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2023年小金庫自查報告總結(實用8篇)

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2023年小金庫自查報告總結(實用8篇)
時間:2023-10-10 04:16:03     小編:紫薇兒

在當下社會,,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,,我們一起來了解一下吧。

小金庫自查報告總結篇一

根據(jù)《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:

一,、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

二,、提高認識,,加強宣傳

我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,,傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措,。

三,、認真開展自查自糾工作

并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,,自查活動結束后,,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫,。

通過 “小金庫”自查工作,,增強了員工法制意識,,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用,。今后,,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,,確保企業(yè)效益不流失,。

“小金庫”自查自糾工作報告

根據(jù)省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關要求,我中心結合實際,,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:

經(jīng)過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,,未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目,、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置,、出租收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費,、罰款及攤派設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉出資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)以會議費,、勞務費,、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉移資金設立的“小金庫”,;未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”,。

2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。

古縣環(huán)境保護局

小金庫自查自糾報告

按照《古縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,,我局認真開展了清理“小金庫”工作,,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,,我局成立了由局長程金虎任組長,、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作,。

二、提高認識,,加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后,,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,,局長程金虎要求大家,,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,,要求大家要認真對待專項治理工作,,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,,從源頭上遏制和防止腐敗,,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,。要求大家認真自查自糾,,做到不走過場、不留死角,,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。

三、落實舉報制度,,加強工作監(jiān)督,。

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用,。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,,由辦公室具體負責,,確保件件有交待、事事有著落,。既營造了濃厚的工作氛圍,,又保證了此項工作有效開展。

四,、認真開展自查,,實施長效監(jiān)督

按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,,對各類帳戶,、帳據(jù)進行了認真細致的清查,。

1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,,收入,、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占,、截留國家和單位收入,,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”,。

2,、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為,。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,,并建立相應的備查薄,。

4、按照財政集中支付要求,,現(xiàn)金管理采取備用金制度,,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”,。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,,沒有以任何形式進行私存私放,。

5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報,。在認真清查的基礎上,,按照規(guī)定,認真填報相關表格,。我們將建立長效監(jiān)督機制,,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn),。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,,加強了法制教育,強化了財務管理,,確保了資金的合理使用,。今后,,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,,力爭做到清理工作不留死角,,反腐敗工作能有更大提高。

二〇〇九年八月十一日

2

“小金庫”自查自糾總結報告

為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,,嚴肅財務管理紀律,,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,,根據(jù)**縣《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,,我辦高度重視,,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,,成立了由主任為組長,、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

一、按照《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,,通過深入自查,,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入,、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,,未侵占、截留國家和單位收入,,沒有單獨帳戶,,未設任何形式的“小金庫”。

二,、自我委成立以來,,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為,。從制度上保障財務管理的規(guī)范性,、嚴謹性和有效性。

三,、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),,票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,,并建立相應的備查薄,。

四、按照財政集中支付要求,,現(xiàn)金管理采取備用金制度,,我委按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”,。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,,沒有以任何形式進行私存私放,。

通過自查、自糾,、回顧,,認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫,。

**縣人口和計劃生育委員會

二00九年五月三十一日

小金庫自查報告總結篇二

特區(qū)治理辦:

根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,,我部高度重視,組織人員進行了清理?,F(xiàn)總結如下:

一,、學習文件,提高認識

組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,,使干部職工明確了清理的.對象范圍,,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成,。

二,、組織力量,搞好清理

按照文件精神,,我部成立了清理工作領導小組,,由部長任組長,副部長任副組長,,各科室負責人為成員,,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象,。

三,、檢查全覆蓋,,確保無遺漏

組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,,對部財務情況進行了清理,,確保檢查范圍無遺漏。

四,、嚴格紀律,,追究責任到位

在清查過程中,嚴格工作紀律,,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,,追究相關人員責任。經(jīng)查,,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象,。

五、建章立制,,形成長效機制

我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,,形成長效機制,。

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小金庫自查報告總結篇三

為嚴肅財務管理紀律,,嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務制度,,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xx辦文【20xx】17號)文件精神,,從20xx年x月x日開始,,團區(qū)委開展清理"小金庫"工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,。按照xx辦文【20xx】17號文件要求,,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關干部會議并傳達相關要求,。認真開展清理"小金庫"工作,,成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領導小組,,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xxxx辦文【20xx】17號)的要求,通過深入自查,,我委財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,,收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,,未侵占,、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,,未設任何形式的"小金庫",。

二、自團區(qū)委成立以來,,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性,、嚴謹性和有效性,。

三、我委使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),,票據(jù)由團區(qū)委辦公室財務室統(tǒng)一管理,,各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,,并建立相應的備查薄,。

