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2023年開票員的崗位流程(十八篇)

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2023年開票員的崗位流程(十八篇)
時(shí)間:2023-02-27 13:58:51     小編:zdfb

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開票員的崗位流程篇一

2.負(fù)責(zé)月度,、季度申報(bào),、歸檔、申報(bào)差異分析,、年度匯算清繳;

3.新店開設(shè)的稅務(wù)登記,、稅種核定;

4.最新稅務(wù)政策的收集,稅收優(yōu)惠備案;

5.發(fā)票開具,、收集全國開票信息,,統(tǒng)計(jì)開票資料并實(shí)時(shí)更新;

6.負(fù)責(zé)分公司稅務(wù)注銷、銀行注銷

開票員的崗位流程篇二

1,、了解工商局(所),、質(zhì)監(jiān)局、稅務(wù)局,、銀行,、食藥局等部門政策、辦事流程;

2,、負(fù)責(zé)到各區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(工商局,、質(zhì)監(jiān)局、國/地稅務(wù)局等窗口)及銀行等部門辦理相關(guān)證照的申請,、變更,、注銷及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

3、整理,、填寫代辦事項(xiàng)所需材料和表格,,及時(shí)遞交相關(guān)部門審批和受理;

4,、收取、送還,、保管客戶資料,,能耐心和細(xì)致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導(dǎo);

5、及時(shí)將與相關(guān)部門接觸時(shí)收集到的相關(guān)信息和問題反映給上級主管;

6,、完成上級安排的其他工作事項(xiàng);

開票員的崗位流程篇三

1.各稅種的準(zhǔn)確核算,,稅款的及時(shí)扣繳和申報(bào)

2.證照年審

3.月末結(jié)帳作業(yè)和稅金科目清帳管理

4.管稅調(diào)整,企業(yè)所得稅的準(zhǔn)確計(jì)算及計(jì)提

5.稅務(wù)檔案和發(fā)票的分類,、歸檔和管理

6.稅收優(yōu)惠政策的搜集,、宣導(dǎo)、執(zhí)行和落實(shí)

7.日常發(fā)票的及時(shí)購買,、核銷,、認(rèn)證和改票

8.配合年度審計(jì)和匯算清繳工作,同期資料編制

9.日常稅務(wù)事項(xiàng)檢核,,并配合稅務(wù)查核和稽核工作

10.完成對內(nèi)和對外報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送

11.日常非貿(mào)易售付匯業(yè)務(wù)相關(guān)稅務(wù)工作的處理

12.完成統(tǒng)計(jì)局及經(jīng)發(fā)局的報(bào)表

13.與地方稅局之溝通與關(guān)系維護(hù)

14..辦理代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還申請

15.主管交辦其他事項(xiàng),。

開票員的崗位流程篇四

負(fù)責(zé)公司小額資金支付,建立財(cái)務(wù)臺帳;

統(tǒng)計(jì)日常資金流水,,與供應(yīng)商對帳等事宜;

負(fù)責(zé)公司庫存的清點(diǎn)與物流公司費(fèi)用核實(shí);

核算人員工資,,協(xié)助出納發(fā)放工資;

公司一般納稅人與小規(guī)模納稅人的報(bào)稅事項(xiàng);

負(fù)責(zé)公司行政采購及其它事務(wù)。

開票員的崗位流程篇五

一,、 自覺遵守公司的財(cái)務(wù)制度,,嚴(yán)守工作崗位,忠實(shí)履行工作職責(zé),。真誠的面對顧客,,禮貌待人。

二,、 嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),。在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須按照價(jià)格通知操作,不得私自做主,,特殊價(jià)格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后,,方可執(zhí)行。

三,、 認(rèn)真做好開票工作,。要求準(zhǔn)確無誤,噸位與單價(jià)填寫不得顛倒,。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔(dān),。

