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審計局上半年工作總結(優(yōu)質13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-03 07:43:03
審計局上半年工作總結(優(yōu)質13篇)
時間:2023-11-03 07:43:03     小編:雅蕊

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,,少犯錯誤,提高工作效益,,因此,,讓我們寫一份總結吧。那么,,我們該怎么寫總結呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,希望大家能夠喜歡!

審計局上半年工作總結篇一

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以下是本站為大家整理的關于《上半年審計局工作總結2019》的文章,,供大家學習參考,!

今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績,。至6月底,全市共完成審計項目個,,查出違規(guī)行為金額萬元,,審計處理應交財政萬元,,應減少財政撥款或補貼萬元,,歸還原資金渠道萬元,調帳處理萬元,,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,,移送處理1人,,提交審計工作或調查報告46篇。

一,、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,,全面落實年度審計工作任務,。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人,。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,,縣(市,、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個,、縣級財政決算審計6個,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個,、省重點中學財務收支審計10個,、計劃生育專項資金審計和審計調查12個,、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個,、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個,、水庫移民資金審計5個,、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個,、縣長經濟責任審計1個,、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個,。這些審計項目早已全部落實任務,,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中,。

二,、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市,、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,,強化支出管理,,調整支出結構,,保證重點支出,加強財源建設,,加大政府采購監(jiān)管力度,,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎,。湘南技工學校財務收支審計已經結束,,市委黨校、**駕校,、市煙草辦,、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三,、突出審計重點,,加強了對重點項目,、重要行業(yè),、重點資金和領導交辦項目的審計

(一),、圍繞服務“三農”問題,,認真開展審計監(jiān)督,。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計,、水庫移民資金專項審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目,。目前,這些審計項目已大部分結束,,根據審計情況,,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題,、有分析,、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評,。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,,對市本級及11個縣(市,、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦,、財政局等單位管理、分配,、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的'同時,,查出項目單位變更項目計劃,、以撥作支、將借款虛列支出,、不合規(guī)發(fā)票報帳,、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議,。

(二),、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款,、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款,、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,,查出各類違規(guī)金額1660元,,提交有情況、有分析,、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展,、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標,、配套資金到位不足、管理費超支,、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,,提出了層層落實責任,搞好項目管理,,確保配套資金到位,,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納,。

(三),、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,,在教育轉移支付資金審計中,,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,,有選擇,、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范,、改變專項資金用途,、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實,、危房改造資金安排分散重點難以保證等,。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,,提出改進工作的意見和建議,,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”

為題,摘要刊載了審計報告的內容,。全市10所省屬重點中學審計正在進行,,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題,。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績,。全市共完成重點建設項目投資審計31個,,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元,。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,,核減率達19.3%,。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,,審計人員不辭辛苦,,深入現場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,,以實際行動服務基層,,服務農民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務,。今年來,,市本級在編制少、任務重的情況下,,顧全大局,,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,,歷時1個多月,,協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協助有關部門從事企業(yè)改制工作等,。

審計局上半年工作總結篇二

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上半年以來,,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委,、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進,、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精,、執(zhí)法求嚴,、工作求實、方法求新,、質量求高的總要求,,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計,、計劃生育審計,、“三農”審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,,做到不斷開拓創(chuàng)新,,求真務實,力爭圓滿完成審計任務,。全年共安排審計項目55個,其中,,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,,區(qū)審計局安排項目44個,。截止目前,我們共審計單位30個,,占年初計劃的55%,,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶,。共編發(fā)審計信息29篇,,被各級采用25篇次。

一,、審計業(yè)務工作開展情況

(一)本級預算執(zhí)行審計情況

今年,,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計,。結合地稅審計,,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調查,對5家房地產企業(yè),、建筑安裝企業(yè)進行了審計,,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質、稅收征納及減免情況進行了專項審計調查,。

通過審計,,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,,已全部繳入財政專戶,。區(qū)地稅分局依據審計結果加大了稅收征繳力度,現已實現多入庫xx余萬元,。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調查,,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領導,,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰,?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例,、部分福利企業(yè)繳納稅金不實,、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府,、市審計局,、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,,區(qū)政府根據審計報告,,已著手對社會福利企業(yè)的資質、管理、減免稅等情況進行專項調查,。

最近,,我們已經出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告,。審計局不等不靠,,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,,督促他們認真整改存在問題,,落實審計決定。

(二)金融審計情況

我們組織全局人員分成5個審計組,,利用10天時間,,對區(qū)信用聯社5家分社(蘭山、金雀山,、銀雀山,、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產,、負債,、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,,并已作出了相應處理處罰,,共收繳罰款25萬元。

(三)領導干部經濟責任審計情況

今年,,市委,、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委,、區(qū)政府領導高度重視,,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,,吃透精神,,深刻領會。二是積極與組織,、紀檢等部門溝通協調,,共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計,。

我們結合本級預算執(zhí)行審計,已經完成了4名領導干部經濟責任的離任審計,。其他5個鎮(zhèn),、辦事處的黨(工)委書記,、鎮(zhèn)長(主任)的經濟責任審計將在下半年開展。

(四)招商引資項目審計調查情況

今年,,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性,、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調查,,揭露了招商引資中的虛假行為,,維護了市場經濟秩序。經審計調查15家單位,,區(qū)政府分配任務15850萬元,,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%,。

此外,,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中,、七中,、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調帳,,有關審計正在進行中。

(五)領導交辦審計事項

今年,,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,,先后接受委托對華藥物流城經濟糾紛案件、區(qū)農機公司上訪案件,、供銷社果品公司上訪案件,、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目,、吉豐毛毯廠上訪案件等6個項目進行了審計和調查,,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。

二,、保持*員先進性教育活動開展情況

區(qū)審計局緊密聯系審計工作實際,認真扎實地開展保持*員先進性教育活動,。這次教育活動共分為三個階段,,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段,。全局23名黨員(包括離崗,、離退休黨員10人)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達100%,。通過這次活動,,局黨組的創(chuàng)造力,、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現,,審計工作在質量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委,、區(qū)政府和上級業(yè)務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評,??偨Y這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:

(一)領導重視程度高

一是當作“一把手”工程,,主要領導擔任領導小組組長,,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃,。二是分工細致,,安排專人負責上下聯絡、計劃制定,、組織實施,、信息宣傳、檔案管理,、總結調度等具體工作,。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和讀書筆記,,主動開展談心交流活動,,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用,。

(二)黨員參學比率高

全局23名黨員全部參加了教育活動,,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%,。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少,、不漏,、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用,。

我們采取分類指導的辦法,,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育,。在職黨員每周一,、三,、五集中學習半天,其他時間利用業(yè)余自學,。老黨員每周二,、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,,還實行上門接送服務,,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,,心得體會每篇不少于兩千字,;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字,。分析評議和整改提高階段,,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先,,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,,保障了學習的順利進行。其次,,搞好結合,,達到工作和活動兩不誤、兩促進,。主要是合理安排學習時間,,與工作搞好結合;學習教材內容和學習審計業(yè)務相結合,;計劃內審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,,開展特色教育活動,。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,,開展了在職黨員幫助老黨員,,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,,重溫入黨誓詞,,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,,慷慨解囊,,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,,在“雙聯雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,,每個班子成員捐款共500元,,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,,救助弱勢群體,。

(四)整改問題成效高

通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,,不能滿足日益增長的工作需要,;現有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等,。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,,有什么問題就整改什么問題”的原則,,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,,直至整改完畢,、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,,圍繞如何提高審計質量,,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改,。我們充分發(fā)揮審計職能作用,,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,,將審計真實情況匯報給區(qū)委,、區(qū)政府,供領導決策參考,。第二,,充分調動審計人員積極性,搞好內部管理,,促進審計工作的順利開展,。籌集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦,、u盤等辦公設施,,較好地滿足了審計工作需要。此外,,還組織全局審計人員進行了健康查體,,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調動了職工的積極性,,促進了審計工作的順利開展,。

通過整改提高,,全局上下呈現出了人心齊,風氣正,、工作實的良好局面,,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,,審計質量和力度有了很大提高,。主要體現在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力,、戰(zhàn)斗力大大加強,;黨員隊伍素質明顯提高,黨性觀念明顯增強,,更加符合黨員先進性的標準和要求,;精神面貌煥然一新,全局呈現出一派積極向上,、安定和諧,、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,,實施處理處罰近100萬元,,審計決定落實率100%,沒有出現一例復議,、上訴等現象,,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制,。

(五)群眾滿意程度高

我們在活動中,,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價,。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意,。

三、采取的工作措施

為了全面完成審計任務,,更好地提高審計質量和水平,,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:

(一)緊緊抓住發(fā)展機遇

全市審計工作會議召開以后,,蘭山區(qū)委,、區(qū)政府認真研究和部署,,3月8日召開了全區(qū)審計暨經濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高,、規(guī)模之大,、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記,、紀委書記馬永印主持,,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委,、組織部長謝華東傳達了中央,、省、市審計工作會議精神,,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度審計項目計劃》,。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮(zhèn),、街道鎮(zhèn)長,、主任和財政所長,區(qū)直各部門,、單位主要負責人,、財務負責人,區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,,區(qū)審計局全體人員參加了會議,。這次會議上,區(qū)政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,,這已經是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達審計計劃,。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,,大膽工作,,使審計工作有了一個良好的開端。

(二)以清晰的工作思路主導審計工作

近年來,,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯,。如:年初我們確立了審計重點再突出,,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,,更上臺階,。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,,工作動力更加充足,。

(三)以嚴格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作

為全面實現工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,,即1號文:《xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》,;2號文:《蘭山區(qū)審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規(guī)定》,;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》,。這四個文件緊密結合審計工作實際,分別從全年審計工作任務,、任務分工及責任追究落實,、規(guī)范審計文書、加強審計宣傳四個方面,,對全年工作進行了細化和量化,,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,,保證了工作的順利進行,,夯實了工作基礎。此外,,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,,我們堅持不用被審計單位車輛接送,,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統(tǒng)一集合,,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象,。

(四)以跟蹤問效措施落實審計整改

市審計局下發(fā)的`《臨沂市審計結論落實工作暫行規(guī)定》,,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實,。根據文件精神和要求,,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察,、財政,、稅務、國資局,、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,,實行審計、監(jiān)察,、財政聯合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,,并要求上述單位將落實情況函告我局,。三是與財政、稅務,、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結論的完整落實,。

(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作

我們堅持以人為本的原則,,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件,。今年,,我們根據黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體,;新購置了臺式電腦,、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦,;辦起了機關食堂,,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題,;此外,,還進一步轉變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,,班子成員深入一線當主審,,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好,。

四,、存在問題、不足和下一步工作打算

當前,,我們的工作也還存在一些不足,,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入,;三是信息化建設有待于進一步加強,,尤其是計算機審計比較滯后。

我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,,按照年初確定的工作思路和目標,,開拓創(chuàng)新,求真務實,,圓滿完成各項審計任務,。下一步工作具體打算是:

一是加快信息化建設步伐。要充分利用現有設備和審計網站,,繼續(xù)投入人力和物力,,努力建設信息化審計,爭取實現完全利用計算機審計項目1-2個,,并讓審計程序和審計結果更加公開化,、透明化。

二要突出重點項目審計,。加強對農業(yè)專項資金,、農村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經濟矛盾和糾紛化解在基層,。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。

三要繼續(xù)加強審計隊伍建設,。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取,,培養(yǎng)高素質,、高水平的業(yè)務人才。

審計局上半年工作總結篇三

下面是小編為大家整理的,供大家參考,。

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半年來,,在上級審計部門和縣委、縣政府的正確領導下,,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,,積極學習貫徹新的《審計法》和上級審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委,、縣政府工作中心,,認真履行審計監(jiān)督職能,堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,,為促進依法行政,,維護財經秩序,推進廉政建設,,優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,較好的完成上半年的各項工作任務,。

一,、黨建工作

(一)從嚴抓好政治建設。堅持把政治建設擺在首位,,在思想上,、政治上、行動上自覺同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,,嚴明政治紀律和政治規(guī)矩,、嚴肅黨內政治生活、營造風清氣正的政治生態(tài),。認真履行好全面從嚴治黨第一責任人職責,,明確班子成員“一崗雙責”,嚴格執(zhí)行民主集中制,,召開黨組會議集體研究重大事項10次,,做到所有“三重一大”事項均由領導班子集體研究決定。定期分析研判意識形態(tài)工作,,及時處理輿情,,確保意識陣地穩(wěn)定。

(二)從嚴抓好理論學習,。充分發(fā)揮理論中心組的示范帶動作用,,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和黨的十九屆歷次全會精神,、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》,、《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》,、全國兩會精神以及習近平總書記參加內蒙古代表團審議時重要講話精神,,組織集中學習10次,開展黨風廉政教育5次,,觀看警示片2次,,黨支部書記講黨課2次,按規(guī)定開展“主題黨日”活動5次,,有效地推進了全局全面從嚴治黨工作,。加強法治學習和宣傳,,以送法上門的形式將新修訂《審計法》宣傳到各部門,促進各單位增強財經法紀意識,,積極支持配合審計工作,。

