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物品領(lǐng)用管理制度篇一
1,、辦公用品:包括電腦、打印機,、傳真機,、u盤、刻錄光盤,、文件盒,、紙、筆,、筆記本,、計算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品,。
2,、公用物品:包括訂書機、膠水,、回形針,、透明膠、尺,、剪刀,、美工刀等物品。
3,、電腦耗材:包括各類彩墨,、碳粉、硒鼓,、專用彩噴紙,、照片紙,其它特種紙及各類電腦,、打印機耗材,。
第2條 領(lǐng)用原則
1,、辦公用品:實行個人領(lǐng)取,自行保管,,遺失自負,,浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要,,提出申請,,到辦公室領(lǐng)取。
2,、公用物品:每個部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取,,并負責(zé)保管,。
3、電腦耗材:實行部門領(lǐng)取,,由部門指定責(zé)任人自行保管,,遺失自負,浪費重處的原則,。
第3條 領(lǐng)用及采購程序
1,、各部門根據(jù)當(dāng)月情況,預(yù)測下月工作量,,于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》,,辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購。
2,、物品采購后,,將物品及填寫物品清單,辦公室根據(jù)物品按分類,、品種,、規(guī)格、型號建立物品保管帳,。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支
3,、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔,、清楚,、計算準確,不得隨意涂改,。物資入庫,、出庫后,應(yīng)當(dāng)日入帳,。入庫憑入庫單,,物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4,、每月初第一周,各部門負責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》,,到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品,,并按領(lǐng)用程序簽字。
5,、部門主管督促本部門員工合理使用,,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù),。
6,、物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,,及時報辦公室備補,。
第4條應(yīng)急物品采購
原則上按計劃采購使用,計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品,,應(yīng)急物品采購必須說明采購理由,,由單位領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買。
新聘人員辦公用品,,辦公室根據(jù)部門提供的名單,,負責(zé)為其配備。
第5條物品采購的報銷
物品采購人員憑入庫單,、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后,,由財務(wù)部直接報銷。
物品領(lǐng)用管理制度篇二
一,、總 則
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管,,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員,。
二,、細 則
第一條 物品類別
1、辦公用品:包括電腦,、打印機,、傳真機、u盤,、刻錄光盤,、文件盒、紙,、筆,、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品,。
2,、公用物品:包括訂書機、膠水,、回形針,、透明膠、尺,、剪刀,、美工刀等物品。
3,、電腦耗材:包括各類彩墨,、碳粉、硒鼓,、專用彩噴紙,、照片紙,其它特種紙及各類電腦,、打印機耗材。
第二條 教職工領(lǐng)用物品原則
1,、需購買急用物品時,,必須先寫一份申請報告,經(jīng)園長請示批準后,,才由本園派出專人購買,,購買物品票據(jù)齊全,交園長審批后方能報銷,。
2,、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長,由后勤組長統(tǒng)計交園長簽字后派專人領(lǐng)取,,然后根據(jù)領(lǐng)物計劃統(tǒng)一登記收發(fā),。
3、各教職工平時需要領(lǐng)物品,,必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長,。
4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等),,須寫借條或簽名,,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者,,視情節(jié)輕重,,照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6,、電腦耗材:實行各班級領(lǐng)取,,由各班級指定責(zé)任人自行保管,遺失自負,,浪費重處的原則,。各班級必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的辦公用品計劃,經(jīng)園長審批后,,由后勤組長向?qū)W校報告統(tǒng)一購買,。
第三條 領(lǐng)用及采購程序
1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況,,預(yù)測下月工作量,,于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》,辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進行批示后進行采購,。
2,、物品采購后,將物品及填寫物品清單,,辦公室根據(jù)物品按分類,、品種、規(guī)格,、型號建立物品保管帳,。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支
3、物品保管所有帳冊,、帳單要填寫整潔,、清楚、計算準確,,不得隨意涂改,。物資入庫、出庫后,,應(yīng)當(dāng)日入帳,。入庫憑入庫單,物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4,、每月初第一周,,各部門負責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》,到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品,,并按領(lǐng)用程序簽字,。
5、物品屬自然磨損者,,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,,及時報辦公室備補。
第四條:應(yīng)急物品采購
原則上按計劃采購使用,計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品,,應(yīng)急物品采購必須說明采購理由,,由單位領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買。
新聘人員辦公用品,,辦公室根據(jù)部門提供的名單,,負責(zé)為其配備。
第五條:物品采購的報銷
物品采購人員憑入庫單,、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后,,由財務(wù)部直接報銷。
物品領(lǐng)用管理制度篇三
1,、 目的:為更好的控制辦公,、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公,、日常用品的發(fā)放,、領(lǐng)用和管理工作,制定本管理制度
2,、 范圍:本公司全體員工
3,、 內(nèi)容
3.1物品類別
3.1.1 辦公文具:包括紙、筆,、筆記本,、復(fù)寫紙、計算器,、訂書機,、膠水,、回形針,、透明膠、雙面膠,、尺,、剪刀、美工刀,、打孔機,、日期印、證件套,、證件小夾子,、等公司出資購買的辦公用品。
3.1.2 日常用品:園林剪刀,、水管,、掃把、拖把、撮箕,、潔廁液,、長柄刷子、洗衣服,、垃圾桶,、小鐵鏟等物品。
3.2 領(lǐng)用原則
3.2.1 領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)S弥付ㄈ?,?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、項目名稱,、用途、領(lǐng)取人,、領(lǐng)取時間后,,方可發(fā)放物品。
3.2.2 實行以舊換新原則,。即:領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取,,且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的物品、數(shù)量,。
3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,,將予以通報表揚,。
3.2.4 急需領(lǐng)用物品者,其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字,,并用單據(jù)注明,,方可領(lǐng)用。 3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責(zé)人來領(lǐng)取,,應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、項目名稱,、用途、領(lǐng)取人,、領(lǐng)取時間后,,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,,未到期限,,不可更換)
3.2.6物品屬自然磨損者,,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,,及時報行政部備補,,并按原價賠償。
3.3 領(lǐng)(借)用制度
3.3.1 辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,,反對浪費”的原則,,必須登記后方可領(lǐng)用或借用,一般不得私自任意拿用,。
3.3.2 領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補,,若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新,。
3.3.3 領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記
3.3.4 凡領(lǐng),、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領(lǐng),、借用單”,,并由本人簽字確認借用。
3.3.5 借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),,自領(lǐng)日期開始,,超時未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還,,仍舊未歸還的,,自督促當(dāng)日起,贊助每天20元,。
3.3.6 借用物資發(fā)生損壞或遺失的,,視具體情況照價或折價賠償
4、附則
4.1新進人員到職時向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時,,必須向行政部辦理歸還手續(xù),,未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù),。
4.2 辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出,。
4.3 全體工作人員要加強對公用物資,、辦公用品的使用和保管,。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟賠償,。
4.4 行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公,、日常用品),盤點庫存后,,擬出下月采購清單,,交行政部經(jīng)理簽字審批,,在由財務(wù)部審核后,才能繼續(xù)領(lǐng)用,。
4.5 各部門,、車間負責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用,不得浪費,,不得從事私人業(yè)務(wù),。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處,。
本制度由人力行政中心負責(zé)解釋與完善,,總經(jīng)理批準后生效
審批: