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2023年審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-07 11:32:23
2023年審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)(10篇)
時(shí)間:2023-06-07 11:32:23     小編:zdfb

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審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇一

2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、合法性進(jìn)行審計(jì);

4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇二

1,、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計(jì),、管理審計(jì)、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)審計(jì)工作,,對(duì)問(wèn)題點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有識(shí)別的能力;

2,、 收集、整理審計(jì)證據(jù),并進(jìn)行初步分析,、評(píng)價(jià),,形成審計(jì)底稿,及相應(yīng)審計(jì)結(jié)論,,匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;

3,、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

4,、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

5,、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,。

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇三

職責(zé)

1,、協(xié)助部門(mén)主管開(kāi)展對(duì)集團(tuán)及其所屬各分子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù),經(jīng)營(yíng)管理,,效益效率等各項(xiàng)審計(jì),,擬訂項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,制定具體審計(jì)方案,,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序,。能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

2,、各審計(jì)項(xiàng)目的具體審計(jì)業(yè)務(wù)溝通,,包括審前調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)意見(jiàn)溝通,,審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)反饋,,問(wèn)題確認(rèn)等工作。

3,、協(xié)助部門(mén)主管編制整理審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)整改意見(jiàn),,對(duì)各分子公司的經(jīng)營(yíng)管理提出審計(jì)建議,,并能推動(dòng)整改和落實(shí)。

4,、協(xié)助部門(mén)主管作好集團(tuán)及屬下各分子公司的內(nèi)控合規(guī)建設(shè)等工作,。

任職要求:

1、能熟悉和掌握國(guó)家相關(guān)的財(cái)務(wù),,審計(jì)類(lèi)法律法規(guī),。

2、熟悉企業(yè)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的知識(shí)和程序,,有獨(dú)立完成各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目的能力,,有大型制造業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具大型3c產(chǎn)品制造或大型機(jī)械制造企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

3,、具備較強(qiáng)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,,和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

4,、為人正直,,誠(chéng)實(shí)勤勉。

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇四

職責(zé):

1.完善內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)體系,。

2.對(duì)年度預(yù)算的執(zhí)行和決算情況進(jìn)行審計(jì),。

3.按照年度、季度對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行例行審計(jì),。

4.對(duì)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),,如各項(xiàng)收入征繳的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,、完整性;各項(xiàng)開(kāi)支是否合理,、審批手續(xù)是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進(jìn)行審計(jì)。

5.對(duì)教學(xué),、科研等專(zhuān)項(xiàng)資金的籌措,、撥付、管理和使用審計(jì),。

6.對(duì)學(xué)?;üこ獭⑿蘅樄こ?、綠化工程招標(biāo),、預(yù)算、決算進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),。

7.對(duì)學(xué)校大宗采購(gòu)的招標(biāo),、談判、合同簽訂程序進(jìn)行監(jiān)督,。

8.對(duì)學(xué)校資產(chǎn)的日常保管及使用情況進(jìn)行審計(jì),。

9.聯(lián)合人事部門(mén)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和重要核心崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)。

10.對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,。

11.開(kāi)展其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,。

任職要求:

1.年齡50周歲以下,985,、211大學(xué)本科及其以上學(xué)歷,,審計(jì)、財(cái)經(jīng),、法律,、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)法律法規(guī),。

2.具有5年以上財(cái)務(wù)管理,、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)內(nèi)部控制和審計(jì)工作流程,、業(yè)務(wù);具有民辦高校同類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,。

3.具有較強(qiáng)的檢查、分析能力,、綜合判斷能力和獨(dú)立工作能力,,工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),、仔細(xì),。

4.具備良好的職業(yè)道德,能夠堅(jiān)持原則,、秉公辦事,、保守秘密。

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇五

職責(zé)

1. 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展合同審核,、商務(wù)談判,、采購(gòu)合規(guī)性審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)等日常工作;

2. 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展各類(lèi)審計(jì)工作,,包括但不限于:財(cái)務(wù)審計(jì),、經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)、離任審計(jì),、建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià),、單一業(yè)務(wù)模塊專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、舞弊調(diào)查以及各類(lèi)實(shí)時(shí)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目;

3. 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤,,定期出具審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改報(bào)告;

4 . 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人建立健全審計(jì)部門(mén)制度規(guī)范及審計(jì)工作操作手冊(cè),,不定期對(duì)審計(jì)工作方式方法進(jìn)行總結(jié)歸納和內(nèi)部培訓(xùn)宣導(dǎo),持續(xù)優(yōu)化審計(jì)程序;

5.負(fù)責(zé)受理,、調(diào)查員工舉報(bào)的違紀(jì)事件,,并提出相關(guān)處理方案;

6. 負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理,、歸檔工作;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求:

1. 全日制本科以上學(xué)歷,,審計(jì)學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2. 持有中級(jí)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師以上職稱(chēng)證;

3. 有3年以上內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

4. 熟悉并掌握國(guó)家財(cái)稅法規(guī),、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)分析工具與應(yīng)用;

5. 熟練使用office,、金蝶k3等軟件操作;正直,、勤奮、堅(jiān)持原則,,具備良好的溝通能力,、抗壓能力、快速學(xué)習(xí)能力;

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇六

1,、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

2,、檢查醫(yī)院各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性,、有效性;

3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4,、審計(jì)子公司資金使用情況;

5,、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、對(duì)子公司進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

7,、參與子公司核算的稽核及稽查,。

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇七

1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì),、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

2,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;

3、根據(jù)審計(jì)情況提出問(wèn)題和整改建議,,并草擬審計(jì)報(bào)告;

4,、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債,、收入,、成本、費(fèi)用,、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;

5,、審查發(fā)票、憑證,、賬冊(cè),、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;

6、收集審計(jì)資料,,編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

7,、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;

8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí),。

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇八

1,、熟悉各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目,,擬定審計(jì)工作方案;

2,、實(shí)施審計(jì)程序,復(fù)核組員工作底稿,,編制審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū);

3,、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中和現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束后與客戶(hù)相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

4、與客戶(hù)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

5,、掌握相關(guān)審計(jì)、會(huì)計(jì)各項(xiàng)知識(shí)及流程,,并對(duì)行業(yè)新動(dòng)態(tài),、新準(zhǔn)則及時(shí)了解,提出有效的思路;

6,、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),,提出改進(jìn)意見(jiàn);

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇九

1. 具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷,。

2. 國(guó)內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,,法律知識(shí),、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神,。

4. 具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。

5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力,、分析,、理解及應(yīng)變能力。

6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律,、財(cái)務(wù)功底,。

審計(jì)主管的崗位說(shuō)明書(shū)篇十

1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門(mén)審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

2,、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

3、組織或參與集團(tuán)公司各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

4,、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,,對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

5,、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見(jiàn)的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

6、關(guān)注并跟蹤國(guó)家及相關(guān)職能部門(mén)審計(jì)政策法規(guī)變化情況,,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

7,、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理,。

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