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法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇一
因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,,該筆稅款是¥131.96元,,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,,無欠稅現(xiàn)象,。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號(hào):xxxxxxxx
特此說明,!
此致
敬禮
申請(qǐng)公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇二
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅,。
申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件,;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng),。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn),。
2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核,。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣,。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科,、檢查分局主管科室審核,。
4.征收,、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核,。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室,。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科),。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》,。
增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,,大致如下:
增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,,我公司為免稅企業(yè),。
x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況,。)由于xx原因,,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)**規(guī)定,,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,,請(qǐng)核準(zhǔn)!
**********公司(公章)
年月日
法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇三
xx市xx區(qū)xx稅務(wù)局:
經(jīng)我司“xx有限公司”決定,,對(duì)于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅,。特此聲明,!
xx有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請(qǐng)格式
xx稅務(wù)局
我單位20xx年度應(yīng)納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,,我公司決定放棄退稅的.權(quán)力。
特此聲明,。
xx有限公司
年 月 日
法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇四
xxx稅局:
本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,申報(bào)成功,,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元,。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,,無欠稅現(xiàn)象,。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:**銀行
銀行賬號(hào):********
特此說明!
申請(qǐng)公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇五
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________
___________原因不能按期申報(bào),,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào)),、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報(bào),,請(qǐng)予批準(zhǔn),。
附:出口延期申報(bào)明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年 月 日
以下由主管機(jī)關(guān)填列
經(jīng)辦人意見:
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申報(bào),。
經(jīng)辦人簽名:
20xx年xx月xx日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見:
20xx年xx月xx日
法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇六
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),,請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,,增值稅:113358.64元,,消費(fèi)稅0.00元,……..
2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)
3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,,增值稅3112.4元,,消費(fèi)稅0.00元,……..
4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx
5.開戶銀行:xxxxxx
6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx
7.大額支付號(hào):xxxx
申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14
申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xxxxxx
聯(lián)系人:xxxx
法院退稅申請(qǐng)書 個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)書篇七
浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:
茲有 (以下簡稱我司),,對(duì)以下內(nèi)容作出承諾:
1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在,;
2. 倉儲(chǔ)物流均能有效控制;
3. 海關(guān)申報(bào)單,、貨相符,;
4. 收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任,!
附:1.海關(guān)等級(jí)評(píng)定截圖,;
2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件,。
(公章) 法人(簽字)