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醫(yī)院年度經濟運營分析報告(7篇)

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醫(yī)院年度經濟運營分析報告(7篇)
時間:2024-08-05 17:37:15     小編:zdfb

在經濟發(fā)展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的,。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,,我們一起來了解一下吧,。

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇一

在100天的“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動中我院始終堅持每天出動醫(yī)療車二輛,15人組成的義診醫(yī)療隊,,義診隊醫(yī)師均系我醫(yī)院醫(yī)療骨干,,從醫(yī)多年,他們之中有學科帶頭人及我院各科先進醫(yī)務人員,。

這次開展的義診活動我們主要服務對象為順義城區(qū)周邊九個鄉(xiāng)鎮(zhèn),,據(jù)統(tǒng)計,其中咨詢檢查人數(shù)12827人,、體檢人數(shù)10323人,,此次活動費用均由我院出資,為病人節(jié)省各種醫(yī)療診療費900160元(見附表一)。衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動深受廣大村民的歡迎,,不但解除了村民疾病隱患,,減輕了他們的經濟負擔,同時也強化了村民衛(wèi)生健康意識,,使廣大村民積極主動參與疾病檢查,。使他們認識到只有定期進行身體檢查,才能預防疾病,,健康的體魄才能全身心的投入到生產建設中,,更好的為社會主義建設服務,實現(xiàn)全面小康社會,。

在12827個咨詢人數(shù)和10323個體檢人數(shù)中:內科12322例,;外科12242例;婦科8376例,;血糖檢測8280例,;心電圖檢查10172例;肝,、膽,、脾、胰,、腎等腹部b超檢查10036例,。

義診活動中,常見疾病比例:高血壓3562例,;脂肪肝2976例,;糖尿病1982例;婦科疾病2322例,;肩周炎頸椎病1237例,;腰椎肩盤突出腰肌勞損1263例;膽腎結石471例,;心肌缺血心肌炎219例,;子宮肌瘤136例等。

在這次義診活動中,,我們感覺到了人們的健康意識和以前相比有了很大的提高,很多村民都積極的參加了檢查,。但也普遍存在很多問題引起了我們的注意:

1,、健康意識差;

我們進行檢查,,主要目的是為了通過檢查發(fā)現(xiàn)是否有潛在的疾病,,以便及時采取預防和治療措施。健康體檢不是指在我們生病之后做的各種檢查,,而是應該定期的去做全面的身體檢查,。在4月30日趙全營馬家堡村義診中,,81歲的村民李衛(wèi)琴在進行婦科檢查時,醫(yī)生發(fā)現(xiàn)宮頸息肉建議她進行治療,,通過醫(yī)生詢問,,老人之前沒有做過身體檢查,對自己的病情也一無所知,,而且覺得自己已經這么大歲數(shù)了,,有點小病也就每必要去醫(yī)院了,直到現(xiàn)在,,老人依然沒有來醫(yī)院就診,;在5月13日后沙峪回民營清嵐花園小區(qū)義診中,村民劉明芹在進行婦科檢查時,,醫(yī)生發(fā)現(xiàn)她的腹部按下去非常硬,,通過b超檢查后發(fā)現(xiàn),里面己被疑似瘤狀的不明實體物填滿(大13.5cm,,初診為子宮肌瘤),,醫(yī)生建議到醫(yī)院做全面檢查進行確診。經過了解得知她只是感覺腹部脹滿,,沒有食欲,,所以一直沒有放在心上,如果不是這次義診活動可能還不會認識到病情的嚴重性,。所以,,當專家告知其病情后,她第二天就去醫(yī)院做了全面檢查被確診為特大子宮肌瘤并進行了手術,。

2,、亞健康人群較多;

3,、婦科檢查怕羞,;

活動中,有些村的村民不太愿意做婦科檢查,,還有些女性認為自

己都六十多歲了,,沒有必要在做什么檢查了。其實這些認識都是存在誤區(qū)的,,只有提高健康檢查意識,,才能做到防患于未然。

4,、自恃身體好不用再檢查,;

很多人將健康體檢視為可有可無,還有的人自恃身體好對體檢不以為然,其實健康體檢是對身體健康狀況的一次核實,,不僅要按時做,,而且檢查出有問題后,要及時去醫(yī)院治療,,不要等到病情嚴重后才追悔未及,。

我院積極響應順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動”的號召,,組織了此次送醫(yī)下鄉(xiāng)義診活動,。通過深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動,及時發(fā)現(xiàn)了廣大村民的潛在病情,,并向村民普及健康知識,,在一定程度上提高了村民對健康的重視。

這次義診活動是社會主義和諧新農村建設的生動體現(xiàn),,是貫徹落實黨的十七大精神的具體實踐,,是積極響應順義區(qū)政府為民舉措的實際表現(xiàn),充分發(fā)揮了醫(yī)療衛(wèi)生單位聯(lián)系黨和人民群眾的紐帶作用,,使廣大人民群眾真正感到了黨的關懷,。

這次活動既收集了農民群眾健康信息基本的情況,又切實為農民群眾,,特別是中老年群眾提供了優(yōu)質的醫(yī)療保健服務,,促進了農民群眾對疾病的重視。這次活動充分體現(xiàn)了順義區(qū)精神文明辦公室和衛(wèi)生局對農民的關心,,加深了相關部門與農民的關系,,同時也為順義農村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進一步發(fā)展奠定了良好的基礎。當然活動中也有一些不足之處,,也有一定局限性,,如由于時間限制不能每個鎮(zhèn)(村)都去,有的鎮(zhèn)(村)會有看法,;由于每天工作量的限制,,去的村也不能把村上所有村民都檢查,有些村民會有不滿的情緒等,,所以這就要求我們與各村委會,、村民之間多溝通與交流,并爭取在09年繼續(xù)開展“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動,,到其它鎮(zhèn)(村)進行義診為更多村民體檢,。

總之,這次“送醫(yī)下鄉(xiāng)”義診活動受到了廣大農民群眾的歡迎和贊賞,,得到了農民群眾的認可,為保障人民群眾健康、創(chuàng)建和諧社會,、建設社會主義新農村,,做出了應有的貢獻。

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇二

我院是全民所有制非營利性公立醫(yī)療機構,,創(chuàng)建于1958年6月,,是一所集醫(yī)療、預防,、保健,、康復為一體的綜合衛(wèi)生服務機構。我院占地面積8079.44多平方米,,現(xiàn)有衛(wèi)生技術人員76人(其中,,主治醫(yī)師6人,主管護師2人,,臨床醫(yī)學檢驗技術師1人),。開設有內科、外科,、婦產科,、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科,、預防保健科等12個科室,,開放病床51張。配備有dr機,,彩色b超機,、數(shù)字式心電圖、全自動洗胃機,、呼吸機,、新生兒輻射搶救臺、多功能頸腰椎牽引床,、全自動煎藥包裝一體機,、電解質分析儀、全自動生化分析儀,、幽門螺旋桿菌檢測儀,、微量元素分析儀、全自動血液細胞分析儀,、全自動血流變分析儀,、尿液尿有形成分分析系統(tǒng)等現(xiàn)代化輔助檢測設備。

(一),、收入支出情況

????1,、收入支出與預算對比分析

????(1),、2018年1-5月總收入823.47萬元,其中醫(yī)療收入421.51萬元,,財政撥款398.56萬元,,其他收入3.38萬元;2018年1-5月全年支出674.07萬元,,其中上年財政專項補助資金結余0萬元,、醫(yī)療支出522.74萬元,主要用于人員經費支出,,藥品支出,、衛(wèi)生材料支出、日常公用費支出等,;財政撥款支出151.33萬元,,主要用于人員經費支出,,基本藥物藥品支出,公共衛(wèi)生服務支出,。

???2,、收入支出結構分析

???(1)醫(yī)療收入421.51萬元,,占總收入的51%,;財政撥款收入398.56萬元,,占總收入的49%,。醫(yī)療支出522.74萬元,,占總支出的77%,,財政撥款支出151.33萬元,占總支出的23%,。

????3、重點經濟分類支出執(zhí)行情況

????(1)、“三公’經費支出情況:2018年1-5月差旅費支出0.85萬元,,2017年1-5月差旅費支出1.16萬元,同比增加了減少36%,;2018年1-5月公務招待費0萬元,,2017年1-5月業(yè)務招待費0萬元,與去年相同,;2018年1-5月公務用車運行維護費1.46萬元,,2017年1-5月公務用車運行維護費0.8萬元,同比增加了45%,,公務用車運行維護費增加原因主要是2018年上級配送了一輛新的救護車,,且排量較大,比較耗油,;無因公出國(境)費用,。

????(2)、無會議費支出

(一),、資產負債結構情況

????1,、2018年1-5月總資產1243.19萬元,比2017年總資產1366.21萬元減少了9%,。

2,、2018年1-5月負債277.49萬元,比2017年負債308.23萬元減少了11%,。

????(二),、資產負債對比分析

???1、2018年1-5月負債率為22.32%,,2017年1-5月負債率為22.56%,,2018年1-5月同比減少了0.24%。

?

????(一),、本單位財務管理,、決算組織,、編報、審核情況,。

????本單位在財務管理上做好會計核算,,嚴格執(zhí)行各項經費開支標準,控制預算定額,;負責各項會計事務處理,,做到科目準確,數(shù)字真實,,憑證完整,。裝訂整齊,記載清晰,,日清月結,,報賬及時。及時,、正確地編制會計報表,,做到帳表對口,并認真分析說明,,經院長核準按時上報,。經常檢查收支情況,分析費用增減原因,,提出改進意見,,及時向領導反映情況。嚴格執(zhí)行結算紀律,,及時清理債權債務,。收集整理,裝訂會計檔案,,歸檔備查,。認真貫徹執(zhí)行各項財經政策,嚴格財經紀律,。

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇三

20-年上半年我院積極貫徹新醫(yī)改關于控制醫(yī)療費用不合理增長的各項政策,,通過有效降低醫(yī)療收入藥占比、耗占比,,積極提高醫(yī)療服務類收入,、檢查收入比例,依靠病人數(shù)量的增長實現(xiàn)了醫(yī)療收入的適度增長,。在醫(yī)療收入增幅變窄,、積極優(yōu)化收支結構的基礎上,實現(xiàn)了經濟效益與社會以效益的有機統(tǒng)一,。醫(yī)院規(guī)模和服務能力實現(xiàn)了了平穩(wěn)提升,,醫(yī)院工作效率,、經濟實力有所增強,醫(yī)院運行成本有所下降,,經費自給能力有所增強,,但由于人員經費和其他費用較快增長的拉動,醫(yī)院運行成本仍未得到有效降低,,財務風險仍居高不下,。