四、 認(rèn)證做好分割票的工作。每份分割票依次分割,,(如順序不對分割差錯(cuò),,導(dǎo)致公司損失)由開票員自己承擔(dān)。

五,、 當(dāng)日下班統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額,。與收款員核對并報(bào)財(cái)務(wù)部核對。

六,、 月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開票數(shù)量及金額,,報(bào)財(cái)務(wù)部核對。

七,、 妥善保管好空白銷售票,,上班時(shí)間做到不遲到,不早退,。

八,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

開票員的崗位流程篇六

1,、確保銷售目標(biāo)的達(dá)成;

2、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品開票及售后服務(wù);

3,、客情關(guān)系的建立與維護(hù);

4,、業(yè)務(wù)員日常工作安排和監(jiān)督;

5、應(yīng)收帳款的催收與對賬工作;

6,、客戶異議的處理

開票員的崗位流程篇七

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識,提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì),,遵紀(jì)守法,,廉潔奉公。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費(fèi)征收政策和法規(guī),,嚴(yán)格按征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)征收各項(xiàng)規(guī)費(fèi),不得隨意減免,、提高或降低征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

三、認(rèn)真辦理征費(fèi)業(yè)務(wù),,開出的票據(jù)及時(shí)登記入帳,,做到不漏征、不錯(cuò)征,、不重征,。

四、認(rèn)真填寫各種票據(jù),做到數(shù)字準(zhǔn)確,,字跡清晰,,資料完整,印章齊全,。

五,、建立健全征費(fèi)臺帳,車輛臺帳,,做到登記及時(shí),,數(shù)字真實(shí)。

六,、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

開票員的崗位流程篇八

1、負(fù)責(zé)銷售票據(jù)的開具工作,。

2,、文明服務(wù),規(guī)范操作,,開具票據(jù)字跡清楚,,計(jì)算準(zhǔn)確。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進(jìn)行核查,、存檔,。

3、嚴(yán)格遵守工作制度,,上班不扎堆閑談,,無故不得串崗、離崗,,必須在住宿,。如有事必須請假,得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開,。

4,、認(rèn)真對出售貨物進(jìn)行驗(yàn)方過磅,不得隨意加減數(shù)量,,嚴(yán)格按實(shí)際交易量進(jìn)行計(jì)算交易數(shù)額,。

5、嚴(yán)格必須嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格政策,,開票不得隨意升,、降價(jià)。

6,、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度,,認(rèn)真保管好交易票據(jù),工作用具妥善保管。

7,、及時(shí)做好當(dāng)班匯總表,,交易票據(jù)憑據(jù)及時(shí)整理上交。

8,、禮貌待人,,耐心解答客戶詢問,妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾,。

9,、嚴(yán)禁向客戶購買、索要商品,、錢物,,不搞人情交易,禁止與客戶吃喝玩樂,,謀取私利,。

10、完成采領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

開票員的崗位流程篇九

1,、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票,、油票,、記賬卡,、ic卡,、發(fā)票等管理制度,規(guī)范操作,,按章辦事,。

2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識,、商品價(jià)格和收款,、開票程序,快速準(zhǔn)確地收款,、開票,。

3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金,、票證及其他加油憑證的核對,、匯總工作,核對其他商品的銷售額,,填制本班交接班記錄,。

4、妥善保管印章、發(fā)票,、現(xiàn)金,、支票等,嚴(yán)防丟失,、被盜,,按規(guī)定及時(shí)送交貨款。

5,、熟悉站內(nèi)消費(fèi)器材性能,,并會撲救初期火災(zāi)。

6,、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,,持續(xù)環(huán)境整潔。

開票員的崗位流程篇十

1,、負(fù)責(zé)對外客戶接待;

2,、負(fù)責(zé)接收訂單,開票,,保證內(nèi)容準(zhǔn)確無誤;

3,、發(fā)放促銷宣傳刊物;

4、客戶關(guān)系維護(hù);

5,、及時(shí)收集并反饋客戶信息和市場情況;

6,、通過電話、傳真,、網(wǎng)咯與客戶聯(lián)系銷售訂單;

