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審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇一
2、負責對公司年度重大經(jīng)營,、管理進行專項審計評價
3,、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,,
4,、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5,、負責對公司內(nèi)控制度的建立,、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,,
6,、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,,
7,、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調(diào)查,,并對員工違紀違規(guī)
為進行處理,,
8、協(xié)助中心負責人開展內(nèi)部日常事務工作
審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇二
1,、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3,、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計,,包括戰(zhàn)略審計,、流程稽核、風險審計等,,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6,、監(jiān)督和審核對外投資項目,,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,,提出改進意見;
8,、與內(nèi)部控制審計相關的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇三
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度控審計劃,、控審管理制度,、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃,、監(jiān)察審計管理細則,、工作標準;
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù),。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務相關制度、流程執(zhí)行,,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷,、精品集采等重大采購行為規(guī)范,,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務審計,,監(jiān)督財務部門防范稅務,、資金、資產(chǎn)管理風險,,促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,,評價經(jīng)營成果,。
審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇四
1、負責集團內(nèi)部審計,、內(nèi)控體系搭建;
2,、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,,
4、負責編制部門年度,、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預算并落實執(zhí)行;
5,、督促審計結(jié)論和建議的整改;
6、組織,、監(jiān)督,、審查經(jīng)營成果、財務,、管理,、專案等各項審計活動;
7,、對審計項目進行調(diào)查,、核實,,搜集審計證據(jù),出具審計報告,,對審計結(jié)果做綜合分析評價,。
8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9,、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督,、外審之間的關系;
10、負責公司內(nèi)部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇五
1,、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2,、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3,、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5,、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;
7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇六
1.按照國家有關法律法規(guī),、審計法規(guī),、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,,待領導批準后,,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資,、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用,、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動,、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi),、離任經(jīng)濟責任進行審計;
9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計,。
審計總監(jiān)工作職責內(nèi)容篇七
1、建立健全集團審計管理體系,,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,,審計業(yè)務流程、文件等;
2,、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;
3,、組織開展各類審計項目,,包括經(jīng)營審計、離任審計,、專項審計等;
4,、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,,實施內(nèi)部各類審計事項,,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5,、審定審計工作方案,,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,,最終確定審計工作報告,,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,,包括但不限于人員管理,、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務,。