截至20-年6月末我院在職職工人數(shù)1330人,同比增加115人,,其中:在編職工642人,,同比減少25人;合同制職工688人,,同比增加140人,合同職工占全體職工人數(shù)51.73%,,編制床位1079張,,實際開放床位1067張。

醫(yī)療收入完成情況:20-上半年完成醫(yī)療收入29284.77萬元,,同比增收7751.09萬元,,增幅36%,其中:實現(xiàn)住院收入20339.22萬元,,占醫(yī)療收入69.45%,,同比增加5988.21萬元,增長41.73%,,完成門診收入8945.54萬元,,增收1762.88萬元,同比增幅24.54%,。上半年每職工人均創(chuàng)收22.14萬元,,同比增加4.46萬元,增幅達到25.24%,。

工作量完成情況:1-6月完成門診診療332259人次,,日均達到1846人次,同比增加63190人次,,增幅23.48%,;出院病人16022人次,日均出院89人次,,同比增加2213人次,,增長16.03%,日均在院病人874人次,,同比增加152人次,;床位使用率82.50%,,同比提高2.79個百分點;住院病人人均住院日9.87天,,同比延長0.41天,;上半年床位周轉15.13次,同比大體持平,;完成手術例數(shù)6703人次,,同比增加979人次,增長17.10%,。

均次費用情況:上半年每門診人次費用269.23元,,同比增加2.29元,每門診人次藥品費用97.70元,,同比增加3元,;住院病人人均醫(yī)療費用12694.56元,同比增加2302.05元,,增長22.15%,,每住院人次藥品費用3582.63元,同比增加654.94元,,耗材費用2572.47元,,同比增加587.89元,增幅分別為22.37%,、29.62%,。

醫(yī)療收入結構情況:20-年1-6月完成醫(yī)療服務類收入7012.24萬元,同比增加1824.46萬元,,增長35.17%,,占醫(yī)療收入比例23.94%,同比降低0.15個百分點,;完成檢查收入8884.49萬元,,同比增幅37.27%,占醫(yī)療收入比例30.34%,,同比提高0.28個百分點,;實現(xiàn)藥品收入8986.13萬元,同比增加2395.26萬元,,增長36.34%,,上半年藥占比30.69%,同比上浮0.08個百分點,;實現(xiàn)材料收入4403.86萬元,,同比增加1121.32萬元,增長34.16%,耗占比達到15.04%,,同比降低0.2個百分點,。

綜合來看上半年醫(yī)療收入結構與去年同期相比起伏不大,基本持平,。

醫(yī)改重點監(jiān)控指標完成情況:2019年上半年醫(yī)療收入總體增幅36%,,雖高于醫(yī)改10%的控制標準,但體現(xiàn)出了醫(yī)院做大做強的規(guī)模效應,。醫(yī)改監(jiān)控藥占比28.38%,,完成醫(yī)改要求醫(yī)療收入藥占比30%左右的控制目標。住院均次費用同比增長22.15%,,門診均次費用同比增長0.88%,,未完成醫(yī)改要求不增長的控制要求。上半年每百元醫(yī)療收入(不含藥品)衛(wèi)生材料支出26.23元,,雖然未完成醫(yī)改20元的控制要求,,但同比下降3.66元,降幅為12.26%,。

(一),、收入費用表分析

20-年1-6月全院實現(xiàn)業(yè)務收入29425.85萬元,其中:醫(yī)療收入29284.77萬元,,同比增收7751.09萬元,其他收入141.08萬元,。完成財政基本補助收入973.54萬元,。發(fā)生醫(yī)療業(yè)務成本27962.47萬元,同比增加7125.62萬元,,增幅34.20%,,低于醫(yī)療收入增幅1.8個百分點;發(fā)生管理費用1816.99萬元,,同比增加34.86萬元,,發(fā)生其他支出94.27萬元,實現(xiàn)本期盈余616.07萬元,。

醫(yī)療成本按性質分類情況:1-6月發(fā)生人員經費支出10313.93萬元,,同比增加2029.26萬元,增幅24.49%,,人員經費支出比率34.53%,,同比降低2.1個百分點。發(fā)生藥品費用8974.58萬元,,同比增加2316.82萬元,,增長34.80%,藥品費用支出率30.04%,同比上升0.61個百分點,;發(fā)生衛(wèi)生材料支出5323.99萬元,,同比增加857.63萬元,增長19.20%,;固定資產折舊費同比增加50.28萬元

成本控制情況:上半年百元醫(yī)療收入醫(yī)療成本101.69元,,同比下降3.35元;百元業(yè)務收入藥品消耗30.65元,,同比降低0.27元,,衛(wèi)生材料消耗18.18元,同比降低2.56元,,百元業(yè)務收入人員經費支出35.22元,,同比減少3.25元。成本費用利潤率1.76%,。

以上數(shù)據(jù)顯示:通過實施衛(wèi)生材料,、藥品費用的各項管控措施,我院運行成本得以有效控制,,但在人員經費,、其他費用的快速增長拉動下,我院運行成本仍未得到有效降低,。

獲利能力分析:1-6月我院實現(xiàn)本期結余525.66萬元,,業(yè)務收支結余率(毛利率)1.73%,同比上升2.18個百分點,,醫(yī)院投入產出率為(經費自給率)98.50%,,同比提高3.25個百分點。醫(yī)院盈利能力,、經費自給能力有所增強,。

(二)、資產負債表分析

截止6月末我院總資產達到56813.22萬元,,與17年同期相比,,絕對金額增加2636.53萬元,增長4.87%,,其中:流動資產18430.31萬元,,增加1832.46萬元。6月底固定資產總值達到47384.73萬元,,在建工程同比增加1316.46萬元,,主要為舊病房樓改造累計投入金額。6月末我院非流動資產同比增加804.07萬元,,增幅2.14%,。負債合計39802.63萬元,同比減少278.96萬元。非流動負債3595.20萬元,,同比減少164.88萬元,,其中:長期借款減少1324萬元,長期應付款減少324.80萬元,,為融資租賃購買ct欠款,。6月末醫(yī)院凈資產17010.60萬元,同比增加2915.49萬元,。

財務風險,、償債能力分析:6月末流動比率為0.51,同比上升0.03,,流動性略有好轉,。資產負債率70.06%,同比降低3.92個百分點,,雖有所下降,,但資產負債率仍然處在70%紅線以上,應注意醫(yī)院短期財務風險仍然較高,,償債能力依舊低下,。

資產運營能力分析:1-6月我院總資產周轉0.62次,同比加快0.22次,,應收醫(yī)療款周轉天數(shù)同比縮短8.96天,,存貨周轉13.01次,同比加快4.34次,,以上數(shù)據(jù)表明我院資產運營能力同比有所增強,,應積極關注存貨類資產的合理庫存。

發(fā)展能力分析:6月末醫(yī)院總資產同比增長4.56%,,絕對金額增加2636.53萬元,固定資產凈值率69.54%,,同比下降4.71個百分點,,凈資產增長0.64%,醫(yī)院總資產規(guī)模同比略有增長,,醫(yī)院發(fā)展能力保持穩(wěn)定,。

(一)、工作量,、人均醫(yī)療費用對收入增長的貢獻分析

門診收入增長因素分析:門診醫(yī)療收入增加1764.82萬元,,增幅24.57%,由于門診量增加63190人次,,增收1686.83萬元,,對門診醫(yī)療收入增長的貢獻度為95.58%,由于每門診人次醫(yī)療費用增加2.34元,增收77.99萬元,,對門診醫(yī)療收入增長的貢獻度為4.42%,,表明門診病人數(shù)量增加與人均門診醫(yī)療費用增長共同驅動了門診收入的增長,但門診病人數(shù)量的增長是門診收入增加的主要驅動因素,。

住院收入增長因素分析:住院醫(yī)療收入同比增加5988.21萬元,,由于住院人數(shù)增加2213人次,增收5988.21萬元,,由于每住院人次醫(yī)療費用增加2302.05元,,增收3688.35萬元,表明住院病人數(shù)量增加與人均住院醫(yī)療費用增長共同驅動了門診收入的增長,。

(二),、醫(yī)療收入結構對收入增長的貢獻分析

1-6月全院醫(yī)療服務類收入同比增加1824.46萬元,增幅35.17%,,檢查收入同比增收2411.99萬元,,增幅高達37.27%,檢查收入增長絕對金額,、增長幅度以及對醫(yī)療收入增長貢獻度均居各類別收入之首,;藥品收入同比增加2395.26萬元,衛(wèi)生材料收入同比增加1121.32萬元,,醫(yī)療收入增長結構持續(xù)優(yōu)化,。

1、加強門診醫(yī)生力量,,通過績效管理提高醫(yī)生看門診的積極性,;

2、論證成立萬象新天,、恒大城社區(qū)醫(yī)療服務中心,,鞏固和爭取周邊優(yōu)質病源。

3,、提高醫(yī)院全體職工成本意識,,完善績效考核成本管控,實行各科室可控成本收支定額管理,,結余部分納入獎金獎懲,,建立起醫(yī)院完整的成本核算與成本管控績效考核控制網絡;

4,、人員經費支出是長期且逐漸增長的成本支出,。應充分合理利用醫(yī)院現(xiàn)有人力資源,調動全體工作人員工作積極性,,提高工作效率,,嚴格控制新增職工數(shù)量,,合理管控人員經費成本,;

5,、加快落實實行衛(wèi)生材料二級庫等降低藥品成本,、衛(wèi)生材料成本管控的各項措施;

6,、嚴格控制各類維修維護成本,,切實加強各類零星工程的全過程監(jiān)督審計,嚴格控制各類外包服務的種類與規(guī)模,;

7,、加強監(jiān)督監(jiān)察,健全內部控制制度,,并切實執(zhí)行,,起到梳理關鍵崗位職責,降低運營成本,,預防經濟犯罪的作用,。

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇四

20xx年x醫(yī)院財務工作注重學習和提升財務服務能力,積極探索和推進醫(yī)院財務管理由規(guī)范走向科學的整體改革,,堅持“服務,、效率、和諧,、廉潔”的管理理念,,緊緊圍繞醫(yī)院20xx年事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財力,,加強預算管理,,理順業(yè)務流程,強化基礎工作,,努力增收節(jié)支,,為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。

對統(tǒng)一思想認識,、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義,。增強了財務人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻精神,。盡管同其他醫(yī)院相比,我院財務人員數(shù)量少,,工作量大,,但是科里的每一位同志都能夠做到以醫(yī)院利益為重,積極為做好財務工作獻計獻策,,工作中不講條件,、不談個人困難,,經常加班加點,有力保障了醫(yī)院財務工作的順利進行,。

進一步加強了財務管理制度建設,,理順業(yè)務流程,為提高財務服務質量提供了制度保障20xx年財務科按以往積累的經驗進行適當調整,,支出一起,;統(tǒng)計,核算,,收帳,,調撥放到一起減少了不必要的環(huán)節(jié),給醫(yī)院財務工作打開了一項新局面,。

止于x月底,,醫(yī)院醫(yī)療收入高達x元;藥品收入高達x元,;(其中西藥收入為x,;中草藥收入為x元;疫苗收入為x元,;),。財政補助收入達x元;其它收入達x元,。合計為x元,。醫(yī)療支出為x元,(其中:工資福利支出為x元,;商品和服務支出為x元,;對個人和家庭的補助支出為x元;其他資本性支出為x元),。藥品支出為x元,,(其中工資福利支出為x元;商品和服務支出為x元,;其他資本性支出為x元),。其他支出為x元。合計為x元,。20xx年收支結余為x元,,20xx年x月至x月底收支結余為x元,為20xx年的資金運轉體現(xiàn)了有力的保證,。

在積極調研論證,、多方協(xié)調的基礎上,醫(yī)院進一步明確了項目經費是解決發(fā)展問題的主要經費來源,,是項目實施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標,,在基本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金,,其來源主要有市財政局、市衛(wèi)生局下達的醫(yī)療救助專項資金,,財政部下達的中央與地方共建鄉(xiāng)村基層醫(yī)院共建專項資金,,其他部委下達的醫(yī)療專項資金和醫(yī)院根據(jù)發(fā)展進行服務收支的運轉資金。為了加強醫(yī)院項目經費管理,,保證專項資金項目順利實施并使專項資金發(fā)揮最大效益,,醫(yī)院提高了服務質量,技術水平,,進行醫(yī)院人才的技術培訓,,吸引廣大參合農民來我院就診,止于20xx年x月x日住院總費用為x元,;自費費用為x元,;自費率為x%;合理費用為x元,;實際補償額為x元,;補償率為x%;出院人數(shù)為x人,;人均費用為x元,;人均補償費用為x元;藥品總費用為x元,;藥品自費率為x元,;診療總費用為x元;診療自費費用為x元,;診療自費率為x%真正做到了專項資金的應用,,充分體現(xiàn)了新型農村合作醫(yī)療的惠民,利民政策,。

醫(yī)院財務管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化,,面對新的理財環(huán)境,醫(yī)院定了從規(guī)范理財向科學理財邁進的財務發(fā)展戰(zhàn)略,。依法理財是科學理財?shù)暮诵暮途?,是黨風廉政建設落到實處的重要保證。醫(yī)院進一步完善了收費政策和收費公示制度,,確保各類收費公開透明,,實現(xiàn)了“陽光收費”。行政事業(yè)性收費繼續(xù)堅持按照國家政策由院財務科統(tǒng)一收取,、管理和核算,,服務性收費堅持成本標準、收費公示和自愿付費原則,。

構建醫(yī)院財務信息化服務體系有助于醫(yī)院各級領導及時了解,、掌握醫(yī)院財務情況,科學決策,、科學管理,;提高工作效率。

根據(jù)財權和事權相結合的原則,,明確了醫(yī)院二級管理科室參與理財?shù)姆绞?、方法?/p>

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇五

我院堅持“以人為本”,以比較低廉的價格,,為群眾提供比較優(yōu)質的服務為宗旨,,嚴格落實市衛(wèi)生局“總量控制,結構調整”要求,,逐步推行成本核算,,醫(yī)院的整體收入增幅雖然比2004年增幅有所下降,但內涵增高,,收入結構合理,,為新醫(yī)院的良性發(fā)展打下了比較好的基礎。

1,、本年度總收入2555.24萬元(其中業(yè)務收入2479.74萬元,,補助收入75.5萬元),與去年同期2328.2萬元相比增長9.75%,,增幅較去年同期下降了10多個百分點,。考慮到本年度增加了敬老院部分收入47.5萬元,,補助收入增多了60萬元,,實際業(yè)務收入只有2432.24萬元,由于去年多算了6天,,所以04,、05年真正業(yè)務收入基本持平。原因是多方面的,,主要包括有:門診人次下降,,住院人次增長緩慢(其中人均費用高的外科下降),收費價格下調,,個別收費項目取消,,服務項目沒有增多等等。

圖表1同期收入對比表(不含撥款)(單位:萬元)

從圖表1可以看出:①04,、05年我院業(yè)務收入基本在200萬元/月上下浮動,,04年浮動幅度較少,而且總體呈上升趨勢,,05年上半年浮動較大,,最低的2月份只有136.81萬元,,為2年來最低,最高4月份為242.65萬元,,也是2年來最高,,下半年則基本沒有變化。②3月份開始,,產值明顯增多,,建議新醫(yī)院盡可能在2月份搬遷,以免對產值造成進一步影響,。③建議6月份開始,,適當增長宣傳,確保產值不下降,。

圖表2收入組成圖

從圖表2可以看出:①住院收入變化不大,。②門診收入占總收入的一半以上,達54.32%,,是全院收入主要組成部分,,變化較大,而全院收入也基本隨著門診收入的變化而變化,。③其它收入我院就像是國家經濟中中民營經濟,,已成為“不可缺少的組成部分”,建議06年以其它收入為突破口,,拉動全院的業(yè)務增長,。

2、收入內涵下降,,主要表現(xiàn)在藥品收入增幅高于醫(yī)療收入增幅,,其它收入增長緩慢。

具體科室:

1.門急診:業(yè)務收入822.5萬元,,比去年同期增1.19%,,增長幅度低,指標任務未能完成,。特點:一是實際人次減少,,實際人次只有128388人次,與去年同期136507人次下降5.95%,;二是人均費用明顯增長,,實際人均費用64.06元比同期59.74元增長了4.32元;三是藥品收入基本持平,,增幅全部來自醫(yī)療收入,;四是外院檢查增幅較高,尤其是ct檢查大幅增長70.79%。建議:一是繼續(xù)大力控制大處方,,降低人均收費水平,;二是合理用藥方面取得初步成效,繼續(xù)做好監(jiān)控,;三是生化,、b超、放射等收費水平大幅度下降,,有利于進一步提高設備使用率,提高診斷準確率,,各臨床科室應合理掌握,,輔助科室要加大宣傳力度;四是外院檢查收費價格高,,本院實際利潤小,,同時造成病人“港口醫(yī)院收費高”的錯覺,建議合理控制,。

2.防??疲簶I(yè)務收入170.25萬元,較去年同期增長11.75萬元,,但未能完成172.17萬元的指標任務,。原因主要有:一是6月1日起取消兒童入保收費項目90元/人;二是健康體檢收費標準下降,,從每人90多元降到70多元,;三是辦證審查項目收費自4月份左右取消,每證80-100元,。以上項目造成防??剖杖霚p少近20萬元。

3.二門診:業(yè)務收入94.55萬元,,比去年同期增長20.46%,,完成指標任務,原因主要是5,、6,、7月大幅度增長近50%。雖然二門診完成指標任務,,但情況并不是很樂觀,,主要有:一是收入的內涵不高,藥品比例高達71.32%,,即使我院本季度派出了檢驗人員,,仍無變化,建議要不適當添置檢查治療設備,要不撤回檢驗人員,,防止資源浪費,;二是8月份搬遷新址后,月產值回復到6-7萬元水平,,來年增幅前景暗淡,。

4.住院內科:業(yè)務收入231.84萬元,比去年同期230.23萬元基本持平,。說明:①出院1851人次,,增長13.98%;②人均費用1246.04元下降11.22%,。③占用床日8600日增長7.19%,,但按天收費的項目,床位費,、護理費卻是不升反降,,護理費更是下降了6.93%,是危重病人減少,?住大房不住小房,?還是其它原因,須進一步查明,。

5.住院外科:業(yè)務收入369.28萬元,,與去年同期基本持平。說明:①出院1024人次同比下降6.14%,;②人均費用3592.05元增長7.5%,;③實際占用床8020增長1.84%,配套按天收費的項目床位費,、護理費均略有上升,,沒有出現(xiàn)內科的“異常”情況,。

6.手術室:業(yè)務收入66.81萬元,,比去年同期增長13.89%,完成指標任務,。說明:①下半年將部分材料項目劃入手術室,,估計約4萬元;②其中手術費外科34.86萬元,,占56.74%,;婦產科26.43萬元,占43.02%,。

7.婦產科門診:業(yè)務收入256.78萬元,,比去年同期增長19.53%,,完成指標任務。說明:①門診人次38599人次增長10.6%,;②人均費用63.17元增長8.67%,;③檢查是否合理,包括陰道鏡收入下降28.81%,,黑白b超收入占全院的65.61%,,靜態(tài)心電圖收入占全院的45.67%,檢驗費收入占全院的35.49%,。

8.婦產科住院:業(yè)務收入251.58萬元,,比去年同期增長1.81%,未能完成指標任務,。說明:①出院病人1299人次大幅增長30.95%,;②由于主動下調,實行廉價病房等原因,,人均費用1277.68元下降近20%。

9.檢驗科:業(yè)務收入245.24萬元,,比去年同期基本持平,。原因:①6月1日對收費價格作了調整,有關生化項目的價格下調在30%左右,;②門診部分略有下降,,住院部分增幅不明顯。

10.放射科:業(yè)務收入92.75萬元,,比去年同期增長8.81%,,接近完成指標任務。原因:①6月1日調整價格,,但放射科隨之改用感綠片作為應對,,拍片價格不將反升;②下半年透視價格下降50%,,對其收入造成較大影響,;③機器老化,經常需要維修,。

11.b超室:業(yè)務收入146.04萬元,,比去年同期增長15.88%,完成指標任務,。說明:①雖然6月1日起黑白b超價格下調近10%,,但由于檢查人次的大幅度增長,仍能完成任務,,難能可貴,;②動態(tài)心電圖門診全年產值僅有3090元,因206元/例,也就是說全年只做了15例,,與門診人次完全不成比例,。

12.口腔科:業(yè)務收入30.42萬元,比去年同期增長24.32%,,完成指標任務,。原因主要是去年基數(shù)比較低,下達任務也不高,,實際上本年度的產值也并不怎么高,。