7,、開具銷售發(fā)貨單,安排收款發(fā)貨,。

開票員的崗位流程篇十一

1,、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃),,建立提貨單時(shí)注意必填項(xiàng)(數(shù)量,、試樣編號、庫位,、車號,、備注),其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成,,禁止隨意操作,,導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種,,包裝類型等,。自提車輛開提貨單時(shí),,各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名,、車號,否則不予開具提貨單,。在開散裝票和安排車輛時(shí),,用心與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,,對運(yùn)輸車型,、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款,。

2,、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息,開票員極時(shí)與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,,盡快維護(hù)訂單,,訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

3,、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,,務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù),。

4,、開票員在交接班時(shí)務(wù)必下載銷售訂單,并保存到本地計(jì)算機(jī),。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票,。銷售訂單下載方法:進(jìn)入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時(shí)薄,將銷售訂單所有行資料全部選取,,復(fù)制并粘貼到excel中保存即可,。

5,、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知,,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6,、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票,。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,,需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí),,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7,、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時(shí),,補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。

8,、火車提貨單按照請車安排的實(shí)際狀況,,由鐵路協(xié)調(diào)組計(jì)劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單,安排裝車,,將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量,、試樣編號、品種,、收貨人,、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報(bào)表的作為最終依據(jù),。

開票員的崗位流程篇十二

財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)

1,、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán),對相容崗位有請求配合權(quán),。

2,、對本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排,,開具銷售(發(fā)貨)清單,。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額,。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,,收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),,付款單位,。

5.對會計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,,及時(shí)更改,。

6.按地區(qū)、加盟商,、部門,、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點(diǎn)的,,應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算,,分類統(tǒng)計(jì)。

職責(zé)二日常核對管理工作

1.每一天核對銷售的錢,、款,、帳,、貨,確保相符無差錯(cuò),。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓,,正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款,。

3.定期核對銷售往來賬,,不允許逾期掛賬,及時(shí)清欠處理,。

職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,,順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,,便于檢索,。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng),電腦錄單時(shí)應(yīng)做個(gè)性處理,。

職責(zé)四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,,分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,,領(lǐng)用登記,,專人保管。

職責(zé)五協(xié)助收入會計(jì)工作

1.配合收入會計(jì)工作,,及時(shí)催收應(yīng)收款,。

2.協(xié)助收入會計(jì)與加盟商對賬。

其他工作

按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

開票員的崗位流程篇十三

(一)編制和執(zhí)行預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,信貸計(jì)劃,,擬定資金籌措和使用方案,,有效的使用資金。

(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測,、計(jì)劃,、控制、核算,、分析和考核,,督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,、提高經(jīng)濟(jì)效益。

(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,、利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。

(四)負(fù)責(zé)總校及分校的財(cái)務(wù)管理,、財(cái)務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。

(五)及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并上報(bào),,協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理,。

(六)承辦校長交辦的其他工作。

開票員的崗位流程篇十四

1,、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案,。

2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作,,開票員接到銷售合同或開票通知后,,應(yīng)嚴(yán)格按要求開票。對銷后退回藥品,,協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單,。

3、開票員要端正服務(wù)態(tài)度,,使用文明語言,,做到隨到隨開,不推諉,、不拖延,,不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助,。

4,、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)鎖定報(bào)質(zhì)管部。

5,、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍,,防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品。

6,、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況,,主動(dòng)向客戶介紹。

7,、按照“先進(jìn)先出,、近期先出”的原則開票,向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作,。

8,、及時(shí)反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求,配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見,,為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn),,提供市場質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。

9,、熟練掌握藥品價(jià)格,、規(guī)格,、包裝數(shù)量等基本知識,對銷售員提供的清單進(jìn)行審核,,并及時(shí)糾正錯(cuò)誤,。

開票員的崗位流程篇十五

1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,,堅(jiān)持原則,,嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度,恪守公司的商業(yè)機(jī)密,。不得向任何人提供產(chǎn)品來源,、流向、庫存及其它損害公司利益的信息,。

