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2023年事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)描述 事務(wù)所審計(jì)崗位的工作內(nèi)容與職責(zé)通用(四篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-02 07:44:27
2023年事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)描述 事務(wù)所審計(jì)崗位的工作內(nèi)容與職責(zé)通用(四篇)
時(shí)間:2023-04-02 07:44:27     小編:admin

在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,,聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢,?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪??下面是小編幫大家整理的?yōu)質(zhì)范文,,僅供參考,,大家一起來(lái)看看吧,。

事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)描述 事務(wù)所審計(jì)崗位的工作內(nèi)容與職責(zé)篇一

2、獨(dú)立執(zhí)行審計(jì)工作并撰寫工作底稿,;

3,、分析測(cè)試結(jié)果,識(shí)別缺陷和風(fēng)險(xiǎn),,并撰寫管理建議,;

4、與客戶就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn),;

5、協(xié)助完成審計(jì)底稿歸檔工作,;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù),。

事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)描述 事務(wù)所審計(jì)崗位的工作內(nèi)容與職責(zé)篇二

1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),,保障各公司在制度下順利運(yùn)行;

2,、定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計(jì),形成相應(yīng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況匯報(bào),、財(cái)務(wù)報(bào)告(季、半年,、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計(jì)公司情況,,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,,保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);

3,、定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計(jì),形成相應(yīng)納稅審計(jì)報(bào)告,,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:被審計(jì)公司所有納稅情況匯報(bào),,適用國(guó)家稅種及稅率是否正確,計(jì)提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確,、真實(shí),,是否按期申報(bào),按期交納,,是否有無(wú)遺漏,,存在問(wèn)題是否補(bǔ)充申報(bào)或完善解決;

4、 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善,。(重點(diǎn)是資金管理,、固定資產(chǎn)存貨等、對(duì)外采購(gòu),、費(fèi)用報(bào)銷,、授權(quán)文件等);

5、負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)所有公司股東會(huì)決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報(bào)表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì),、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,、有效,,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告或在內(nèi)部管理報(bào)表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;

6,、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作,。

事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)描述 事務(wù)所審計(jì)崗位的工作內(nèi)容與職責(zé)篇三

1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系;

2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,,制訂審計(jì)計(jì)劃;

3,、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4,、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5,、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、依據(jù)公司管理需求,,組織實(shí)施針對(duì)公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);

7,、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果,,對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;

8,、參與公司整體內(nèi)控管理工作,,包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與控制進(jìn)行識(shí)別、測(cè)試與評(píng)價(jià);

9,、協(xié)助完成公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,、評(píng)估、管理和控制工作;

10. 其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)描述 事務(wù)所審計(jì)崗位的工作內(nèi)容與職責(zé)篇四

1,、 參與協(xié)助監(jiān)督公司內(nèi)控制度的健全性、可行性,、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;

2,、 參與協(xié)助構(gòu)建并完善公司監(jiān)督、審計(jì)制度,,本部門的檔案管理,。

3、 參與組織公司的年度審計(jì)工作,。

4,、 開展各類專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)、常規(guī)內(nèi)部審計(jì)工作,,能承擔(dān)小型項(xiàng)目帶隊(duì)和中型項(xiàng)目主審工作,。

5、參與協(xié)助對(duì)各種違法,、違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行立即處理或限期整改糾正及對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

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