(三)從嚴抓好作風建設。以開展轉作風,、優(yōu)環(huán)境,、展形象、開新局”作風整治工作為抓手,,注重培養(yǎng)德才兼?zhèn)?、忠誠干凈擔當的優(yōu)秀干部。一是領導班子自覺帶頭貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則,,在重要時間,、重要節(jié)點及時開展約談提醒,提出廉政工作要求,,2022年上半年開展廉政談話1次,。二是開展“馳而不息抓作風廉潔建設樹新風”為主題的黨風廉政建設宣傳教育月活動,組織開展1次家風廉政講堂,,帶領黨員干部到城關鎮(zhèn)南園社區(qū)廉政教育基地開展警示教育活動,在單位電子顯示屏滾動播放廉政圖片與警句,,營造濃厚宣傳氛圍,。

(四)從嚴規(guī)范支部建設。一是認真開展黨內政治生活庸俗化交易化問題專項整治,,及時向在職在編的11名黨員通報黨內政治生活庸俗化交易化問題清單并簽訂了黨內政治生活庸俗化交易化承諾書,圍繞集中治理黨內政治生活庸俗化交易化問題開展專題研討,,全體在職黨員認真剖析自身存在的問題,并建立整改臺賬,。二是積極開展在職黨員進社區(qū)活動,,與南園社區(qū)簽訂黨建聯合體共建協議書,,上半年與結對共建社區(qū)開展了以“美麗*,,我是行動者”為主題的生態(tài)環(huán)保志愿服務活動。三是堅持為群眾辦實事,,春節(jié)前夕,、疫情期間對包聯村進行了走訪慰問,,組織修建社區(qū)居民閱覽室、活動室,、社區(qū)公告公示欄,,豐富社區(qū)居民文娛生活。四是積極參與我縣市域治理現代化建設和創(chuàng)城活動,,深入包聯社區(qū)整治環(huán)境衛(wèi)生,、清除小廣告等,改善居民生活環(huán)境,。

(五)堅持黨建引領打贏疫情防控戰(zhàn)役,。新冠肺炎疫情防控期間,在做好本單位疫情防控工作的前提下,,及時組織在職黨員干部參與社區(qū)疫情防控工作。一是全體黨員干部在做好個人安全防護前提下,,實施“敲門行動”行動,,開展核酸檢測入戶排查,對未做核酸人員,,動員到指定核酸檢測點進行采樣檢測,。二是充分發(fā)揮臨時黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。組織建設做到“兩有兩展示”,。有黨支部,、黨員名單,黨員名單和組織架構展示在防控一線,;
有職責,,臨時黨組織的職能職責展現在防控一線;
黨員在防控一線佩戴黨員徽章和袖章,,把鮮紅的黨旗插在疫情防控第一線,。

二、審計業(yè)務工作完成情況

(一)上級統(tǒng)審項目

上半年,,我局共完成4個上級統(tǒng)審項目,,分別是:貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神和落實過“緊日子”要求情況的審計、2021年1至4季度政策跟蹤審計發(fā)現問題整改情況專項審計調查,、*縣2022年第一季度盤活存量資金專項審計調查,、*縣2022年優(yōu)化營商環(huán)境政策措施落實情況跟蹤審計。針對審計發(fā)現的問題,,及時向縣委審計委員會作了工作匯報,,按時上報市審計局各業(yè)務科室,督促存在問題的單位及時進行整改,。

(二)經濟責任審計

按照縣委組織部和紀委監(jiān)委委托,,對21個單位進行領導干部離任經濟責任審計,。上半年共完成了老牛坡黨員干部教育中心等16個單位的離任經濟責任審計。審計發(fā)現被審計單位存在報銷票據不規(guī)范,、公務接待費列支不規(guī)范,、公用經費轉入個人賬戶、固定資產未入賬等問題,,共涉及金額40.65萬元,,提出審計建議16條。

(三)預算執(zhí)行審計

按照年初工作計劃,,對縣本級財政2021年預算執(zhí)行及決算草案進行了審計,,并延伸審計縣教育局、衛(wèi)生健康委員會,、文化旅游和體育局,、林業(yè)和草原局和科學技術協會5個預算執(zhí)行單位,上半年,,完成了縣本級財政預算執(zhí)行審計,。

(四)督促落實審計整改工作

2018年以來,審計發(fā)現問題已全部完成落實整改,。

三,、主要舉措

(一)服務大局,加強審計監(jiān)督

一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計,,將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計,、績效審計相結合,重點關注各部門預算單位管理的民生,、資源環(huán)保等領域專項資金使用是否產生預期效益,。

二是進一步深化領導干部任期經濟責任審計,在關注被審計單位財政財務收支的基礎上,,突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經濟事業(yè)發(fā)展的情況,。

三是進一步深化投資審計,著力探索投資審計轉型,,使投資審計由目前的審價為主,,轉型為審價、程序并重的投資審計全過程監(jiān)督,。

(二)加強管理,,不斷提高審計項目質量

一是科學計劃管理。充分考慮審計資源狀況,,明確審計重點,,全力推進公共資金、國有資產,、國有資源,、領導干部履行經濟責任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎上,,科學規(guī)劃、統(tǒng)籌安排,、分類實施,。

二是加強過程控制。不定期深入審計現場,,掌握項目實施的具體進展情況,,并根據實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題。

三是建立監(jiān)督機制,。定期對審計項目開展質量督查,,對審計項目的實施情況、審計成果反映客觀性,、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進行檢查,。

四、審計工作中存在的問題

一是審計人員隊伍建設還需進一步加強,。審計任務的日益繁重和審計力量嚴重不足的矛盾依然突出,干部職工的主觀能動性,、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分,業(yè)務能力急需提升,。二是審計成果開發(fā)利用還需進一步深入,。相關職能部門對審計結果的運用沒有完善的機制,主要放在了審計實施聽取情況上,,對苗頭性,、傾向性的問題,,缺乏深層次研究和剖析。

五,、下一步工作思路

一是繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度,,促進規(guī)范財政財務管理,。對資金量大的部門,,要有計劃地進行重點審計,促進規(guī)范財政財務管理,,依法履行職能,,將國家各項方針政策落到實處,。二是進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,,注重對該項目違法違規(guī)問題的審計,,同時從科學發(fā)展、高質量發(fā)展的角度分析評價項目建設效果,,促進提高項目的科學決策水平,,提高資金使用的經濟效益和社會效益。三是深入開展領導干部經濟責任審計和自然資源資產離任審計,,堅持審計關口前移,,提高任中審計比例,依法監(jiān)督重大履職不到位,、重大決策失當,、重大損失浪費、重大環(huán)境污染和資源毀損等行為,,推動各級領導干部依法,、秉公、廉潔用權,,縱深推進全面從嚴治黨,,營造風清氣正良好政治生態(tài)。

審計局上半年工作總結篇四

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今年上半年,,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,,認真開展審計監(jiān)督,,取得較好成績。至6月底,,全市共完成審計項目189個,,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應交財政594萬元,,應減少財政撥款或補貼275萬元,,歸還原資金渠道260萬元,調帳處理2265萬元,應自行糾正金額1109l萬元,,向紀檢機關移交案件1起,,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇,。

一,、認真貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,,全面落實年度審計工作任務,。召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人,。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,,其中省定項目114個,市定項目112個,;市本級62個,縣(市,、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個,、縣級財政決算審計6個,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個,、省重點中學財務收支審計10個,、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個,、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個,、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個,、國外援貸款項目審計18個,、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個,、國家建設項目審計10個,。

這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,,有的正在審計或準備實施審計之中,。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計,。市本級和各縣(市,、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個,。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,,強化支出管理,,調整支出結構,保證重點支出,,加強財源建設,,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用,。市局受上級審計機關委托,,完成了原2019醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底,。完成了2019汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎,。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校,、2019駕校,、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中,。

三,、突出審計重點,加強了對重點項目,、重要行業(yè),、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題,,認真開展審計監(jiān)督,。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目,。目前,,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,,我局向市政府和省審計廳提交了有情況,、有問題、有分析,、有建議的審計綜合報告,,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,,我們組織全市40名審計人員,,分成12個審計組,,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦,、財政局等單位管理,、分配、使用的.第五期(2019—2019年)資金進行了就地審計,,審計資金總額1.08億元,。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃,、以撥作支,、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳,、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,,提出了有針對性的整改建議。

(二),、國外援貸款項目審計已全部結束,。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款,、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,,提交有情況,、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,,引起各級領導高度重視,。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標,、配套資金到位不足,、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,,提出了層層落實責任,,搞好項目管理,確保配套資金到位,,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,,得到采納。

(三),、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計,。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,,組成12個審計組,,以財政部門為基礎,有選擇,、有重點地延伸調查了教育局,、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個,??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途,、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標,、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等,。針對存在的問題,,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,,主要是監(jiān)督教育收費的收入,、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題,。(四),、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,,審核投資總額7050萬元,,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,,核減率達19.3%,。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,,審計人員不辭辛苦,,深入現場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,,服務農民,。5、盡力完成領導交辦的工作任務,。今年來,,市本級在編制少、任務重的情況下,,顧全大局,,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,,歷時1個多月,,協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的2019華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作,;長期抽派1人,,協助有關部門從事企業(yè)改制工作等。四,、加強了經濟責任審計,,注重審計成果運用,。全市完成經濟責任審計項目41個,,審計經濟責任人58名,,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦,、市中醫(yī)院,、市交通局、2019技術學院,、原2019醫(yī)專,、市農機局、市工業(yè)學校,、市科技局,、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司,、2019華明公司,、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,,拓寬干部監(jiān)督渠道,,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,,依法行政,,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據,。五,、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,,市審計局和各縣(市,、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓,。5—6月,,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動,。通過學習動員,、查擺問題、剖析原因,,單位和個人都制定了切合實際的整改措施,。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,,結合黨內民主生活會,,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現狀,,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,,受到普遍歡迎,。

審計局上半年工作總結篇五

精選審計局年度工作總結(一)

20xx年是深入學習貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年,。在本年度的工作當中,,在市委、市政府的正確領導下,,我局認真組織學習黨的十八大精神,,認真負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,,維護財政經濟秩序,,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,,有效地保障了全市經濟和社會的健康發(fā)展?,F將本年度工作情況總結匯報如下:

一、20xx年主要工作情況總結匯報,。

(一)開展了預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計,。

為規(guī)范預算管理,提高財政資金的使用效益,促進財政體系的進一步完善,,我局完成了區(qū)20xx年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)北環(huán)中學,、北環(huán)小學、區(qū)慈善會等4家單位的財務收支審計,,涉審資金億元,,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出規(guī)范性管理意見和建議20條,。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,,更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,關注教育,、文化,、衛(wèi)生、安全等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制,、機制和制度出發(fā),,提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預算等合理化建議,,達到了規(guī)范資金管理的目的,。

(二)開展了稅收征管審計。

為加強稅收管理,,提高地稅部門依法治稅的能力,,我局完成了對區(qū)地稅局、保稅區(qū)地稅局和深圳市地方稅務局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,,審計總金額億元,,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,審計期間通過稅務部門追繳入庫稅款共計萬元,,提出審計意見和建議3條,。同時,我們加大稅收征管審計成果的轉化利用,,一是突出土地增值稅征管現狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,,從制度上提出規(guī)范管理、堵塞漏洞的合理化建議,,得到地稅部門的認可,。二是地稅部門積極采納審計意見和建議,已對應繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,,并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,,為地稅超額完成今年稅收任務打下了堅定的基礎。

(三)開展了領導干部任期經濟責任審計,。

為加強審計干部監(jiān)督,,促進領導干部依法履責,,我局完成了經濟責任審計6項,審計總金額億元,,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,,提出意見及建議17條。突出抓好以下三個方面的工作:一是繼續(xù)加強經濟責任審計日常管理工作,,對全區(qū)近五年的經濟責任審計數據進行梳理,,便于今后經濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況,,對上年度經濟責任審計發(fā)現問題整改情況進行全面反饋和檢查,,促使被審計單位認真整改,上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%,。三是在經濟責任審計中率先使用審計談話制度,,使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務實質和實際情況,為科學評價領導干部打下良好基礎,。

(四)開展了資金績效審計,。

堅持“民本審計”理念,繼續(xù)開展專項資金領域的績效審計探索,,我局完成了區(qū)經濟發(fā)展資金績效審計工作,,涉及被審計單位7家,延伸扶持企業(yè)122家,,涉及涉審資金7,、4億元,,審計查處管理不規(guī)范金額1,、23億元,提出意見及建議5條,。作為對資金績效審計工作的有力探索,,審計工作一是在審計評價上下工夫,通過一些技術指標和經濟指標將定性化的指標以定量形式表現出來,,限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,,從完善制度、規(guī)范管理的角度出發(fā),,提出了完善經濟發(fā)展資金政策法規(guī),、強化監(jiān)督制約機制等建議,推進了經濟發(fā)展資金相關政策法規(guī)的修訂和日??己吮O(jiān)管工作的加強,。