四、按照財政集中支付要求,,現(xiàn)金管理采取備用金制度,,我委按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫",。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,,沒有以任何形式進行私存私放,。

通過自查、自糾,、回顧,,xxx委認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫,。但通過清理檢查"小金庫",,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,,加強了法制教育,強化了財政,、財務管理,,確保了資金合理使用。

小金庫自查報告總結篇四

為嚴肅財政管理紀律,,嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務制度,,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委,、市監(jiān)察局,、財政局,、審計局關于轉發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展小金庫專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉發(fā)福建省治理小金庫工作領導小組辦公室〈關于填報小金庫自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,,進行了小金庫專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:

我校屬于二級核算會計單位,,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算,。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃)(撥,除此以外,,學校再沒有任何資金來源,。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),,納入單位賬戶管理,。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。

1,、加強組織領導,。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行金庫治理自查自糾工作,,研究制定有關治理措施,,解決有關重要問題。

2,、做好宣傳動員,。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,,傳達文件精神,,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,,認真對待專項治理工作,。

治理小金庫工作領導小組辦公室設立了箱,建立了舉報登記,、查處督辦制度和工作保密制度,,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落,。既營造了濃厚的工作氛圍,,又保證了此項工作有效開展。

4,、做好清查工作,。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,,做到不走過場,,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況,。并認真開展清理小金庫工作,,成立了由校長率頭,財務人員負責,,教導監(jiān)督的清理工作小組,,認真扎實地開展了清理工作。

四,、自查自糾的結果

1,、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入,、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算,。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,,也沒有虛列支出,、轉出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,,沒有單獨賬戶,,未設任何形式的小金庫。

2,、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度,、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,,重大事項及時公開,。堅持每年進行一次財務內審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,,從制度上保障了財務 理的規(guī)范性,,嚴謹性和有效性,。

小金庫自查報告總結篇五

隨著財政集中支付改革和財、稅,、庫,、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍,、增加了國庫業(yè)務品種,、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn),。面對新情況,,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全,。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,,筆數(shù)筆;支出61662萬元,,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),,財政資金運行良好?,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:

(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),,我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種,、科目使用的正確性,,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,,采取有效措施,,及時糾正。

外,,還進行跟蹤檢查,,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款,、退庫及時請示上級國庫,,以最快的速度,,按規(guī)定給予處理。

(三)退庫監(jiān)督關,。受理預算收入退庫憑證時,,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準,。一是是否符合退庫要求,;二是相關文件;三是征收機關退庫申請,、退庫審批表,;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素,。

針對日益增大的風險隱患,,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內控評價小組,,每季對國庫業(yè)務流程,、風險防范、內部控制進行綜合評價,,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié),。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循,、違規(guī)辦事的行為及時糾正,,嚴厲處理,,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患,;科室負責人,、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位,、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生,。

搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生,。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度,。在庫款支撥中,對大額支出,,嚴格堅持撥款審批制度,,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,,使每一筆撥款,、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法,。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識,、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,,確保準確,、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為,。嚴格口令管理更換手續(xù),、嚴格加強對計算機、印章,、密押,、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印,、押,、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理,、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,。

一是在突擊檢查,、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查,;每季末抽調人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,,并將檢查結果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行,。二是加大了處罰力度,。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”,。

一是定期召開財、稅,、庫,、行聯(lián)席會議,,進行信息交流、資源共享,,把工作中存在的問題及時進行溝通,,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力,。通過溝通,,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,,退票,、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政,、稅務等10余個部門進行賬務核對,,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。

總之,,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,,機構人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,,監(jiān)督檢查是手段,,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質量,,更好的做好國庫工作,。

小金庫自查報告總結篇六

現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:

為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,,研究布置小金庫治理自查工作方案,,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室,、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處,。

(一)實行國庫集中支付改革后,,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶,。

(二)按照市總工會的要求,,市供銷社保留了機關工會賬戶。

(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶,。

按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,,通過深入清理自查,,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,,未發(fā)生侵占,、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票,、銀行代收,、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,,實行收支兩條線,,并嚴格按照財政批準用途專款專用,,沒有公款私存和設帳外帳行為,,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,。

(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內部管理制度。

(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,,嚴格按照市財政局下達部門預算,,加強對預算外資金管理和使用。

(三)嚴格遵守財務會計制度,。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調整報表,,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,,嚴格會計核算紀律,,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,,提高會計核算質量,,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,,建立防治小金庫的長效機制,。

(四)加強財政票據(jù)的使用和管理,。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責,、專柜保管,,做到防火、防盜,、防鼠,、防蟲蛀、防丟失,,確保票據(jù)安全無損,。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,,嚴格領購,、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度,。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符,。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理,。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,,不允許擅自損毀,。

