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最新內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-02 07:46:42
最新內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(5篇)
時(shí)間:2023-02-02 07:46:42     小編:zdfb

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內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇一

制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)

負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題,,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告

對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià),,完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),,提出改進(jìn)意見(jiàn)

對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作,,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,,整理問(wèn)題線索,開(kāi)展調(diào)研,,完成各階段工作報(bào)告

對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查,,運(yùn)用問(wèn)題銷(xiāo)賬機(jī)制

配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),,全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

完成上級(jí)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇二

審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,,開(kāi)展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

咨詢(xún)

向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平,。

制度建設(shè)

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度,。

關(guān)系管理

就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

審計(jì)整改跟蹤

參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志,、對(duì)審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等),。

主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇三

1,、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

2,、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

3,、參與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),,完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

4,、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全,、質(zhì)量,、環(huán)境,、健康有關(guān)職責(zé)

6、履行其它相關(guān)職責(zé),,完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇四

1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查,、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立,、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢(xún)意見(jiàn);

3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì),、舞弊調(diào)查,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論,,簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題,并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)工作;

6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí),,并向高級(jí)管理層匯報(bào);

8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專(zhuān)業(yè)知識(shí),,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作,。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)篇五

1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì),、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證,、填寫(xiě)審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;

4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

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