(五)開展了政府投資項目審計。

進一步加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度,,限度節(jié)約財政資金,,我局共完成政府投資建設項目審計任務1145項,,審計金額26、28億元,,審定金額億元,,審減3、81億元,。同時,,還開展了對大運場館配套工程、城市綠道工程,、保障性安居工程等政府投資重點建設項目的跟蹤審計,。在審計項目的安排上,以大項目,、熱點項目,、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計,切實做到限度節(jié)約財政資金,,提高投資效益,。重大項目基本實現審計過程全覆蓋,從項目可行性研究,、立項,、設計、規(guī)劃,、招投標等各事項進行事前控制,,實施預算審查,強化在建項目跟蹤審計,,抓好竣工結算審計,,把好政府投資項目最后一道防線。

(六)開展了專項審計及審計調查,。

參考審計局年度工作總結(二)

我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,,緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,,把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,,強化內部控制、防范風險上,,開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,,取得了明顯的成績,。據不完全統(tǒng)計,全市215家內審機構共完成審計項目6819項,,查出損失浪費2488萬元,,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理,、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,,為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”,積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,,以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,,積極進行工作重點“轉型”,,認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分,,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的6條意見,,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。

市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,,制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),,強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,,提高了建設項目資金效益,,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,,進一步明確任務分工,,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職,、各負其責,,促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,,成立了獨立的內審室,,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依,、有章可循,,成效顯著。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金,,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計,。據不完全統(tǒng)計,,到12月底,內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,,截止到11月底統(tǒng)計,,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,,審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,,審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,,審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,,節(jié)約了建設資金,,發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,,累計完成財務收支審計214項,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),,注意嚴格把關,極力提升采購資金節(jié)約效率,,強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,全區(qū)自行采購預算0.1082億元,,實際支付0.0809億元,,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發(fā)現問題36個,,提出審計意見38條,,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計,,全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計,,強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識,,促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點,,實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,努力做到三個結合,,即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,,也積極開展經濟責任審計,切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,,嚴格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協議,、合同進行認真審核,、嚴格把關,全年共審核審簽經濟合同342份,,金額達8690.90萬元,,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,,避免潛在風險,,全年共審查合同300余份,較好地履行了風險控制職能,。

二,、突出服務理念,努力推進內審協會建設

合肥市內審協會在市審計局的領導下,,在各內審協會會員單位和理事的共同參與下,,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,,全面實施協會年初制定的工作方針和計劃,,突出重點,講求實效,,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實履行好管理、協調,、服務,、交流職責。一年來,,市內審協會以服務為理念,,主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,,抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求,,圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,組織了一系列活動,,進一步規(guī)范審計行為,,推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,,市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,,全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,共有260余人參加了培訓,,創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時,,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,,系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,,審計信息化等內容,為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,,建立健全內部審計制度,,促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志,是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,,以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,,三等獎2篇,,優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,,為認真總結我市內部審計工作經驗,促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,,市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,,合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,,合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會2008年的工作要求,,為加強內審人員的職業(yè)化管理,,市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人,。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,共征集書法,、美術,、攝影作品等計40余幅,其中榮獲2個一等獎,,3個二等獎,,2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟審計人生,,無怨無悔》榮獲一等獎,,合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,市內審協會注重加強協會秘書處工作,,努力抓好學習和自身建設,,并利用各種媒體,采取多種形式,,強化內部審計宣傳工作,,推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了《中國內部審計》150份,。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結合肥市內審協會成立以來的工作,,規(guī)劃下一個5年的工作,,選舉產生新的協會領導班子,并產生新一屆理事會,、常務理事會,。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,,分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,進一步拓展內審人員的工作思路,,促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,,推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。第二,,市內審協會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,,結合我市實際,舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務,。

經典的審計局年度工作總結(三)

20xx年,,內審計工作緊緊圍繞部門工作中心,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,,以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機,,牢固樹立科學的審計理念,堅持以人為本,,進一步解放思想,、改革創(chuàng)新,按照“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,,全面依法履行內審計監(jiān)督職責,認真貫徹落實黨的xx大,、xx屆三中全會,、中央經濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神,緊緊圍繞促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,,圍繞縣委,、政府提出的“保增長、保民生,、保穩(wěn)定”的工作目標,,充分發(fā)揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,堅持揭露問題與促進整改并重,,擴展審計覆蓋面,,更加注重從體制,、機制、制度和政策措施層面發(fā)現和分析問題,,提出改進,、完善政策的建設性意見,使審計工作在維護國家經濟安全,,規(guī)范財經秩序,,加快深化改革,完善宏觀調控,,推動科學發(fā)展,,促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現將內審工作開展情況總結如下:

一,、20xx年主要工作目標完成情況

20xx年內審工作計劃安排項目10項,,現已完成11個內審項目,即:教育局4項(1)對鳳城完小20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內部審計,,(2)對大興中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計,,(3)大河中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計,(4)縣職業(yè)教育中心20xx年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內部審計;林業(yè)局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內部審計;公安局2項(1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調查,,(2)開展20xx年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對縣小灣水廠年1月至年6月財務收支進行審計;縣農業(yè)局3項(1)對縣種子管理站債權債務清理審計,,(2)對20xx年云南省村容村貌整治工程項目審計,(3)20xx年云南省農村集體經濟發(fā)展專項項目資金審計,。

20xx年12月10日止,,審結項目11項,其中:專項審計調查2項,,財務收支6項,,專項審計3項,針對存在問題共提出整改或審計建議15條,,通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項,,健全完善了相關管理制度。存在的主要問題是在財務收支中,,二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全,、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。

二,、存在的主要困難和問題

一是內審工作目前由于受經費,、人員等因素制約,仍有少量單位部門領導未能將部門的內審工作列入議事日程,,及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內部審計工作;二是部分部門單位的內審從業(yè)人員工作積極主動性不夠,,對開展工作存在凝濾或畏難情敘,效率不高,,以至于不能很好地開展內部審計工作;三是有待于進一步加強對內審工作的管理和指導,,促進部門,、單位的內部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。

三,、下步內審工作安排

(一)工作指導思想

繼續(xù)以貫徹xx大四中全會精神為指導,,鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效,緊緊圍繞縣委,、政府中心工作和做好部門的年初內審工作計劃,,把審計工作更好地融入經濟社會發(fā)展大局,認真履行內部審計監(jiān)督職責,,從保障國家,、人民的安全和利益出發(fā),以“推進法治,,維護民生,,推動改革,促進發(fā)展”為目標,,嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件中,,著力推進績效審計,更加注重從體制,、機制、制度層面揭示,、分析和反映問題,,提出改進和完善的建議,促進各項政策措施的貫徹落實,,推進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展,,積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設、反腐倡廉建設,,充分發(fā)揮內審監(jiān)督保障經濟社會健康運行的免疫功能,。

(二)審計工作思路

一是突出以人為本,在鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關注民生,,維護人民群眾的根本利益,,維護公平公正,以涉及群眾醫(yī)療,、住房,、教育、交通,、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行,、投入、使用,、管理情況為審計重點,。二是突出發(fā)揮內審建設性作用為審計目標,,通過內部審計檢查、改進,、完善部門單位的制度建設,、政策執(zhí)行,督促整改,,促進規(guī)范行業(yè),、部門的經濟活動和管理行為。三是突出績效審計,,提高審計項目效率效果為審計目的,,加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經濟活動,、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素,、效益因素、效益指標,,使經濟投資活動產生更多更大的社會經濟效益,,促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會為審計方向,,內審工作要更加關注能源礦產、水電,、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用,,從財務收支領域擴張到宏觀管理分析調控、決策領域,,以審計促管理,,以審計控制投資成本費用,少花錢,,多辦事,,節(jié)約建設投資資源和能源,合理開發(fā)利用資源,,少投入,,多產出,營造和諧友好的經濟社會環(huán)境,。

(三)如期完成下一年度審計項目計劃

繼續(xù)扎實開展好學習實踐科學發(fā)展觀活動,,在“一面旗、一團火,、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中,,切實加強對內審工作的組織、指導和人員隊伍建設,,推進計劃的如期完成,。

20xx年度,,我局堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,按照“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,,認真履行審計職責,充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經濟,、政治,、文化和和諧社會建設中的職能作用。

一,、依法審計,,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用

一是深入開展同級財政審計。我局以科學發(fā)展觀為指導,,在總結歷年審計工作經驗的基礎上,,構建大財政審計理念,對我區(qū)財政預算的批準和在執(zhí)行中調整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計,,重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況;人大批準的預算執(zhí)行情況;細化部門預算情況;政府采購;收支兩條線執(zhí)行情況;預算中重點支出安排情況;部門預算執(zhí)行情況,。查出管理不規(guī)范金額160萬元,提出審計建議5條,,促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項,。

三是經濟責任審計穩(wěn)步推進。20xx年對區(qū)計生委,、淮海路小學等8個部門和單位的主要負責人任期經濟責任實施審計,其中任中審計項目7個,,我局還與區(qū)組織,、編制部門聯合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責聯審”工作,。通過經濟責任審計,,明確了領導干部的主管責任和直接責任,進一步促進廉政建設,,為組織部門使用干部提供參考,。

四是突擊開展機構改革單位審計。根據區(qū)領導要求,,對機構改革涉及的區(qū)人事局,、區(qū)勞動和社會保障局等8個單位財務收支情況進行審計。由于時間緊任務重,,審計人員放棄節(jié)假日,,加班加點,,僅僅用了6天時間就完成了領導交辦的工作任務,有力地支持了我區(qū)機構改革工作的順利進行,,得到區(qū)領導的肯定,。

五是工程建設項目審計成果喜人。以促進完善投資管理,,提高投資效益為目標,,創(chuàng)新開展工程項目審計。全年完成預決算審計項目192個,,核減資金8038.3萬元,核減率19.53%,,其中:預算項目121個,報審額6756.12萬元,,審計核減額419.91萬元;決算項目71個,,報審額34401.66萬元,核減額7618.39萬元,,核減率22.15%,。

二、圍繞中心,,服務全區(qū)發(fā)展大局

1.力促政府工程規(guī)范管理,。通過對新區(qū)白鷺湖公園、教育衛(wèi)生社區(qū)及人武部,、安置房等一批重大決算項目審計發(fā)現問題的整理分析,,梳理出建設項目中的共性問題,提出針對性建議,,建議得到了區(qū)委區(qū)政府主要領導高度重視,,并召開區(qū)政府投資項目建設管理現場會,對全區(qū)建設項目現場管理工作提出明確要求,。我局參與起草的《區(qū)政府投資項目管理暫行辦法》,、《區(qū)政府投資項目工程變更及概算調整審批實施(試行)》、“區(qū)政府投資項目建設基本流程圖”,、“規(guī)范區(qū)政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一并下發(fā),,為促進我區(qū)政府投資建設項目規(guī)范化進行提供了制度保障。

2.全力服務新區(qū)項目建設,。加強對新區(qū)建設項目招投標工程預算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計,,積極為新區(qū)建設服務。局主要領導全程服務幫辦七星生態(tài)商務島建設,,派出2名工程審計專業(yè)人員進駐新區(qū)安置房指揮部工作,,及時解決施工現場管理中遇到的問題,堅持監(jiān)督與服務并舉,對新區(qū)西片區(qū)安置房重大項目預算審計,、招投標評審,、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計,。對新區(qū)西片區(qū)9戶企業(yè)拆遷補償預評估報告進行現場勘察與審核節(jié)約資金500萬元,,對安置房建設質量控制、資金使用,、企業(yè)拆遷補償等提出數十合理化建議,,促進6戶企業(yè)拆遷補償協議。

3.積極參加各項考核工作,。5月份參加參加區(qū)招商引資考核項目45個,,參與區(qū)重點項目辦督查考核項目49個??己酥?,我局發(fā)揮工程審計專業(yè)技術知識優(yōu)勢,充分發(fā)表意見,,對招商引資項目和區(qū)重點項目投資規(guī)模按序時進度準確打分,。

4.嚴格審核新區(qū)拆遷結算。安排專人開展新區(qū)拆遷協議審核,。共審核協議696份,,其中:洪福523份,京滬路173份,。共審核拆遷戶應得費用20891.94萬元,,其中:洪福共審核拆遷戶應得費用17377.98萬元,京滬路3513.96萬元;應收拆遷戶安置房款13659.54萬元,,其中:洪福11254.16萬元,,京滬路2405.38萬元;共結算8832.53萬元,其中洪福7278.76萬元,,京滬路1553.77萬元,。

5.關注民生構建和諧社會。開展失地農民幫扶干部下訪工作,,幫助其尋找合適的崗位,春節(jié)前登門慰問,。局領導定期到掛鉤的新村社區(qū)下訪,,春節(jié)前夕對10戶困難群眾、2戶4050家本文章共2頁,,庭進行了登門慰問,,幫助解決實際困難。心系災區(qū)奉獻愛心,組織全體向玉樹地震災區(qū),、周曲泥石流災區(qū)捐款,,截至目前全局累計向災區(qū)捐款3200元。做好雙擁工作,,春節(jié)前局領導登門慰問共建單位,,送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意,雙擁工作資料經區(qū)雙擁辦檢查驗收合格并給予好評,。

