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2023年醫(yī)院財務科工作計劃書(五篇)

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2023年醫(yī)院財務科工作計劃書(五篇)
時間:2023-03-13 13:36:09     小編:zdfb

制定計劃前,,要分析研究工作現(xiàn)狀,,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,,是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。我們該怎么擬定計劃呢,?下面是我給大家整理的計劃范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。

醫(yī)院財務科工作計劃書篇一

及時了解醫(yī)療市場動態(tài),,正確預測各項收入,。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則。要想把預算作得科學,、準確,、切合實際,就要對醫(yī)療市場行情,、動態(tài)進行充分的了解,、預測。特別是對國家的方針,、政策精神要吃透,、弄清,正確估計市場形勢,,除國家方針政策對醫(yī)院的影響外,,市場動態(tài),、行情、過去的經(jīng)驗,、醫(yī)院開展的新項目,、新技術、設備增加帶來的效益等,,都要記入財務預測中,,進行預測、分析,,盡量把各項收入算準,、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源,,才能保證支出的落實,,否則,所謂的預算將成為一紙空文,,毫無價值,,不切實際的預算及預算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟計劃的落實,,因此,,高質(zhì)、合理的做好預算,,準確預測資金收入,,對合理運用、安排有效資金的實施,、運用,,具有非常重要的意義。

全面了解醫(yī)院工作,,盡可能把預算做到項目上,,按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排,。非安排不可的建議減少其他項目開支,。預算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預算的目的是控制支出,,隨著預算指標的下達,,各部門必須嚴格執(zhí)行預算,改變不顧資金供給情況,,隨意向財務部門伸手要錢的局面,。在編制預算前,各科室要根據(jù)年度的工作任務,、人員編制的增減,、開支標準,,以及年度的門診、住院部預算工作量,,新開展的醫(yī)療項目,,根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況,,編制收入與支出的概算,。

建立完善的內(nèi)部會計管理體系,界定會計人員的職責,、權限,,確定會計部門與其他職能部門的關系,財會核算的組織形式等,,建立內(nèi)部牽制制度,。根據(jù)崗位分工,界定各崗位的職責,利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關系,,相互制約,,從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制,內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓,,是醫(yī)院減少差錯、預防舞弊現(xiàn)象的有效手段,。財務管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié),,內(nèi)部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動之中。通過科學,、嚴密,、有效的內(nèi)部控制制度建設,可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督,。提高會計核算工作的質(zhì)量,,避免和防止會計事務處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪,,對促進醫(yī)院經(jīng)濟的健康發(fā)展,,具有十分重要的意義。

隨著醫(yī)療體制的改革,,醫(yī)院在國家撥款補助相對下降,、人員工資、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展,,醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺,、效率平平、效益低下等問題。另外,,隨著國家藥品收入機制的改革,,藥品價格不斷下調(diào),也直接影響到醫(yī)院的收入,。醫(yī)院的積累來自收支差額,,即收支后的凈結余。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中,,必須高度重視開源節(jié)流,、增加收入,嚴格控制各項支出,,不斷降低成本,,以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出,以獲得的經(jīng)濟效益,。有了資金積累,,才能談醫(yī)院的建設和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,,職工的收入才能逐步增加,。

新的一年,有效降低醫(yī)院成本費用,,是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道,。目前,整個社會對醫(yī)療服務質(zhì)量的要求越來越高,,醫(yī)療服務質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務成本,。建立健全醫(yī)療成本控制制度,,實行全過程全方位醫(yī)療制度,。

醫(yī)院財務科工作計劃書篇二

某年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助,、指導,、協(xié)調(diào)下,在會計核算,、會計監(jiān)督,、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,,受到院領導和上級有關部門領導的肯定,。但也存在一些不足之處,現(xiàn)結合某年財務工作,,擬定20某年財務科工作計劃如下:

第一,、在條件允許的情況下,增加會計人員1至2人,加強力量,,增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,,進一步加強院的財務、會計核算工作,,將院的財務基礎工作進一步做實,。

第二、增強財務計劃的管理,,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,,為領導決策提供可靠的決策信息,。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃。

第三,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,,從全院的每筆收支入手,進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,,保證院財務工作的真實,、完整,維護我院的整體利益,。

第四,、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通,、聯(lián)系,,為院爭取更多的優(yōu)惠政策,為院的發(fā)展爭取更多的資金,,力爭我院利益化,。

第五、堅持財務收支兩條線,,力爭做到財務票據(jù)計算機管理,,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,。按以收定支,,先收后支,收支略有節(jié)余的原則控制,、使用好有限的資金,,使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。

第六,、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務部門應有的作用,,為領導分憂,、解難。

第七,、加強學習,,提高財務人員素質(zhì),做好勤儉節(jié)約,、增收節(jié)支的宣傳,,進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,推動院整體財務工作再上新臺階,。

第八,、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,,努力做到不出差錯。做好與財政,、物價等有關部門的聯(lián)系,、溝通工作。

第九,、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項,,完成好領導交辦的其他相關工作。

醫(yī)院財務科工作計劃書篇三

新年度,,醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格,,而財務部門也將從:財務會計工作、價格管理方面,、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手,。下面是具體的工作計劃:

1、在財務會計核算上

完善收入,,費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,,加強監(jiān)督;完善利潤預測,,資金預算的準確性,,形成預算體制下的財務運作及分析體系。

2,、在管理會計核算上

加強物流周轉次數(shù),,有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,,科室限量備用及領用制度,,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示;加強進貨成本的.監(jiān)督,完善進貨(包括新產(chǎn)品,、新物質(zhì))的報批程序及合同管理;加強各項售價(包括產(chǎn)品,、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價的信息預警提示;加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,,加強預決算的分析及有效廣告投放如版面的合理分布等的統(tǒng)計分析體系,,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。