2,、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范,遵循“先產(chǎn)先出,、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票,。

3、把好開票質(zhì)量關(guān),,購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品,,否則不得銷售供給其藥品,禁止張冠李戴向非法客戶或個(gè)人批發(fā)藥品,。

4,、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,并報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息,,開票員可從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中查找核對,。

5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用,,每位開票員進(jìn)入計(jì)算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個(gè)人操作密碼,,定期更換一次,禁止借用他人操作密碼開票,。

6,、開票前應(yīng)審核顧客的采購計(jì)劃,認(rèn)真核對藥品的名稱,、規(guī)格,、產(chǎn)地,核對無誤后方可按對方的要求進(jìn)行開票,。

7,、操作鍵盤時(shí),應(yīng)精力集中,準(zhǔn)確無誤的記銷帳目,,尤其是藥品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量,、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號,、有效期等重點(diǎn)項(xiàng),。

8、開票要快速,、準(zhǔn)確,、不得拖延顧客的時(shí)間,同時(shí)對顧客要熱情,、周到,。

9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核,,審核無誤后方可確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)人員審核,、收款。

開票員的崗位流程篇十六

1,、負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。

2,、熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,,編號,、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位,、編號,、名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤,。名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤,。

3、按工作流程準(zhǔn)確,、及時(shí)辦理出入庫手續(xù),。按工作流程準(zhǔn)確、及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

4,、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,,日清月結(jié),并報(bào)準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,,日清月結(jié),,準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財(cái)務(wù)部門,保證賬實(shí)相符,。送財(cái)務(wù)部門,,保證賬實(shí)相符。

5,、嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),,對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),,對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬,。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

6、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。

7,、協(xié)助保管清查,、盤點(diǎn)庫房。協(xié)助保管清查,、盤點(diǎn)庫房,。協(xié)助保管清查庫房

8、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、規(guī)范操作流程,提高辦公效率,。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能,,技能,規(guī)范操作流程,,提高辦公效率,。

9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

開票員的崗位流程篇十七

1,、認(rèn)真填寫票據(jù),,將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上,,并準(zhǔn)確記錄換票時(shí)間。開票過程中遇特殊狀況,,及時(shí)與值班人員聯(lián)系,。

2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計(jì)表,,如出現(xiàn)錯(cuò)誤用紅色筆標(biāo)注,,并在備注欄注明。

3,、票根編號統(tǒng)計(jì)有誤請與票根總數(shù)核對,,以票根數(shù)量為準(zhǔn),。

4,、開票過程中遇票據(jù)印刷錯(cuò)誤,多出的票據(jù)照常開,,少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量,,所有印刷錯(cuò)誤要在票本封面注明,并與日統(tǒng)計(jì)表備注欄備注,。

5,、車輛運(yùn)輸路線按當(dāng)天車輛運(yùn)輸分組表開票,除裝載純土車輛可臨時(shí)發(fā)往西大堤加載,,其他車輛一律按分組規(guī)定開票,,對換票駕駛員提出的無理要求,一律不予理會,。

6,、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的,讓駕駛員出示相關(guān)有效證件,,查實(shí)清楚方給予換票,。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。

7,、認(rèn)真做好交接班工作,,明確當(dāng)班的工作狀況。如接班人員未查出錯(cuò)誤,,接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé),。

8、每一天產(chǎn)量以第二天早7:00之前為當(dāng)天產(chǎn)量,,7:00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個(gè)班產(chǎn)量,。

9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計(jì)表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員,。

開票員的崗位流程篇十八

1.審核對公付款申請,,以及應(yīng)付賬款核算

2.審核員工報(bào)銷申請,以保證其符合財(cái)務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計(jì)憑證

4.根據(jù)公司資金情況,和各部門展開良好溝通,,進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

5.關(guān)聯(lián)公司對賬

6.其他與應(yīng)付賬款相關(guān)的工作

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