三,、夯實基礎,提高審計工作水平,。

1.開展效能建設,。以提升機關效能建設水平為主線,以轉變作風狠抓落實為關鍵,,開展“效能建設推進年”活動,。突出審計質量提高,,全面推行績效審計,,努力實現服務中心工作與轉變審計方式的有機結合,,促進審計部門依法履行職責,、高質量地完成區(qū)委,、區(qū)政府和上級審計機關布置的各項任務和年度工作目標,,促進地方經濟又好又快發(fā)展,。結合全市開展的101%滿意活動,,積極開展調研,,找準審計服務項目(企業(yè))的切入點,,對生態(tài)體育公園、七星生態(tài)商務島,、安置房6期項目實施101%滿意服務,。

2.推行政務公開。依托電子政務平臺建設,,運用現代科技手段提高工作效能,、促進作風建設、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,。將行政權力,、行政處罰自由裁量、審計執(zhí)法流程等在電子政務平臺公開,,主動接受各界監(jiān)督,。不斷提高本局網站建設,及時更新工作動態(tài),,提高網站在宣傳審計工作,、營造和諧審計環(huán)境等方面的作用,。

3.加強隊伍建設。以建設學習型機關為載體,,進一步加強能力建設,,培養(yǎng)干部政策研究、綜合分析的能力;加強對審計人員的考核,,發(fā)揮考核的引導作用,。組織學習《廉政準則》,深入推進黨風廉政建設,,嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定,,強化對聘用人員和中介機構加強管理,維護審計機關良好形象,,打造一支政治素質過硬,,知識結構合理,業(yè)務能力精湛,,審計紀律嚴明,,工作作風扎實的審計干部隊伍。

審計局年度工作總結模板(四)

根據上述工作思路,,20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”,、“三個加強”,,實現審計工作再上新臺階。

一是深化政府財政審計工作,,構建財政審計大格局,。

認真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結構,,以全部政府性資金為主線,以構建財政審計一體化為思路,緊緊圍繞財政“重點,、熱點,、難點”問題,把當年急待解決,、政府關心,、人大關注的問題作為審計重點,把“三公經費”和會議費開支情況作為審計的重要內容,,將財政審計與稅收征管審計,、經濟責任審計、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結合,,豐富財政審計的廣度和深度,。同時,重點關注20xx年本級地方財政預算執(zhí)行審計發(fā)現問題的整改情況,,促進公共財政體系的逐步健全和完善,,提高財政資金的使用效益。

二是深化領導干部經濟責任審計工作,,不斷加強干部權力運行監(jiān)督,。

20xx年我區(qū)經濟責任審計任務非常繁重,全局工作主要圍繞經濟責任審計工作展開,,我們將進一步統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一布局,統(tǒng)籌安排審計力量,,形成全局一盤棋,,充分發(fā)揮合力,充分利用審計資源,,將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關要求的情況作為審計的重要內容,,優(yōu)質高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關授權的經濟責任審計項目。組織召開我區(qū)經濟責任審計領導小組會議,,將前期經濟責任審計中所發(fā)現的重大問題,、普遍性和趨勢性問題,通過經濟責任審計領導小組會議進行披露和分析,,為領導干部監(jiān)督管理工作提供支持,,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據,。

三是深化專項,、績效審計工作,強化“以民為本”的服務意識,。

關注政府在保障和改善民生方面的投入力度,,深化對關系經濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境、科技,、醫(yī)療,、教育、社會保障等公共領域專項資金的審計和審計調查,。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度,。揭露和查處嚴重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題,,促進勤儉節(jié)約,,把錢用在刀刃上。在進行績效評價時,,不僅要看經濟效益,、社會效益,而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,,促進實現有速度,、高質量、高效益,、可持續(xù)發(fā)展,。

四是深化政府投資項目審計工作,繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序,。

加強對政府重視,,群眾關心,社會關注的重大政府投資項目的審計,,積極開展惠民工程項目,、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計,實現對重大項目建設過程中的決策,、規(guī)劃,、設計、招標,、施工,、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,,把事前預防,、事中控制和事后監(jiān)督有機結合起來,及時發(fā)現問題,,及時堵塞漏洞,,減少損失浪費。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復核”審批流程,,提高政府投資項目審計質量和審計效率,,力求限度的節(jié)約投資建設成本,,提高財政資金的使用效益。

五是加強審計信息化建設,,拓展計算機審計方法,。

信息化建設是審計工作的技術手段和轉型發(fā)展的重點突破口,我們將加大硬件投入,、構建網絡平臺,實現審計ao系統(tǒng)與外網相互獨立,、安全運行,,充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目、控制審計現場,,真正實現審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關知識的學習,、培訓,提高審計人員的專業(yè)技能,,不斷總結計算機審計經驗,,提煉計算機審計成果,實現計算機審計案例共享,。

六是加強審計成果轉化利用,,提升審計效果。

審計成果的轉化利用是提升審計效果的關鍵,,首先要注重從制度建設入手,,從規(guī)范管理,防范風險的角度出發(fā),,從體制機制上提出解決問題和預防問題的辦法,。其次要注重綜合分析,對審計報告內容進行總結歸納和分析提煉,,把握普遍性和規(guī)律性問題,,形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果。最后要落實整改,,建立健全跟蹤落實機制,,對報告中發(fā)現問題的整改情況進行全面反饋和檢查,督促被審計單位認真整改,。

七是加強審計機關自身建設,,推動審計事業(yè)科學發(fā)展。

審計部門作為政府監(jiān)督部門,,“打鐵還需自身硬”,。一要加強廉政建設。嚴格依法履行審計職責,,嚴格遵守審計工作“八不準”紀律,、保密紀律和各項廉政紀律,,自覺接受各方面監(jiān)督。二要加強作風建設,。引導審計人員要樹立正確的人生觀,、世界觀和價值觀,堅決貫徹落實“八項規(guī)定”,,改進作風,,杜絕慵懶散,提振精氣神,。三要加強對審計人員的業(yè)務培訓,,提升審計能力。提升審計能力,。利用市審計教育基地,,定期不定期對審計人員培訓,提升審計人員專業(yè)素質和業(yè)務水平,,優(yōu)化審計人員結構,,營造良好的學習氛圍,打造一支技術優(yōu)良的審計干部隊伍,。

以上就是我局本年度工作情況總結匯報以及下年工作思路,,不當之處還請領導批評指正。

優(yōu)秀的審計局年度工作總結(五)

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,專項經營考核審計1項,,任期經濟職責審計2項,,投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,,基建工程項目結算審計41項,,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現各種問題,及時與各單位溝通,,針對審計報告的存在問題,,提出

審計局上半年工作總結篇六

一是對區(qū)檔案局(原檔案館)原局長劉秋莉同志、區(qū)商務局原局長閆嫻同志離任經濟責任進行了審計,,并出具了審計報告,,審計資金總額1725萬元,審計中發(fā)現財務收支,、內控制度方面存在的5個問題,,并提出了5條審計意見和建議;二是對紅旗街道辦現任書記楊斐同志原主任楊美茹同志2020年8月至2020年12月黨政領導同步經濟責任和任職期間自然資源資產及環(huán)境保護責任進行了審計,目前審計實施階段已經結束,,正在報告撰寫階段;三是對紅旗街道辦翠溪社區(qū)主任高國斌同志,、紅旗街道辦川口社區(qū)主任李菊樣同志2020年1月至2020年12月任期經濟責任進行了審計,審計資金總額190.83萬元,,審計中發(fā)現會計資料不完善、固定資產賬實不符等5個問題,,提出5條審計意見和建議,。

審計局上半年工作總結篇七

出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,,經審計處理應上交財政1493萬元,,應減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關部門處理事項9件,,出具審計報告和報送審計調查報告130篇,,發(fā)布審計結果公告43個,提出審計建議320條,,被采納**條,。審計工作在維護財經秩序,推進依法行政,,促進廉政建設,,保障溫州經濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。

一,、謀篇布局,,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設性作用

(一)圍繞中心,,服務宏觀政策落實到位,。我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,,使各類宏觀調控政策措施落實到位,。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,,在全市首次同步開展“三公經費”全面審計調查,,發(fā)現公務接待費預算安排核定機制欠科學,、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范,、因公出國(境)經費在其他經費中列支等問題,,現第二季度調查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產管理狀況專項審計調查,,發(fā)現市級機關房產存在家底不清,、兩證不齊、權屬不明,、賬實不符,、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題,。據此撰寫的兩個專項審計調查報告,,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示,。積極服務金融改革,,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現已上報市政府法制辦;組織部分縣(市,、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司xx年度經營風險專項審計調查,,發(fā)現部分小額貸款公司在內部風險防范、貸款投向,、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),,且融資成本高、稅負重,、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展,。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策,、內控管理制度方面的情況,,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點工作,,對縣城綠化工程進行審計調查,,發(fā)現了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確,、施工圖紙與實際不符,、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。

(二)跟進問效,,確保政府財力高效配置,。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,,注重反映預算執(zhí)行中出現的突出性,、普遍性和傾向性問題,從體制,、機制,、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構建“政府財力分析平臺”,,利用在線監(jiān)督系統(tǒng),、部門預算審計軟件和數據庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,,發(fā)現部分項目預算執(zhí)行不理想,、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,,理財方式單一,,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經營不善破產導致欠繳稅款**萬元難以收取等問題,。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現某街道個體定額管理不規(guī)范,,出現相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程,、公開定額評議結果,,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,,多次與財政部門的溝通協調,,區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員最大的查詢權限,,審計人員通過政府內網進入國庫集中支付系統(tǒng),,“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。

(三)護航國資,,強化國有企業(yè)競爭能力,。進一步關注我市國企經營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計,,關注國有企業(yè)經營保值增值和企業(yè)經營管理的績效審計,,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經營績效和資產管理情況進行專項審計調查,,發(fā)現企業(yè)內部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現象,。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內部職工集資款合計萬;溫州市現代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至xx年第一季度季末平均融資余額為**萬元,,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存,。陳金彪市長對此高度重視,,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調查中,,發(fā)現部分企業(yè)存在融資資源不足,、自身造血功能不足、融資方式單一,、償債壓力大及不確定因素多等問題,。

9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,,有效節(jié)約了工程成本,,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設大發(fā)展,,積極“借力”,,通過招投標選取12家政府投資建設項目造價咨詢社會中介機構,在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,,整合紀委,、發(fā)改委、住建委,、財政、公共資源辦公室等單位的資源,,努力實現從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制,。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,,《政府項目協作審計協議書》,,《協審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設指揮部運行情況審計調查,,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設性意見,該意見被瑞安市政府采納,,并出臺重點工程建設管理機構改革方案,,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎,。

(五)惠農為民,,提升民生資金使用績效。我市審計機關緊跟政府在教育,、文化,、醫(yī)療、住房,、環(huán)境保護,、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設資金績效,、**年度財政教育投入及資金使用情況,、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調查;在教育投入及資金使用情況專項審計調查中,發(fā)現教育資源均衡化建設有待進一步推進,、教育資金未按規(guī)定撥付使用,、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《廉租房退出機制不完善應引起重視》和《農房集聚改造項目監(jiān)理履責缺位問題亟待重視》文章,,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示,。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現項目計劃實施進度緩慢,、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標,、村級資金虛假配套,、套取資金、工程驗收把關不嚴等問題,。泰順縣政府積極采納審計建議,,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,,結合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金,、項目建設到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設質量,,充分發(fā)揮經濟和社會效益,。

(六)制約權力,,形成經濟責任監(jiān)控網絡。上半年,,全市審計機關共對31個單位的33名領導干部實施了經濟責任審計,,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元,。市審計局協同組織部門對市委管理且納入經濟責任審計范圍內的部門黨政正職領導干部,、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經濟責任審計對象進行了abc分類;起草《**市經濟責任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經濟責任審計計劃管理辦法(草案)》,,修訂《**市經濟責任審計聯席會議制度(草案)》,,現各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,,實行干部信用abc等級制,,明確規(guī)定領導干部在經濟責任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領導責任的,將被直接評定為c級,,不得晉升,,并根據不同情況,分別可采用輪崗交流,、停職檢查,、改任非領導職務、引咎辭職,、責令辭退,、免職、降職等組織處理方式,。平陽縣首推“村房兩改”村負責人經濟責任審計,,將列入縣“村房兩改”建設的村集體主要負責人及班子成員作為審計對象,由縣農房辦根據“村房兩改”建設項目進度提出年度審計任務建議,,列入縣審計局年度計劃并接受經濟責任審計,。