小金庫自查報告總結篇七

根據(jù)**市市委辦公室《關于開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求,我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

一,、加強組織,認真領導

(一)6月18日我局召集全體班子成員,、各科室站隊負責人和財務等相關人員,,召開專題會議,傳達市委文件,,要求積極開展"小金庫"專項治理工作,,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場,、不留死角,,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,,認真扎實地開展清理工作,。

(二)成立了**市環(huán)保局"小金庫"專項治理領導小組:組長:***;副組長:**、***,、**,;成員:各科室負責人、財務人員,。

二,、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

按照清理范圍要求,,對2014年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶,、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作,,填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設"小金庫"現(xiàn)象,。我局通過深入自查,,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入,、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,,未侵占、截留國家和單位收入,,沒有單獨帳戶,,未設任何形式的"小金庫"。今后,,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,,管好、用好公私財物,,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn),。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,,加強了法制教育,強化了財政,、財務管理,,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用,。我局決定在前期自查自糾的基礎上,,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

二〇一四年六月二十二日 **市司法局整治小金庫自查自糾階段小結

為認真貫徹落實市紀委,、監(jiān)察局,、財政局、審計局《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》(*紀發(fā)〔2014〕7號)和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神,,我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作,,現(xiàn)總結如下。

一,、自查自糾的范圍和內容

(一)專項治理范圍,。司法局機關各股室、處,、所,。

(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),,均納入治理范圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數(shù)額,,以及2014年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度,。

"小金庫"主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費,、罰款及攤派設立"小金庫";用資產(chǎn)處置,、出租收入設立"小金庫",;以會議費、勞務費,、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫",;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";虛列支出轉出資金設立"小金庫",;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立"小金庫",;上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。

二,、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月13日),。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,,召開相關會議進行動員部署,。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,,健全機制,,深入做好思想發(fā)動,、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作,。充分發(fā)揮新聞媒介作用,,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報,。

(二)自查自糾(6月13日至6月17日),。按照通知要求,認真組織自查,,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正,。自查自糾工作結束后,局機關各部門于6月13日前將自查自糾總結報告,、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》(見附件1)報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室,。

三、自查自糾的做法

(一)加強組織領導,。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組,,負責指導和協(xié)調"小金庫"治理工作,研究制定有關治理措施,,協(xié)調解決有關重要問題,。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協(xié)調工作。

(二)做好宣傳發(fā)動,。充分利用各種渠道,,多形式、多層次,、多角度地宣傳治理工作的重要意義,、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,,促進工作深入開展,。

(三)落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話,、舉報信箱,,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,,建立舉報登記和查處督辦制度,,指定專人負責,做到件件有交待,、事事有著落,。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,,對打擊報復舉報人的,,依法依紀從嚴懲處,。

四、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,,通過深入自查自糾,,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了"收支兩條線"的財經(jīng)紀律,,未侵占、截留國家和單位收入,,沒有單獨帳戶,,未設任何形式的"小金庫"。

(二)自單位成立以來,,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性,、嚴謹性和有效性,。

(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財()務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記?。辉O立專(兼)職人員負責票據(jù)保管,、領用和核銷工作,,并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求,,現(xiàn)金管理采取備用金制度,,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫",。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,,沒有以任何形式進行私存私放,。

通過自查、自糾,、回顧,,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫,。

小金庫自查報告總結篇八

自糾工作,,現(xiàn)總結如下:

一、專項治理的內容

專項治理的內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),,均納入治理范圍,。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn),。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,,應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:

1,、違規(guī)收費,、資產(chǎn)處置設立“小金庫”;

2,、以會議費,、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”,;

3,、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

4,、虛列支出轉出資金設立“小金庫”,;

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”,;

6,、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二,、自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日),。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,,召開相關會議進行動員部署,。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,,健全機制,,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳,、計劃制定和安排部署工作,。

(二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,,認真組織自查自糾工作,,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

三,、自查自糾的做法

(一)加強組織領導,。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,,研究制定有關治理措施,,協(xié)調解決有關重要問題,。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

(二)做好宣傳發(fā)動,。充分利用各種渠道,,多形式、多層次,、多角度地宣傳治理工作的重要意義,、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,,促進工作深入開展,。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),,同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,,切實保護舉報人的合法權益。

四,、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,,收入,、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占,、截留國家和單位收入,,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”,。

(二)我中心嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性,、嚴謹性和有效性,。

(三)我中心使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,,設立專職人員負責票據(jù)保管,、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄,。

通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,,沒有以任何形式設立“小金庫”現(xiàn)象。

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