13.五官科:業(yè)務收入58.24萬元,比去年同期67.69萬元下降13.96%,。原因主要有二個:一是本年度嚴格要求了??茖V危骞倏频目缈剖以\治減少,;二是業(yè)務未能拓展,,實際上很多內容沒有開展。

14.中醫(yī)科:業(yè)務收入42.21萬元,,比去年同期增長35.25%,,但指標任務未能完成,說明仍未達到醫(yī)院預期的目標,,但中醫(yī)科是本年度同比增幅最高的科室,。

15.體檢小組:業(yè)務收入90.38萬元,比去年同期大幅度下降30.89%,,需要說明的是體檢人次并沒有明顯下降,,產值下降的主要原因是收費價格的調整,部分工廠從去年每人次50-60元下降到只有20-30元,,降幅近50%,,造成產值的大幅度下降。

本年度全院絕對可控支出約為204萬元,,同比增長約15%,。年度指標任務只有防保科,、婦產科住院部,、b超室、檢驗科,、口腔科,、手術室、體檢小組能完成,,其余科室均超標,。一方面是核算原因,,去年部分數(shù)字是估算的,不能說絕對準確,,但從不管是超標也好,,完成也好,與指標的浮動幅度不是很多,,所以說核算相對也是比較準確的,;另一方面是科室成本控制做的不夠好,例如內科產值基本不變,,但支出增長了18.05%,,因此要進一步做好成本控制工作。

1.業(yè)務收入增長指標(20%):本院業(yè)務收入增長9.75%,,如減去敬老院部分和撥款部分,,實際收入與去年基本持平,遠遠低于預期目標,。

2.門診人均費用指標(50元/人):院本部人均費用達62.12元(含小部分沖賬處方),,大大超過市衛(wèi)生局下達的指標,經過二門診,、老人院,、體檢人次等沖減調整后,上報數(shù)字為50.22元,,符合指標,。

3.出院病人人均費用(1815元/人):本季度實際完成數(shù)為2049.78元,,超標12.94%,,但由于藥流、bb的沖賬,,實際上報數(shù)字為1802.3元,,符合指標。

4.人均住院天數(shù)(5.5天):本季度上報數(shù)為5.51天,,符合指標,。

5.每床日費用(330元):本季度實際完成數(shù)為327.31元,符合指標,。

6.藥品收入比例(40%):本季度實際完成數(shù)約為36.69%,,符合指標。

經管辦

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇六

xx醫(yī)院20xx年是比較平穩(wěn)的一年,,在面對醫(yī)療市場激烈的競爭,,本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,,全院領導員工上下一心,,共同努力,始終堅持以過硬的醫(yī)療技術,,先進的醫(yī)療設備,低廉的醫(yī)療價格,,溫馨的醫(yī)療服務為“xx”創(chuàng)下了良好的口碑?,F(xiàn)將20xx年度財務狀況報告如下:

本年度實現(xiàn)賬面收入x.27萬元,比上年度的x.09萬元減少了10%,。其中主營業(yè)務收入x.27萬元,,其他業(yè)務收入x萬元,分別比去年減少了10%和20xx在主營業(yè)務收入中,,門診收入x.3萬元,,比去年增加了8%,其中xx門診收入8.42萬元,,比去年的x.75萬元增加了25%;住院收入x.94萬元,,比去年下降了19%,較去年相比,,主要是本年減少了手外住院收入,。本年度其他收入總額為x萬元,其中:防疫站收入為x.47萬元,,比去年x.73萬元增加了16%,,房租及利息收入x.8萬元。

本年度共發(fā)生成本費用x.51萬元,,比上年度x.10萬元減少了7%,,主要表現(xiàn)在:1、本年度藥品消耗x.88萬元,,衛(wèi)生材料消耗x.69萬元,,分別比去年的x.86萬元和x.6萬元下降了12%和20xx主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到x.71萬元,,與去年持平,。醫(yī)療收入達到x.56萬元,比去年減少了15%,。2,、本年度工資獎金及社會保障費x.18萬元,比上年度x.44萬元增加支出x.74萬元,增加了1%。3,、本年度發(fā)生能源費支出36萬元,。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,,支付水費2.1萬元,。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。4,、本年度計提房屋設備折舊x.3萬元,,與上年基本持平,。5、全年還發(fā)生電話費1.3萬元,,差旅及交通費2.5萬元,,印刷及復印費5.5萬元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬元,,招待費支出x.9萬元,,計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元,寬帶網及醫(yī)??ㄊ褂觅M,軟件服務費4.85萬元,,門診及住院票據(jù)費1.48萬元,刷卡手續(xù)費1.38萬元,,汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元,,垃圾清運費0.38萬元,購工裝及醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元等,。6,、本年計提董事長基金x.89萬元,推銷上年待攤費用x萬元,。

1,、ct后續(xù)維護費,移機費x.78萬元,。2,、廣告宣傳及招牌制作費x.4萬元。3,、設備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費x.5萬元,。4、醫(yī)療賠償支出x.83萬元,。5,、支付碎石及手外科上年度提成x.76萬元,。6,、門診房屋改造裝修支出x.5萬元。7,、防水處理改造工程x.04萬元,。8、本年度新增設備投資x.1萬元,。主要購置了高頻利浦刀,,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,,痔瘡吻合器及刺激儀,,心電監(jiān)護儀等,。