(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設,。市審計局在對溫州市農業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,,發(fā)現公司法人代表馮某涉嫌虛構股權收購合同,侵吞巨額國有資產,,目前已移送市人民檢察院處理,。原廣播電視大學在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據不足,,涉及金額249.34萬元,,移送市紀委和司法機關查處后,有3人被刑拘,。此外,,市計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務收支審計,、馬鞍池公園建設辦公室資產核實審計和濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送,。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,,發(fā)現樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理,。文成縣審計局在今年的“三公”經費和財政教育資金專項審計調查中,發(fā)現部分單位部門存在違紀問題,,現已將峃口鎮(zhèn)人民政府,、玉壺中學等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。

二,、深化轉型,,積極探索,積極促進審計成果提升

我市審計機關在工作中注重加快思維轉變,、工作轉型和成果轉化,,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,,提升了審計服務水平,,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關創(chuàng)建,使內部管理,、硬件技術,、人員作風都得到了明顯改善,推動了審計轉型發(fā)展,。

(一)狠抓審計規(guī)范化建設,。一方面,狠抓審計質量建設,,加強審計項目審理復核,,嚴格項目評優(yōu),組織人員對xx年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,,根據評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,,以“深化‘法律六進’,,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,,強化審計法制化建設,,加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局xx年法治政府建設工作計劃》,、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,,大力弘揚審計法治文化。

(二)緊抓審計信息化建設,。充實調整審計信息化技術組,,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,,使技術組成為交流互助的平臺,,提升全市審計機關的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經費”網上申報系統(tǒng),減少基礎數據匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率,。目前,,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經費”專項審計調查工作。繼續(xù)探索聯網審計,,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示,、預警,、考核等模塊的開發(fā)設計方案,。積極探索數據式審計,如市局借助數據庫軟件對市本級當年全部指標進行整理分析,,并結合國庫支付系統(tǒng)數據,,總體把握我市本級預算執(zhí)行總體情況,,發(fā)現預算指標零支付、預算撥付不足等諸多問題,。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數據開展計算機審計,以全省地稅數據大集中為契機,,探索地稅大集中審計新方式,,取得了良好效果。

(三)實抓審計成果轉化應用,。為加大審計成果的宣傳力度,,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,,期間被上級審計機關,、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委,、市政府主要領導批示7次,,有效地推動審計成果的轉化運用。加強審計結果公開力度,,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,,明確了審計職責、審計計劃,、審計過程和審計結果四方面的公開內容,。特別是在審計結果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關公開和涉及國家秘密,、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內必須以一定的方式向社會公開,,力求通過三年的努力,逐步實現可公開事項100%公開,。

(四)深抓內部審計建設,。充分發(fā)揮審計學會和內審協會作用,根據溫州實際,,選擇前瞻性,、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,,一般課題36個,,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務的創(chuàng)新,。繼續(xù)加強與內審協會各會員單位的聯系溝通,,開展培訓、考察和交流等活動,,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內部審計工作交流會,,是協會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經驗交流會,有效促使個會員單位提高內審工作的法制化和規(guī)范化程度,。完成《**市內部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,,現已提交市法制辦報市政府常務會議研究;完成xx年度優(yōu)秀內部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比,。

(五)細抓審計隊伍建設。以建設學習型黨組織和學習型機關為抓手,,引導樹立全員學習,、終身學習和全程學習的思想觀念,強化政治學習,。切實提高領導干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務培訓,,重視學歷教育、提升技術職稱層次,,多層次,、多渠道、多方式地開展教育培訓工作,,強化理論研究,,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,,在去年的基礎上對考核辦法進行了調整,,增加全局民主測評分數權重,,領導班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應用系統(tǒng)進行優(yōu)化,,進一步調動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性,。全面落實責任制,將今年審計項目計劃,、十大項目,、五型機關創(chuàng)建、黨風廉政和反腐敗工作等全局重大任務以責任制形式分解落實,,并把落實情況納入先進文明處室考核,,與全計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務收支審計、馬鞍池公園建設辦公室資產核實審計和濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,,均有線索向市紀委移送,。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現樂清市園林綠化管理所工會,、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理,。文成縣審計局在今年的“三公”經費和財政教育資金專項審計調查中,,發(fā)現部分單位部門存在違紀問題,現已將峃口鎮(zhèn)人民政府,、玉壺中學等7家涉嫌違紀單位進行依法移送,。

二、深化轉型,,積極探索,,積極促進審計成果提升

我市審計機關在工作中注重加快思維轉變、工作轉型和成果轉化,,進一步促進了審計成果的運用,,加大了審計整改力度,提升了審計服務水平,,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關創(chuàng)建,,使內部管理、硬件技術,、人員作風都得到了明顯改善,,推動了審計轉型發(fā)展。

(一)狠抓審計規(guī)范化建設,。一方面,,狠抓審計質量建設,加強審計項目審理復核,,嚴格項目評優(yōu),,組織人員對xx年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,,根據評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目,。另一方面,,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,,強化審計法制化建設,,加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局xx年法治政府建設工作計劃》,、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化,。

(二)緊抓審計信息化建設,。充實調整審計信息化技術組,吸收縣(市,、區(qū))局的計算機審計骨干加入,,使技術組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經費”網上申報系統(tǒng),,減少基礎數據匯總,、統(tǒng)計、分析等工作,,提高工作效率,。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經費”專項審計調查工作,。繼續(xù)探索聯網審計,,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示,、預警,、考核等模塊的開發(fā)設計方案。積極探索數據式審計,,如市局借助數據庫軟件對市本級當年全部指標進行整理分析,,并結合國庫支付系統(tǒng)數據,總體把握我市本級預算執(zhí)行總體情況,,發(fā)現預算指標零支付,、預算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數據開展計算機審計,,以全省地稅數據大集中為契機,,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果,。

(三)實抓審計成果轉化應用,。為加大審計成果的宣傳力度,,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,,期間被上級審計機關,、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委,、市政府主要領導批示7次,,有效地推動審計成果的轉化運用,。加強審計結果公開力度,,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,,明確了審計職責、審計計劃,、審計過程和審計結果四方面的公開內容,。特別是在審計結果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關公開和涉及國家秘密,、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,,逐步實現可公開事項100%公開,。

(四)深抓內部審計建設。充分發(fā)揮審計學會和內審協會作用,,根據溫州實際,,選擇前瞻性,、可行性和有實際意義的課題進行研究,,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,,推薦5篇論文參加全國評比,,努力推動審計理論與實務的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內審協會各會員單位的聯系溝通,,開展培訓,、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內部審計工作交流會,,是協會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經驗交流會,,有效促使個會員單位提高內審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,,現已提交市法制辦報市政府常務會議研究;完成xx年度優(yōu)秀內部審計項目評比,,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比,。

審計局上半年工作總結篇八

4,、加強“審計質量提升工程”工作,,成立“池州市貴池區(qū)審計機關審計質量提升工程領導小組”。完善供本局使用的經濟責任評價體系,,加強對審計的復核工作,,強化各自的責任意識,對審核中發(fā)現的不足或不妥之處要求審計組完善并糾正,。加強被審計單位對審計的整改,,促進被審計單位健全和完善財務制度。

上半年,,我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級審計機關的正確領導下,踏踏實實地做了一些工作,,取得一些成績,,但根據全年審計項目計劃安排和區(qū)委區(qū)政府的工作要求,下半年的工作任務還是很艱巨,,我們在總結這半年的工作經驗之際,,切實分析自身業(yè)務工作和思想工作中的不足,在下半年工作中兢兢業(yè)業(yè),,再接再厲,,圓滿完成全年的工作計劃目標,完成黨委政府和上級機關交辦的各項任務,。

二,、下半年工作意見

(一)穩(wěn)步推進各項審計工作開展

1、完成上半年開展的本級預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,,匯總形成20預算執(zhí)行及其他財政收支審計結果報告報區(qū)政府并準備好受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會作審計工作報告的準備,。同時總結經驗,做好明年預算執(zhí)行審計的前期調研工作,。

2,、以監(jiān)督和維護國有資產安全為重點,開展對區(qū)屬國有公司財務收支審計,,促進區(qū)屬國有公司規(guī)范管理,、健康發(fā)展。5大公司的財務收支審計,,目前才啟動一家,,下半年任務艱巨,抓緊工作進程,,重新調整人員力量,,力爭年內全面完成。

3,、以促進管理效益和社會效益為目標,,加強政府投資審計,。提高政府投資項目管理水平、工程質量和投資效益,,做到應審盡審,,不遺漏。

4,、以促進規(guī)范權力運行與制約為目標,,加強領導干部經濟責任審計。加強經濟責任審計聯席會議作用,,繼續(xù)做好領導干部任期經濟責任審計,,保質保量完成各項交辦任務;完善經濟責任審計評價體系,突出主要經濟事項決策,、經濟責任目標管理,、遵守并執(zhí)行法規(guī)法紀情況等審計重點,深化經濟責任審計成果的轉化,。

(二)健全機制,,鞏固提高,擴大審計監(jiān)督效應

進一步推動審計整改督查督辦和協同機制的建立完善,、加快責任落實,。加強對已出具審計報告項目的整改跟蹤檢查,督促和幫助被審計單位認真進行整改,。

(三)強化措施,,夯實基礎,加強審計自身建設,,推動審計隊伍自身發(fā)展

1,、加強隊伍建設,打造復合型人才,。加強審計技術方法,、法律法規(guī),、政策動態(tài)等專業(yè)知識學習培訓,,提高審計實戰(zhàn)能力、業(yè)務能力,、協調溝通能力,,培養(yǎng)“一專多能”的復合型人才。

2,、繼續(xù)圍繞審計法規(guī)和準則的貫徹落實情況,,開展對審計業(yè)務的質量檢查??偨Y好的經驗,,發(fā)現存在的問題和不足,,深入剖析產生問題的原因,,提出進一步加強審計法規(guī)和準則貫徹執(zhí)行力度,、促進提高審計業(yè)務質量的建議和改進措施。

3,、繼續(xù)做好區(qū)政府投資審計中心工作任務,,完善《政府投資項目審計辦法》,盡快配備專業(yè)專能業(yè)務人員,,運行投資審計中心的工作職能,加強對政府投資項目的監(jiān)督管理,。

4、繼續(xù)抓好審計質量提升工作,,按照上級審計機關相關要求,,從抓廉政建設、審計方法效率,、隊伍自身建設三方面進一步提升審計質量,。

5、進一步加強機關效能和廉政建設,,增強審計公信力,。下半年,我局將繼續(xù)通過多種形式,,加強廉政教育,,筑牢思想防線,嚴格審計紀律,,完成各項工作任務。

審計局上半年工作總結篇九

時光流逝,,上半年很快就要過去了,,你想要寫一份上

半年工作總結

嗎?下面小編就和大家分享審計局上半年工作總結,來欣賞一下吧,。

**年,,為全面領會黨的xx屆三中、四中、五中,、六中全會精神,,更好的完成區(qū)委、區(qū)政府分解的工作任務,,區(qū)審計局牢記使命,,把提高審計能力作為有效履行職責的重要途徑,圍繞區(qū)委,、區(qū)政府的中心工作,,按照“四輪驅動”的總布局,更好地服務于我區(qū)經濟社會改革發(fā)展大局,。工作中創(chuàng)新審計理念,,完善審計機制,依法履行審計監(jiān)督職責,,以強烈的政治意識和責任擔當做好各項審計工作,,為區(qū)域振興發(fā)展和國際化營商環(huán)境建設發(fā)揮服務保障作用。同時,,繼續(xù)加大黨風廉政建設工作力度,,確保“

兩學一做

”專題學習教育等工作順利開展,。

**年上半年重點開展工作包括:

1.不斷加大預算執(zhí)行審計力度,,強化財政性資金的審計。

在對**年度區(qū)財政本級和部門預算執(zhí)行審計中,,緊緊圍繞區(qū)域發(fā)展總體目標,,以依法規(guī)范全區(qū)財政分配秩序,促進建立公共財政體制框架,,提高財政資金使用效益,,保障公共資金安全為目標,重點關注各級財政資金使用效益,,關注財政支出的合規(guī)性和績效,,促進資金安全規(guī)范高效使用。報告期內,,共對65個單位和87個項目進行了審計及延伸審計調查,。特別是對區(qū)財政本級預算執(zhí)行方面,從管理角度提出科學的,、細化的,、有針對性的審計建議。

2.扎實推進領導干部經濟責任審計,,深化審計結果的運用。受區(qū)委組織部委托,上半年,,共對8名區(qū)管領導干部(含跨年度項目6個)進行離任經濟責任審計,,審計中,繼續(xù)貫徹落實“兩辦”規(guī)定及其實施細則,,以促進領導干部推動科學發(fā)展和守法守紀守規(guī)盡責為目標,,在監(jiān)督權力運行的同時,著力發(fā)揮審計推動全面從嚴治黨的作用,,認真履行黨風廉政建設和反腐敗工作中的主體責任,,對發(fā)現違法違規(guī)問題做到“零容忍”,為區(qū)委選任干部,、促進領導干部更好地踐行新發(fā)展理念,,依法作為、主動作為,、有效作為提供監(jiān)督保障,。

3.加強政府投資項目績效跟蹤審計,細化跟蹤審計環(huán)節(jié),。上半年,,繼續(xù)開展共7個跟蹤審計項目。其中,,重點開展首府新區(qū)二環(huán)南北綠化帶提升工程和陵園北街南段貫通工程全過程跟蹤審計,,共出具審計意見書2份,提出審計意見5條,。投資審計中,,著力關注招投標、物資采購,、投資控制,、土地征用、環(huán)境保護,、工程質量等方面存在的突出問題,,切實審深審透,推動及時完善制度,、加強管理和堵塞漏洞,。

4.以提高效益為目標,加大重點領域重點資金審計力度,。

為進一步加強重點領域,、重點資金的審計,將部門預算執(zhí)行審計和財務收支審計相結合,,加大對重點領域包括教育事業(yè)費,、公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務費、城建專項等民生資金和項目審計力度,重點監(jiān)督檢查政策執(zhí)行,、資金使用,、項目實施等情況,推動公共服務供給能力和效率提升,。

5.結合審計工作實際,,積極對標先進,全面提升審計工作水平,。在局黨支部的帶領下,,認真領會“四個全面”總體戰(zhàn)略布局和全面從嚴治黨精神實質,不斷強化“四個意識”,,加大黨風廉政建設工作力度,,認真落實“三會一課”制度,確保組織生活質量不斷提升,,“兩學一做”專題學習教育等工作順利開展,。

**年下半年,區(qū)審計局將不斷主動適應新常態(tài)和服務區(qū)域發(fā)展新要求,,緊緊圍繞皇姑加速發(fā)展,、創(chuàng)新發(fā)展、全面實現“皇姑夢”的發(fā)展大局,,以促進政府管理創(chuàng)新和經濟協調發(fā)展能力不斷提升為核心,,積極轉變審計思路,切實提升審計效能,。按照全區(qū)打造國際化營商環(huán)境工作安排和工作重點,,以打造誠信規(guī)范市場環(huán)境為切入點,通過開展審計監(jiān)督,,為政府決策提供重要依據,,不斷提高政府依法行政水平。下半年在按要求繼續(xù)開展領導干部經濟責任審計,、政府投資跟蹤審計的同時,,重點開展對重點領域重點資金的審計,包括平安皇姑創(chuàng)建專項,、公務用車改革專項,、垃圾分類設施專項等專項審計,安排對區(qū)中小微企業(yè)財政扶持資金投入使用及效果的專項審計調查,,以及對重點部門財務收支審計,。審計中,進一步加大監(jiān)督力度,,維護全區(qū)經濟安全,,重點關注百姓反映強烈的熱點難點問題,,維護社會和諧穩(wěn)定,提高案件發(fā)現和查處能力,。不斷提高審計質量,,扎實推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭,,對于發(fā)現的違法違紀問題,,做到“零容忍”,堅決予以查處,。進一步發(fā)揮審計成果的運用,,主動幫助被審計單位將審計結果整改落實到位,對于審計整改不到位的,,依法依規(guī)嚴肅追責,。同時不斷推進審計結果公開,強化整改結果的報告和公示,,擴大審計成果,,提高審計結果促進政府公共服務能力不斷提升的效率。

在黨建工作方面,,持續(xù)強化黨建和廉政建設,,加大領導班子建設力度,不斷提高謀全局,、抓發(fā)展,、帶隊伍的能力;大力強化作風建設,積極開展優(yōu)化營商環(huán)境專項整治活動,,堅決政治作風不正,、黨風廉政意識不強等問題,堅決懲處各類違紀違規(guī)行為;加強政治理論和審計業(yè)務培訓,,特別是加強青年審計干部培養(yǎng)力度,,促進審計隊伍素質整體提升;進一步強化審計工作紀律,加強考核管理,,嚴格遵守審計“八不準”,,切實規(guī)范工作秩序。著力打造政治強,、業(yè)務精,、作風優(yōu)、紀律嚴的審計隊伍,,為區(qū)域經濟社會和審計工作的科學發(fā)展提供堅強保證,。

(一)財務方面的工作

1、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2,、強力整頓財經秩序 根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查

工作方案

,,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,,以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,,認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,,從中查找經營和管理上的漏洞,,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位,。通過此次的自查,,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

3,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經濟運行秩序,,加強各分、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風險,,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,,對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,,強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,,保證集團公司正常的經濟運行,。

4、增強財務服務意識

20xx年,,我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,加強財務管理,,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展,,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務

規(guī)章制度

。由于公司的性質發(fā)生改變,,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,,組織匯編了**集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,,提高會計信息質量,,保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,,為領導決策提供有效的,、及時的數據與技術支持,。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,,按科目進行了分類統(tǒng)計,,為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,,對申請調整的事項,,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,,為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

6,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,,我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減,、免,、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予物流公司,、運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.2x元,、營業(yè)稅29.4x元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,,為集團公司取得了實質性的經濟收益,。

(二)審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,,根據市局(公司)審計重點,,我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了復查,,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,,及時為集團公司領導提供決策依據,,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2,、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,,經驗豐富的財務人員,,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,,通過大家認真地學習和討論,,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

4,、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,,加強財務人員的管理意識和責任心,,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強危機感,、緊迫感和責任感,,加強學習,努力提高自身素質,,適應新形勢下財務工作的要求,。

(3)加強內部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,,從而降低經營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產越來越大,,效益和權益的積累也越來越多,,內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,,更重要在管理,,內部管理失控,就會造成企業(yè)資產浪費,,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,,確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,降低成本費用,,提高資產運行質量,,從資產監(jiān)管中要效益,實現集團內涵式,、集約化發(fā)展,。

看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,,轉眼我在事務所工 作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,,在此之際,我就這 一年以來的工作做一下認真的總結,??傮w來說,我的 20xx年,,工作 具有十分挑戰(zhàn),,是成長較為突破的一年! 充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小 的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,,在遇到難題時,, 不再一籌莫展,而是學會了接受和適應,,想辦法去解決問題,,竟慢慢 發(fā)現,原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,當你感到快樂時,, 工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時,你會 完全投入,,工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于 自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,, 我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,, 市信用聯社、 蘭州武威公司,、內蒙古長灘等專項審計,,20xx年度年報審計工作及 國電華北公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè) 及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,每一個項目都 使我積累了一定的獨立審計經驗,。跟以前年度比較,,雖然工作中仍然 會遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,,我始終相信保持一份向 上的進取的心態(tài),,任何難題都可迎刃而解。

在工作中,, 我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的 要求執(zhí)行,,保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態(tài)度,同時 也注重與客戶的溝通,、交流,把握自己應有的謹慎和責任,,力爭為客 戶提供最優(yōu)質的服務,。隨著經濟的的發(fā)展,社會公眾對審計質量的要 求越來越高,,新的理論知識也在不斷的變化和完善,,社會競爭也日益 激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,,能融入不斷進步 的社會潮流中,,必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,提高自身的專業(yè)分 析與判斷能力,,培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中 我注意積累,工作之余則更加注重自身素質的提高,充實自己專業(yè)知 識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎,。

總的來說,,我從事審計工作時間仍然較短,經驗也有所不足,,雖 然在同事的幫助下完成了一定的工作,, 但無論在理論還是實際方面都 有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。

因此,,在以后的工作中,,我會更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計 人員,。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼 續(xù)學習的方向

一,、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色, “現場負 責人”顧名思義,,它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作,, 編制、組織項目組成員合理安排,、科學引導,、順利完成審計工作的各 項任務,協同項目經理完成預計的計劃,,與被審單位進行溝通,,推進 審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,真的是第一 次,,我馬上緊張起來,,不知道我能否勝任· · · · · ·緊接著各種項目啟 動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,,但是緊張的心情一 直沒平復過,,領導看出了我的心思,找我談話,,開解我,,告訴我說用 責任心做好,不要有壓力,,把壓力變成動力,,霎時間我心情舒緩了, 我知道領導給我的是關懷,,更是給予我期望,。

二、 時間轉眼到了預審,, 我按照現有的思路開始整理著我的工作,, 合理掌握著時間進度,,安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天 過去,一家接著一家走過,,我的工作雖然完成的不是最好的,,但還好 沒出任何毗盧,就這樣來到了終審,,真正的問題來了· · · · · · · · 企業(yè)賬務處理基本完結,,我們需要的是收口的工作,但是由于我 工作的疏忽,,忘記了給項目組成員應有的檢查,,底稿的復核,工作的 督促,,細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,,我非常 遺憾,我沒有完成好領導交代的工作,,我的失誤,,我的復核不到位, 導致了底稿完成情況的落后,,報告出具但是底稿遲遲交不出來,,這點 是我覺得最大的失誤。

三,、 當然也不是所有的失誤都是錯誤的,, 它相反也是進步的根基, 我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么,。

在年 審期間,,張哥給了我最大的幫助:如何開展工作,如何項目組成員分工,, 工作重心放在哪里等等,。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由, 是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,,業(yè)務方面知識的普及,,讓我重拾 了信心, 讓我意識到我其實能行,, 因為我有堅持的信念, 堅實的后盾,, 比較之前助理工作的認識,,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還 可以學,,我還有時間學,,我還有幫助我進步的人,這就是我的資本, 我進步的方向,。

四,、對于項目團隊管理,我沒有什么特別的建議,,只是希望項目 團隊可以全面發(fā)展,,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域,,我希望 更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,,比如 ipo、圖書,、超市等,,企業(yè) 性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,,因為跟公司委 派的工作有關,,我只是提出我的一點點想法,希望領導今后會考慮,。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務,,如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務,想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中,,更新思路,,拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建 議,,更多的學習基礎知識,,扎根我的理論,才能豐富我的經驗,。

總之,,在這一年的工作中,有成績和喜悅,,也有不足之處,,但我會在今后的工作中不斷努力、 不斷改進,。我確信我們部門是一個團結,、 高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,,共同走向輝煌,。

審計局上半年工作總結篇十

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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,,緊緊圍繞經濟建設中心,,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,,取得較好成績,。至6月底,全市共完成審計項目個,,查出違規(guī)行為金額萬元,,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,,歸還原資金渠道萬元,,調帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,,向紀檢機關移交案件1起,,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇,。

一,、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,,全面落實年度審計工作任務,。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,,部署并落實了年度審計工作任務,,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,,其中省定項目114個,,市定項目112個;市本級62個,縣(市,、區(qū))審計局164個,。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個,、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個,、計劃生育專項資金審計和審計調查12個,、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個,、水庫移民資金審計5個,、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個,、縣長經濟責任審計1個,、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個,。這些審計項目早已全部落實任務,,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中,。

二,、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市,、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,,深化財政改革,,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,,調整支出結構,,保證重點支出,加強財源建設,,加大政府采購監(jiān)管力度,,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的`財務收支審計,,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎,。湘南技工學校財務收支審計已經結束,,市委黨校、**駕校,、市煙草辦,、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三,、突出審計重點,,加強了對重點項目、重要行業(yè),、重點資金和領導交辦項目的審計

(一),、圍繞服務“三農”問題,,認真開展審計監(jiān)督,。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目,。目前,,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,,我局向市政府和省審計廳提交了有情況,、有問題、有分析,、有建議的審計綜合報告,,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,,我們組織全市40名審計人員,,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市,、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦,、財政局等單位管理、分配,、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,,查出項目單位變更項目計劃,、以撥作支、將借款虛列支出,、不合規(guī)發(fā)票報帳,、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議,。

(二),、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款,、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款,、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,,查出各類違規(guī)金額1660元,,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,,引起各級領導高度重視,。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標,、配套資金到位不足,、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,,提出了層層落實責任,搞好項目管理,,確保配套資金到位,,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納,。

(三),、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,,在教育轉移支付資金審計中,,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,,以財政部門為基礎,,有選擇、有重點地延伸調查了教育局,、計委等職能部門24個,,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范,、改變專項資金用途,、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實,、危房改造資金安排分散重點難以保證等,。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,,提出改進工作的意見和建議,,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”

為題,摘要刊載了審計報告的內容,。全市10所省屬重點中學審計正在進行,,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題,。

(四),、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,,審核投資總額7050萬元,,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,,送審金額2183.6萬元,,核減420.4萬元,核減率達19.3%,。市本級和11個縣(市,、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,,深入現場,,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,,服務農民,。

5、盡力完成領導交辦的工作任務,。今年來,,市本級在編制少、任務重的情況下,,顧全大局,,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,,歷時1個多月,,協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協助有關部門從事企業(yè)改制工作等,。

審計局上半年工作總結篇十一

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年上半年,,在縣委、縣政府和市審計局的領導下,,我局以鄧小平理論,、“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立社會主義榮辱觀,,堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標,按照縣委,、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務發(fā)展,,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這

一大局,,突出“內強素質、外樹形象”兩大主題,,全面貫徹審計方針,,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,,進一步規(guī)范審計行為,,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質量,,樹立良好審計形象,為加強黨風廉政建設,,促進全縣財政經濟持續(xù)健康協調發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻,。據統(tǒng)計,截止6月20日,,我局已完成審計(調查)計劃項目16個,,其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元,,管理不規(guī)范金額6174萬元,,應調帳處理5158萬元;審計工程決算9672萬元,審減1338萬元,。提交審計信息報告86篇,,被采用或批示63篇?;仡櫚肽陙淼墓ぷ?,主要有以下幾個方面:

