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最新法院退稅申請書(七篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-07-14 09:22:51
最新法院退稅申請書(七篇)
時間:2024-07-14 09:22:51     小編:zdfb

在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,,聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,,我們一起來看一看吧。

法院退稅申請書篇一

申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件,、復(fù)印件,;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請,。

核準(zhǔn)程序:

1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn),。

2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核,。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣,。

3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科,、檢查分局主管科室審核,。

4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,,簽署是否同意退(抵)稅意見,,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,,將資料退回主管科室,。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,,一聯(lián)留存本科,,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。

6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù),。

7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》,。

增值稅退稅申請報告,大致如下:

增值稅申請退稅報告

****國稅局:

我公司是*************(基本情況),。根據(jù)***規(guī)定,,我公司為免稅企業(yè)。

x月份,,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況,。)由于xx原因,,被扣繳增值稅xx元,。

根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅,。

特此報告,,請核準(zhǔn)!

**********公司(公章)

年月日

法院退稅申請書篇二

國家稅務(wù)局:

我公司成立于xxx年xx月,,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,,地址:xxx,,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn),、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

公司于xxx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn),。

我公司財務(wù)制度健全,,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額,、進(jìn)項稅額,、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報,。

我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),,出口金額xxx美元,人民幣xxx元,。xxx年累計出口xxx美元,,人民幣xxx元。(詳見附表)

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,,銷售遲滯,,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,,特申請退稅,,請予審核。

此致

敬禮,!

申請人:xxx

20xxx年月日

法院退稅申請書篇三

____國稅局:

我公司是________________(基本情況),。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè),。

____月份,,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,,被扣繳增值稅________元,。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅,。

特此報告,,請核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

法院退稅申請書篇四

編號:

xxxx海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,。按照有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),,請予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:

關(guān)稅0.00元,,增值稅:113358.64元,,消費稅0.00元,……..2.申請退稅理由:報關(guān)差錯3.申請退還金額:

關(guān)稅0.00元,,增值稅3112.4元,,消費稅0.00元,……..4.申請人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號:xxxxxx7.大額支付號:xxxx

申請人蓋章:20xx-2-14

申請人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx

法院退稅申請書篇五

國家稅務(wù)局:

我公司成立于***年**月,,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,,稅務(wù)登記證號碼為:***,法定代表人:***財,,注冊資本***萬元,,地址:***,登記注冊類型:***公司,,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn),、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

公司于***年**月**日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:***,,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:***.貴局于***年**月**日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn),。

我公司財務(wù)制度健全,,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額,、進(jìn)項稅額,、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報,。

我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),,出口金額***美元,人民幣***元,。***年累計出口***美元,,人民幣***元。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,,銷售遲滯,,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,,特申請退稅,,請予審核。

申請公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

法院退稅申請書篇六

編號:

海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

已按規(guī)定繳納稅款,。按照有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

利息),請予核準(zhǔn),。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅_元,,增值稅_元,消費稅元,,……

2.申請退稅理由:

3.申請退還金額:

關(guān)稅_元,,增值稅_元,消費稅_元,,……

4.申請人名稱:

5.開戶銀行:

6.開戶銀行賬號:

申請人簽章:

年月日

申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

聯(lián)系人:電話:

注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,,第二聯(lián)海關(guān)留存,。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅,、增值稅,、消

費稅或其他實際項目一致。

3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

繳稅款的,,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份,。

5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章,。

法院退稅申請書篇七

xxx稅局:

本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn),、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元,。

在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn),、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象,。

稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

開戶行:**銀行

銀行賬號:********

特此說明,!

申請公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

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