在日常學習、工作或生活中,,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,,聚集在一塊,。范文書寫有哪些要求呢,?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧。
事務所審計員崗位職責描述 事務所審計崗位的工作內(nèi)容與職責篇一
2,、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿,;
3、分析測試結果,,識別缺陷和風險,,并撰寫管理建議;
4,、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認,;
5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作,;
6,、完成領導分配的其他任務。
事務所審計員崗位職責描述 事務所審計崗位的工作內(nèi)容與職責篇二
1,、 每年定期梳理集團所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),,保障各公司在制度下順利運行;
2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,,形成相應內(nèi)部審計報告,,審計報告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會計制度執(zhí)行情況匯報、財務報告(季,、半年,、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,,避免流于形式,,保證財務報表數(shù)據(jù)真實準確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,,形成相應納稅審計報告,,審計報告內(nèi)容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,,計提應納稅額及已納稅額是否準確,、真實,是否按期申報,按期交納,,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;
4,、 對審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時進行調整和完善,。(重點是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等,、對外采購,、費用報銷、授權文件等);
5,、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報表及各項經(jīng)濟,、財務數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實,、準確,、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內(nèi)部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,,承擔相應復核及審核責任;
6,、 集團公司其他相關工作。
事務所審計員崗位職責描述 事務所審計崗位的工作內(nèi)容與職責篇三
1,、建立和完善集團內(nèi)部控制評價體系;
2,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3,、擬定審計方案,,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
5,、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6,、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,,降低經(jīng)營風險和管理風險;
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結果,,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,,包括對風險與控制進行識別,、測試與評價;
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風險的識別,、評估,、管理和控制工作;
10. 其他與內(nèi)部審計相關的工作和領導交辦的工作。
事務所審計員崗位職責描述 事務所審計崗位的工作內(nèi)容與職責篇四
1,、 參與協(xié)助監(jiān)督公司內(nèi)控制度的健全性,、可行性,、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;
2、 參與協(xié)助構建并完善公司監(jiān)督,、審計制度,,本部門的檔案管理。
3,、 參與組織公司的年度審計工作,。
4、 開展各類專項內(nèi)部審計,、常規(guī)內(nèi)部審計工作,,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作。
5,、參與協(xié)助對各種違法,、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰。
6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。