一、提升審計執(zhí)法水平,,履行“經濟衛(wèi)士”職責

縣審計局始終緊緊圍繞促進經濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題,,克服人員少、任務重的矛盾,,自覺增強做好審計工作的責任感和使命感,,不負“經濟衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責,,服務經濟發(fā)展,。

(一)依法審計,突出重點,搞好預算執(zhí)行審計

我局按照“揭露問題,、規(guī)范管理,、促進改革、制約權利,、提高效益”的工作要求,,堅持審深、審透,、審細,、審嚴的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,,縣地方稅務局的稅收征管情況,,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分,、留解和撥付情況,。同時,對縣財政局,、勞動局和衛(wèi)生局等單位20__

年度的部門預算執(zhí)行情況進行了審計,。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標,,科學安排預算執(zhí)行審計工作,,切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中,,緊緊圍繞縣人大年初批復的預算,,把審計的觸角伸向既關注預算內資金,又關注預算外資金;既關注各單位財務收支的真實性,、合法性,,更關注專項資金的使用方向、使用效益,。通過財政資金支出結構,、財政轉移支付、國庫集中支付,、政府采購,、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,,查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范,、專項資金平衡預算等問題,。共審計單位5個,。通過預算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范5280萬元,。并明確指出了預算編制較粗,、項目不細、預算安排不準確等問題,,針對存在的問題提出了細化預算編制,、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議,。對進一步規(guī)范預算行為,,加強預算管理和領導層決策提供了依據??h人大會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關于對20__

年度縣級財政預算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結果報告》后給予了高度評價,。普遍認為,今年預算執(zhí)行審計工作深入細致,,質量高,,力度大,反映了審計部門認真負責,、秉公執(zhí)法,、嚴謹務實的工作精神。特別是審計工作報告內容翔實,,建議重點突出,操作性強,,為規(guī)范預算管理,,推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。

(二)全程跟蹤,,規(guī)范管理,,嚴把投資審計監(jiān)督關

以促進城市基礎設施建設項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標,。年初,,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入20__

年審計項目計劃,,實施全程跟蹤審計,。并報縣政府制發(fā)了《關于對全縣重點建設項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進一步明確強調了跟蹤審計的內容,、方式,、方法和措施。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城,、工業(yè)園,、新城區(qū)開發(fā)建設等3個重點工程的全程跟蹤審計,。在實施跟蹤審計過程中,根據工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,,有針對性地確定跟蹤審計工作的內容和方法,。按照工程建設期間劃分,相應地確定每個部分審計的重點內容和環(huán)節(jié),。在工程前期,,跟蹤審計要在工程預算審核、招標評議,、合同條款等方面把關,,將問題提前考慮在前面。在工程施工期間,,審計人員堅持參加每次工作例會,,經常到施工現場巡查,對施工現場,、隱蔽工程拍照,,以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數,發(fā)現與合同不符的問題要及時向建設方提出意見與建議,。對監(jiān)理和施工單位提出的設計變更進行經濟技術分析,,提出優(yōu)化建議,同時提供材料的市場行情和參考價格,,為建設方提供決策依據,。共計參與合同簽訂22份,積極參與隱蔽工程的驗收75份,,拍照取證460余份,,做到邊施工邊簽證,解決了工程變更簽證的滯后現象,。提出合理化建議8條,,節(jié)約建設資金80余萬元。上半年,,共完成了縣工業(yè)園,、基礎設施建設工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目,累計審計工程決算9672萬元,,審定總額8336萬元,,審減額1338萬元,平均審減率14,。為政府投資節(jié)約了大量資金,,有力促進了財政資金的使用效益。

(三)積極穩(wěn)妥,,促進依法行政,,突出抓好經濟責任審計

為強化領導干部監(jiān)督管理,,促進領導干部依法行政、廉潔勤政,,科學界定領導干部任期經濟責任,,突出抓好領導干部經濟責任審計。上半年,,我局根據審計項目計劃和組織部門委托,,共對衛(wèi)生局、林業(yè)局,、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領導干部任期經濟責任審計工作,。通過審計,從源頭上預防和懲治腐敗,,揭露問題,,增強領導干部的責任感,有效地避免領導干部“帶病上崗”,、“帶病提拔”的弊端,,對促進我縣領導干部增強法律意識、責任意識,、廉政意識,、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用,強化了對在職領導干部的審計監(jiān)督,,為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據,。

(四)圍繞中心,服務大局,,圓滿完成授權領導交辦審計事項

全局領導干部及審計人員本著服從和服務于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則,,不計報酬,不怕辛苦,,圓滿完成了黨委政府交給的各項工作任務。上半年,,完成市局授權的困難縣調查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目,、新城區(qū)建設、企業(yè)穩(wěn)定工作,、國有資產改革調查等交辦事項6項,。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計,通過審計,,進一步理清了兩單位的往來款項情況,,化解了矛盾。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計,,派出10人次,,投入近120個工作日,。使很多事關全縣經濟建設和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決,,為全縣改革,、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用,。

二,、優(yōu)化招商環(huán)境,創(chuàng)新思路抓招商

招商環(huán)境是吸引力,、競爭力,、是生產力。發(fā)揮審計監(jiān)督職能,,優(yōu)化招引資環(huán)境,,審計部門義不容辭。為此,,縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時,,狠抓財經領域的“三亂”治理工作,對審計工作中發(fā)現的擾亂財經秩序行為嚴肅依法查處,,全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境,。在自身招商引資工作中,我們把招商引資工作擺上重要議事日程,,創(chuàng)新工作思路,,以誠招商,采取走出去招商和以商招商的方式,,大力引進外商投資項目,,并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式,到外地招商,。上半年,,引進外商項目2個,總投資5000萬元,,其中由有限公司投資建設的新城區(qū)道路建設項目,,總投資4000萬元;有限公司投資的項目,總投資1000萬元,。

三,、認真學習宣傳貫徹新《審計法》,著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境

新修訂的《審計法》頒布后,,我局把抓好《審計法》的學習宣傳和貫徹作為一項重要工作,,以此擴大審計影響,優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境,,樹立審計形象來抓,,積極組織開展形式多樣的學習宣傳活動,,為全面貫徹執(zhí)行《審計法》,更好地履行審計監(jiān)督職責奠定基礎,。一是將修訂后的《審計法》主要內容向縣領導作了專門匯報,,并提出了學習宣傳貫徹意見,得到了領導的支持和重視,。二是組織縣局審計干部,,集中進行學習輔導,深刻領會《審計法》修改的意義及主要內容,,并把修訂后的《審計法》列為二,、三季度業(yè)務學習的主要內容,抓好學習貫徹,。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺作宣傳貫徹審計法的重要電視講話,。四是由縣政府辦公室印發(fā)關于在全縣深入學習貫徹新《審計法》的通知,掀起全縣學習貫徹審計法熱潮,,擴大了宣傳范圍,。五是印發(fā)宣傳單,懸掛橫幅,,解答群眾咨詢的方式,,進一步讓廣大群眾了解審計。通過上述學習,、宣傳,,使全縣廣大審計工作者深刻領會到了《審計法》的立法宗旨、主要內容和精神實質,,為全面貫徹實施《審計法》奠定了堅實基礎,,同時也增強了各級領導和社會公眾對審計工作的認識,為今后進一步開展好審計工作營造了良好的社會氛圍,。

四,、利用審計信息,加快審計成果的轉化和審計效應的拓展

審計信息是審計工作的重要組成部分,。我們根據市審計局科研信息工作會議的精神,,按照“人無我有、人有我新,、人新我深”的要求,不斷強化審計信息工作,,加大了科研信息獎懲的力度,,激發(fā)審計人員撰寫科研信息的積極性,將審計信息作為加快審計成果轉化和審計效應拓展重要手段,。截至6月25日,,已被各級采用63篇信息稿件,,其中《中國審計報》采用2篇,《中國內部審計》采用1篇,,省審計廳的《審計情況》采用3篇,,市審計局的《審計》采用28篇,縣級采用22篇,。撰寫各類調研報告和審計建議6篇,,被批示或采用4篇。被《中國審計報》采用的《鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計助力致富》一文,,引起了各地審計機關的關注,,等審計機關先后派人來我縣學習交流探討。

五,、強化管理,,加強機關作風建設和審計隊伍建設

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年上半年以來,我局圍繞“內強素質,、外樹形象”的兩大主題,,圍繞我局“審出效益,審出感情,,審出形象,,審出水平”的總體要求,下大氣力加強機關作風建設,,采取多種措施加強審計隊伍建設,。

(一)科學管理注重教育,加強機關作風建設

今年上半年以來我局深入貫徹落實全省,、全市審計工作會議精神,,認真開展“審計質量管理年”活動,以政治教育為先導,,以制度建設為保障,,加強科學管理,規(guī)范審計行為,,努力打造一支政治合格,、業(yè)務精湛、作風過硬,、甘于奉獻的審計隊伍,。為此我們深入開展了“六型”審計機關活動。即:一是樹立終身學習理念,,打造“學習型”審計機關,。通過樹立新的學習觀念和“學習工作化、工作學習化”的先進理念,不斷調整充實學習內容,,強化學習措施,,形成良好的學習風氣,不斷提高審計人員的政治素質和業(yè)務水平,。二是建立工作創(chuàng)新機制,,打造“創(chuàng)新型”審計機關。通過觀念創(chuàng)新,,提高創(chuàng)新思維能力,,實現審計工作再突破。通過技術創(chuàng)新,,廣泛運用現代化技術和手段,,實現工作效能再提速。通過管理創(chuàng)新,,貫徹現代管理思想,,實現審計質量的再提高。三是加強團結協作,,打造“和諧型”審計機關,。堅持以人為本的理念,營造團結協作,、平等互愛和衷共濟的良好工作內部環(huán)境,。加強與領導、相關單位的溝通與協調,,充分發(fā)揮好“審幫促”作用,,為審計工作營造一個良好的外部環(huán)境。四是增強效能效率建設,,打造“效率型”審計機關,。提高成本意識,效率意識,,勤儉節(jié)約辦事,,實行審計工作時限辦結制,大力推行ao計算機審計實施系統(tǒng),,提高機關辦事效率,。五是強化服務意識,打造“服務型”審計機關,。把服務全縣經濟建設作為第一要務,,優(yōu)化招商引資環(huán)境,為企業(yè)提供財經法規(guī)咨詢服務,,嚴肅查處“三亂”現象,,對全縣重點工程實行全程跟蹤服務監(jiān)督,,當好經濟建設的“經濟衛(wèi)士”。六是實行“陽光作業(yè)”,,打造“廉潔型”審計機關。在審計工作中實行“陽光作業(yè)”,,加強群眾監(jiān)督,,切實從源頭上治理和防范腐敗現象的發(fā)生,從而樹立審計機關“嚴格,、公正,、廉潔、高效”的執(zhí)法形象,。

(二)注重學習培訓,,加強審計隊伍建設提高審計人員素質

搞好審計工作首先要提高審計干部的政治業(yè)務素質,為此我們堅持“三抓”,,一是把政治理論學習作為“內強素質,、外樹形象”的基礎,持之以恒,,長抓不懈,。采取集中學習與自學的方式學習政治理論知識。二是廉政教育警鐘長鳴,,教育審計人員潔身自愛,。年初組織召開了審計機關黨風廉政建設專題會議,明確了黨風廉政建設和反腐敗工作要點;局長大會小會講廉政,,時時刻刻抓廉政,。統(tǒng)一思想,提高認識,,牢固構筑拒腐防變的思想防線,,努力鍛造一支紀律嚴、作風硬,、業(yè)務精,、素質強的審計隊伍。

其次是結合審計工作特點和審計人員知識結構,,進行業(yè)務知識培訓,。我們采用集中學習與小組交流相結合,個人自學與專家輔導相結合,,請進來教與走出去學相結合,,學習書本知識與工作中傳幫帶相結合。因時制宜,、因地制宜,、因人施教,開展靈活有效的業(yè)務培訓。上半年,,利用周五集中學習日,,分期開展了局領導干部帶頭,中層領導干部和部分業(yè)務骨干參加的業(yè)務講座活動,。每名講座人結合自己的工作實踐,,談在審計某個領域的工作做法、技巧和經驗,,切實達到了學習交流和傳幫帶的作用,。另外,積極組織了全省優(yōu)秀審計項目檔案觀摩活動,,通過領導帶頭學,、審計人員帶著問題學,學先進,、找差距,,根據自身情況定出整改措施,切實為提高審計執(zhí)法服務水平和項目質量產生了很好的促進作用,。結合“金審工程”的推廣應用,,大力加強信息技術的培訓工作,派2名計算機水平較高的審計人員,,參加了市局舉辦的ao計算機審計實施系統(tǒng)培訓,,及時更新了審計人員的知識儲備,有效提高了審計人員的綜合素質,。