3,、稅收策劃上

配合領導的管理要求,,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,,做好各項稅種的預算及核算工作,。

1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,,對新產(chǎn)品新物資嚴格把關,,配合領導層對醫(yī)院使用物資,銷售產(chǎn)品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù),,對藥品,,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2,、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3,、對醫(yī)院的各手術,、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,,實現(xiàn)底價預警提示。

加強配合醫(yī)院領導的決策,,對固定資產(chǎn)的結構進行有效的分類,、整理出重復可退出的設備進行清理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,,建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,,確保資產(chǎn)的合理配量,,高效運作。

醫(yī)院財務科工作計劃書篇四

新年伊始,,結合當前形勢,,制定了20xx年的工作計劃,。

財務管理是醫(yī)院構建的決定性因素,是實現(xiàn)醫(yī)院管理科學化的基礎前提,。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入,,醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì)、高效,、低耗的服務贏得醫(yī)療市場份額,,建立一個標準化和全面的醫(yī)院財務管理工作計劃,具有十分重要的意義,。更新理財觀念是市場經(jīng)濟形式下醫(yī)院財務管理成功與否的基礎,。

參與醫(yī)院經(jīng)營管理,財務管理是醫(yī)院經(jīng)濟工作的核心,。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫(yī)院財務會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎和依據(jù),。任何經(jīng)營決策實施過程中都離不開合理的財務控制,因此醫(yī)院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變,,做好這種轉變不是一句空話,,要切實地抓好和完善以下三種職能。

1,、財務的參與職能

醫(yī)院的財務管理不能只在辦公室算賬,,而應走出去,到醫(yī)院的基層去,,注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟活動的研究和分析,,提高工作的科學性、前瞻性,、預測性和可操作性,,促進財務工作由核算型向管理型轉變,在項目投資可行性研究階段,,要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數(shù)據(jù),,及時提出建議和修改方案,總結財務管理過程中的經(jīng)驗及教訓,。合理安排使用資金,,建立醫(yī)院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序,,切實保障醫(yī)院各項經(jīng)濟活動的合法性,、合理性和經(jīng)濟性。

2,、財務的控制職能

財務控制是按照一定計劃指標對醫(yī)院的經(jīng)濟活動進行可行性的調(diào)節(jié),、監(jiān)督、檢查,、糾正,,以確保醫(yī)院財務計劃工作的實現(xiàn)。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段,,貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的整個過程,,建立健全財務的內(nèi)部控制職能,是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)?;?、制度化、合理化的有力保障,。

3,、財務的服務職能

醫(yī)院財務管理必需改變服務模式,要建立以增強服務意識,、提高服務質(zhì)量,、強化管理、規(guī)范行為,、改進服務,、提高服務質(zhì)量為目標的內(nèi)部建設理念,這就要求財務人員主動為病人,、職工,、領導排憂解難,讓病人滿意,、職工滿意,、讓領導放心,要處理好財務與各部門的關系,,用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢,,用優(yōu)良的服務做好醫(yī)院財務管理工作。

建立資金管理體系,,通過全面預算,,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制,。實現(xiàn)審批一支筆,,嚴控收支兩條線,提高醫(yī)院經(jīng)濟效益,,各部門,、各渠道的資金收入全部納入財務預算統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)配,,統(tǒng)一使用,,所有經(jīng)濟實體都要接受財務部門的監(jiān)督檢查,所有資金由財務部門集中收入,,調(diào)劑使用,,以確保醫(yī)療,、藥劑、基建,,后勤資金的需求,。內(nèi)部財務預算是醫(yī)院對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務監(jiān)督的基礎和依據(jù),單位內(nèi)部預算不僅僅是醫(yī)院財務管理工作的具體表現(xiàn)形式,,而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排,。正確編制預算和財務預算管理是醫(yī)院進行各項財務活動的前提和依據(jù),是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務的貨幣表現(xiàn),,是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù),。

醫(yī)院財務科工作計劃書篇五

財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助,、指導,、協(xié)調(diào)下,在會計核算,、會計監(jiān)督,、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,,受到院領導和上級有關部門領導的肯定,。但也存在一些不足之處,現(xiàn)結合往年財務工作,,擬定20xx年財務工作計劃如下:

1,、在條件允許的情況下,增加會計人員1至2人,,加強力量,,增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,進一步加強院的財務,、會計核算工作,,將院的財務基礎工作進一步做實。

2,、增強財務計劃的管理,,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務事先參與決策工作,,從源頭做好財務管理工作,,為領導決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃,。

3,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,從全院的每筆收支入手,,進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,,保證院財務工作的真實,、完整,維護我院的整體利益,。

4,、進一步加強與財政,、物價等相關主管部門的溝通,、聯(lián)系,為院爭取更多的優(yōu)惠政策,,為院的發(fā)展爭取更多的資金,,力爭我院利益最大化。

5,、堅持“財務收支兩條線,,力爭做到財務票據(jù)計算機管理,從源頭加強收入的管理,,進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,。按以收定支,先收后支,,收支略有節(jié)余的原則控制,、使用好有限的資金,使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益,。

6,、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,,嚴格按部門職責做好本部門的工作,,發(fā)揮財務部門應有的作用,為領導分憂,、解難,。

7、加強學習,,提高財務人員素質(zhì),,做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳,,進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,,推動院整體財務工作再上新臺階。

8,、做好日常的會計核算,、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,,努力做到不出差錯,。做好與財政,、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作,。

9,、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項,完成好領導交辦的其他相關工作,。

以上就是本人20xx年的主要工作計劃,,我相信在新的一年里,財務部可以做的越來越好,,我們每個人也會越來越優(yōu)秀!

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