(三)強化審計質量控制,,深入開展審計質量管理年活動

審計質量是審計工作的生命線,要強化“質量立審”的意識,,把嚴謹細致的工作作風貫穿于工作的每一環(huán)節(jié),。今年,在鞏固去年質量年活動成果的基礎上,,進一步加強質量控制,。具體在“四個環(huán)節(jié)”上下了功夫:一是全面推進審計署6號令的貫徹執(zhí)行。抓住“審前,、審中,、審后”關鍵點,規(guī)范審計計劃,、審計方案,、審前調查、審計取證,、審計日記等工作,,在規(guī)范審計程序,、完善審計流程上下功夫;二是進一步完善結果復核、目標考核,、質量考評,、責任追究等制度,做到有規(guī)章制度可依照,,有程序可控制,,有標準可衡量,有檢查可評估,,有榜樣可學習,在健全激勵機制上下功夫;三是認真聽取和研究被審計單位意見,,對合理意見要及時采納,,對審計報告中出現的事實不清、定性不準,、處理不當等問題要及時糾正,,切實提高審計報告和審計公告的質量,在確保準確無誤上下功夫,。四是改進審計結果報告,,使內行人說得清,外行人看得懂,,有關部門用得上,,在提高審計成果使用者的滿意度上下功夫。

六,、存在的主要問題

從上半年的工作情況看,,個別審計人員對審計署6號令的理解不深刻、不準確,、不全面,,底稿處理不規(guī)范,審計質量有待進一步提高,。審計工作的重點仍需要牢牢把握,,宏觀服務的能力還需要大力提高,廉潔勤政的意識還需要努力增強,,審計任務重和力量不足的突出矛盾還需要有效解決,,監(jiān)督力度還需要不斷加大,現代審計手段建設還需要全面推進,,審計管理激勵機制還需要繼續(xù)完善,。只有重視解決好以上問題,才能不斷推進審計事業(yè),,更好地服務我縣經濟社會發(fā)展,。

七,、下半年工作計劃

下半年,我局的整體工作思路和工作重點是:在縣委,、縣政府和市審計局的領導下,,牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,,按照業(yè)務求精,、執(zhí)法求嚴、工作求實,、方法求新,、質量求高的總要求,把握招商引資,、財政收支審計,、政府投資審計、企業(yè)資產負債審計,、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,,不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,,力爭在圓滿完成工作任務的基礎上,,開創(chuàng)審計事業(yè)的新局面,為我縣加快實施“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”做出更大的貢獻!

我們的具體措施是:

1,、強化信息化建設力度,,繼續(xù)投入人力和物力,購買投影儀等設備,。下半年建立審計網站,,做好網站的制作和維護工作,為宣傳交流沾化審計工作提供一個更好的信息平臺,。

2,、加大招商引資力度。在繼續(xù)利用審計手段優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境,、做好招商考核的同時,,加大工作力度,進一步拓寬招商引資渠道,,在鹽化工,、房地產等方面,加強與有關外商的聯系溝通,,力爭超額完成20__

年的招商引資任務,。

3、加大審計質量提升力度,,嚴格落實各項有關審計質量控制考核制度,,開展審計項目質量評比等活動,,過好“審計質量年”,為審計結果公開做好準備,。

4,、加強投資領域的審計??偨Y投資審計和跟蹤審計工作的經驗,,按照縣政府領導的要求,以財政資金和專項資金為線索,,加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為,促進基礎設施建設項目的規(guī)范管理,,提高政府投資效益,。

5、深化領導干部經濟責任審計,。組織召開經濟責任審計聯席會議,在“總結,、規(guī)范,、深化、提高”上下功夫,,按照中央關于完善權力監(jiān)督制約機制的要求,,經濟責任審計以加強對權力的制約和監(jiān)督為目標,發(fā)揮經濟責任審計在“管干部,、正黨風,、促發(fā)展”方面的作用,切實促進提高領導干部執(zhí)政水平,。

6,、按照“審、幫,、促”的原則,,對全縣的民營企業(yè)組織進行審計監(jiān)督,積極探索總結民營企業(yè)審計的新思路和新方法,,為做好民營企業(yè)審計積累寶貴經驗,。

7、繼續(xù)加強審計隊伍建設,。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極上進,,培養(yǎng)高素質,、高水平的審計人才,。

審計局上半年工作總結篇十二

半年來,在上級審計部門和縣委,、縣政府的正確領導下,,以

新時代中國特色社會主義思想為指導,積極學習貫徹新的《審計法》和上級審計工作會議精神,,緊緊圍繞縣委,、縣政府工作中心,認真履行審計監(jiān)督職能,,堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,為促進依法行政,,維護財經秩序,,推進廉政建設,優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,,較好的完成上半年的各項工作任務,。

一、黨建工作

(一)從嚴抓好政治建設,。堅持把政治建設擺在首位,,在思想上、政治上,、行動上自覺同以

同志為核心的黨中央保持高度一致,,嚴明政治紀律和政治規(guī)矩、嚴肅黨內政治生活,、營造風清氣正的政治生態(tài),。認真履行好全面從嚴治黨第一責任人職責,明確班子成員“一崗雙責”,,嚴格執(zhí)行民主集中制,,召開黨組會議集體研究重大事項10次,做到所有“三重一大”事項均由領導班子集體研究決定,。定期分析研判意識形態(tài)工作,,及時處理輿情,確保意識陣地穩(wěn)定,。

(二)從嚴抓好理論學習,。充分發(fā)揮理論中心組的示范帶動作用,認真學習貫徹

講黨課2次,,按規(guī)定開展“主題黨日”活動5次,,有效地推進了全局全面從嚴治黨工作,。加強法治學習和宣傳,以送法上門的形式將新修訂《審計法》宣傳到各部門,,促進各單位增強財經法紀意識,,積極支持配合審計工作。

(三)從嚴抓好作風建設,。以開展轉作風,、優(yōu)環(huán)境、展形象,、開新局”作風整治工作為抓手,,注重培養(yǎng)德才兼?zhèn)洹⒅艺\干凈擔當的優(yōu)秀干部,。一是領導班子自覺帶頭貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則,,在重要時間、重要節(jié)點及時開展約談提醒,,提出廉政工作要求,,2022年上半年開展廉政談話1次。二是開展“馳而不息抓作風廉潔建設樹新風”為主題的黨風廉政建設宣傳教育月活動,,組織開展1次家風廉政講堂,,帶領黨員干部到城關鎮(zhèn)南園社區(qū)廉政教育基地開展警示教育活動,在單位電子顯示屏滾動播放廉政圖片與警句,,營造濃厚宣傳氛圍,。

聯合體共建協議書,,上半年與結對共建社區(qū)開展了以“美麗*,,我是行動者”為主題的生態(tài)環(huán)保志愿服務活動。三是堅持為群眾辦實事,,春節(jié)前夕,、疫情期間對包聯村進行了走訪慰問,組織修建社區(qū)居民閱覽室,、活動室,、社區(qū)公告公示欄,豐富社區(qū)居民文娛生活,。四是積極參與我縣市域治理現代化建設和創(chuàng)城活動,,深入包聯社區(qū)整治環(huán)境衛(wèi)生、清除小廣告等,,改善居民生活環(huán)境,。

(五)堅持黨建引領打贏疫情防控戰(zhàn)役。新冠肺炎疫情防控期間,,在做好本單位疫情防控工作的前提下,,及時組織在職黨員干部參與社區(qū)疫情防控工作,。一是全體黨員干部在做好個人安全防護前提下,實施“敲門行動”行動,,開展核酸檢測入戶排查,,對未做核酸人員,動員到指定核酸檢測點進行采樣檢測,。二是充分發(fā)揮臨時黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用,。組織建設做到“兩有兩展示”。有黨支部,、黨員名單,,黨員名單和組織架構展示在防控一線;有職責,,臨時黨組織的職能職責展現在防控一線,;黨員在防控一線佩戴黨員徽章和袖章,把鮮紅的黨旗插在疫情防控第一線,。

二,、審計業(yè)務工作完成情況

(一)上級統(tǒng)審項目

上半年,我局共完成4個上級統(tǒng)審項目,,分別是:貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神和落實過“緊日子”要求情況的審計,、2021年1至4季度政策跟蹤審計發(fā)現問題整改情況專項審計調查、*縣2022年第一季度盤活存量資金專項審計調查,、*縣2022年優(yōu)化營商環(huán)境政策措施落實情況跟蹤審計,。針對審計發(fā)現的問題,及時向縣委審計委員會作了工作匯報,,按時上報市審計局各業(yè)務科室,,督促存在問題的單位及時進行整改。

(二)經濟責任審計

按照縣委組織部和紀委監(jiān)委委托,,對21個單位進行領導干部離任經濟責任審計,。上半年共完成了老牛坡黨員干部教育中心等16個單位的離任經濟責任審計。審計發(fā)現被審計單位存在報銷票據不規(guī)范,、公務接待費列支不規(guī)范,、公用經費轉入個人賬戶、固定資產未入賬等問題,,共涉及金額40.65萬元,,提出審計建議16條。

(三)預算執(zhí)行審計

按照年初工作計劃,,對縣本級財政2021年預算執(zhí)行及決算草案進行了審計,,并延伸審計縣教育局、衛(wèi)生健康委員會、文化旅游和體育局,、林業(yè)和草原局和科學技術協會5個預算執(zhí)行單位,,上半年,完成了縣本級財政預算執(zhí)行審計,。

(四)督促落實審計整改工作

2018年以來,,審計發(fā)現問題已全部完成落實整改。

三,、主要舉措

(一)服務大局,,加強審計監(jiān)督

一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計,將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計,、績效審計相結合,,重點關注各部門預算單位管理的民生、資源環(huán)保等領域專項資金使用是否產生預期效益,。

二是進一步深化領導干部任期經濟責任審計,,在關注被審計單位財政財務收支的基礎上,突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經濟事業(yè)發(fā)展的情況,。

三是進一步深化投資審計,,著力探索投資審計轉型,使投資審計由目前的審價為主,,轉型為審價,、程序并重的投資審計全過程監(jiān)督。

(二)加強管理,,不斷提高審計項目質量

一是科學計劃管理,。充分考慮審計資源狀況,明確審計重點,,全力推進公共資金,、國有資產、國有資源,、領導干部履行經濟責任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎上,,科學規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,、分類實施。

二是加強過程控制,。不定期深入審計現場,,掌握項目實施的具體進展情況,并根據實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題,。

三是建立監(jiān)督機制,。定期對審計項目開展質量督查,對審計項目的實施情況、審計成果反映客觀性,、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進行檢查,。

四、審計工作中存在的問題

,。

地進行重點審計,,促進規(guī)范財政財務管理,依法履行職能,,將國家各項方針政策落到實處,。二是進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中,,注重對該項目違法違規(guī)問題的審計,,同時從科學發(fā)展、高質量發(fā)展的角度分析評價項目建設效果,,促進提高項目的科學決策水平,,提高資金使用的經濟效益和社會效益。三是深入開展

領導

干部經濟責任審計和自然資源資產離任審計,,堅持審計關口前移,,提高任中審計比例,依法監(jiān)督重大履職不到位,、重大決策失當,、重大損失浪費、重大環(huán)境污染和資源毀損等行為,,推動各級領導干部依法,、秉公、廉潔用權,,縱深推進全面從嚴治黨,,營造風清氣正良好政治生態(tài)。

審計局上半年工作總結篇十三

上半年我局各項工作都能穩(wěn)步推進,,但也存在一些問題:一是領導干部理論政策學習不夠,,工作勁頭不足;二是工作任務重與人員力量不足矛盾突出;三是業(yè)務技能不能適應當前審計工作新要求。今年中省市統(tǒng)一組織的審計項目較多,,時間要求緊,,重點建設項目審計任務重,下一步,,我局將緊緊圍繞以下幾點開展工作:

一是克服困難,,合理調配審計資源,確保圓滿完成年初市局下達的審計任務和縣委政府安排的各項工作任務,。

二是持續(xù)做好政策落實跟蹤審計,,促進政令暢通,。緊緊結合縣域經濟社會發(fā)展實際,圍繞促進項目落地,、資金保障,、簡政放權、政策落實,、風險防范,,確定審計重點,及時發(fā)現和糾正有令不行,、有禁不止的行為,。

三是加大扶貧等民生審計力度,促進社會公平,。重點揭示貫徹落實精準扶貧政策落實中存在的突出問題,,嚴肅查處重大違法違紀問題,保障脫貧目標順利實現,。

四是深入開展領導干部經濟責任,,促進依法行政。堅持黨政同責,、同責同審,,扎實大力推進黨政主要領導干部任期經濟責任同步審計,不斷加大任中審計力度,,實現離任審計全覆蓋,。

五是發(fā)揮審計監(jiān)督實效,推動審計成果運用,。強化審計整改落實工作,,促進問題整改的規(guī)范化、制度化,、高效化,。積極穩(wěn)妥地推進有關審計結果公告工作,增強審計的公信力,。

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