本年度實現(xiàn)利潤總額x.76萬元,加年初的分配結余x.64萬元,,期末賬面未分配利潤為x.4萬元,。

本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額x.42萬元,除定期存款戶x萬元外,,實際可用貨幣資金x.42萬元,。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入x.45萬元。其中經營活動總流入為x.34萬元,,占71%,,收到銀行存款利息流入x.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務收入x.2萬元,,占經營流入的x.5%,,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動經費x.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入x.29萬元,。其中:經營活動流出x.25萬元,,占87.6%;固定資產購置投資支出x.1萬元,占3.1%;房屋改造支出x.5萬元,,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,,占2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出x.65萬元,占經營流出的42%;用于職工方面支出x萬元,占經營流出的53.5%;ct維護以及移機支出x.78萬元。

1,、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作,。2、加強醫(yī)療專用設備的安全使用和維護管理,。3,、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化,努力降低財務風險。4,、加強財務監(jiān)督及控制職能,進一步協(xié)調科室與財務關系,做好住院結算和門診收費工作的管理,。5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率,。6,、繼續(xù)發(fā)揚我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),節(jié)能降耗,,努力降低成本,,調動員工積極性,為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力,。

醫(yī)院年度經濟運營分析報告篇七

20xx年度,,我院堅持“以人為本”,以比較低廉的價格,,為群眾提供比較優(yōu)質的服務為宗旨,,嚴格落實市衛(wèi)生局“總量控制,,結構調整”要求,逐步推行成本核算,,醫(yī)院的整體收入增幅雖然比2004年增幅有所下降,,但內涵增高,收入結構合理,,為新醫(yī)院的良性發(fā)展打下了比較好的基礎,。

1、本年度總收入2555.24萬元(其中業(yè)務收入2479.74萬元,,補助收入75.5萬元),,與去年同期2328.2萬元相比增長9.75%,增幅較去年同期下降了10多個百分點,??紤]到本年度增加了敬老院部分收入47.5萬元,補助收入增多了60萬元,,實際業(yè)務收入只有2432.24萬元,,由于去年多算了6天,所以04,、05年真正業(yè)務收入基本持平,。原因是多方面的,主要包括有:門診人次下降,,住院人次增長緩慢(其中人均費用高的外科下降),,收費價格下調,個別收費項目取消,,服務項目沒有增多等等,。

2、收入內涵下降,,主要表現(xiàn)在藥品收入增幅高于醫(yī)療收入增幅,,其它收入增長緩慢。

具體科室:

1.門急診:業(yè)務收入822.5萬元,,比去年同期增1.19%,,增長幅度低,指標任務未能完成,。特點:一是實際人次減少,,實際人次只有128388人次,,與去年同期136507人次下降5.95%,;二是人均費用明顯增長,實際人均費用64.06元比同期59.74元增長了4.32元,;三是藥品收入基本持平,,增幅全部來自醫(yī)療收入;四是外院檢查增幅較高,,尤其是ct檢查大幅增長70.79%,。建議:一是繼續(xù)大力控制大處方,降低人均收費水平,;二是合理用藥方面取得初步成效,,繼續(xù)做好監(jiān)控;三是生化,、b超,、放射等收費水平大幅度下降,有利于進一步提高設備使用率,,提高診斷準確率,,各臨床科室應合理掌握,輔助科室要加大宣傳力度,;四是外院檢查收費價格高,,本院實際利潤小,同時造成病人“港口醫(yī)院收費高”的錯覺,,建議合理控制,。

2.防保科:業(yè)務收入170.25萬元,,較去年同期增長11.75萬元,,但未能完成172.17萬元的指標任務。原因主要有:一是6月1日起取消兒童入保收費項目90元/人,;二是健康體檢收費標準下降,,從每人90多元降到70多元;三是辦證審查項目收費自4月份左右取消,,每證80-100元,。以上項目造成防保科收入減少近20萬元,。

3.二門診:業(yè)務收入94.55萬元,,比去年同期增長20.46%,完成指標任務,,原因主要是5,、6、7月大幅度增長近50%,。雖然二門診完成指標任務,,但情況并不是很樂觀,主要有:一是收入的內涵不高,藥品比例高達71.32%,,即使我院本季度派出了檢驗人員,,仍無變化,建議要不適當添置檢查治療設備,,要不撤回檢驗人員,,防止資源浪費;二是8月份搬遷新址后,,月產值回復到6-7萬元水平,,來年增幅前景暗淡。

4.住院內科:業(yè)務收入231.84萬元,,比去年同期230.23萬元基本持平,。說明:①出院1851人次,增長13.98%,;②人均費用1246.04元下降11.22%,。③占用床日8600日增長7.19%,但按天收費的項目,,床位費,、護理費卻是不升反降,護理費更是下降了6.93%,,是危重病人減少,?住大房不住小房?還是其它原因,,須進一步查明,。

5.住院外科:業(yè)務收入369.28萬元,與去年同期基本持平,。說明:①出院1024人次同比下降6.14%,;②人均費用3592.05元增長7.5%;③實際占用床8020增長1.84%,,配套按天收費的項目床位費,、護理費均略有上升,沒有出現(xiàn)內科的“異?!鼻闆r,。

6.手術室:業(yè)務收入66.81萬元,比去年同期增長13.89%,,完成指標任務,。說明:①下半年將部分材料項目劃入手術室,估計約4萬元,;②其中手術費外科34.86萬元,,占56.74%,;婦產科26.43萬元,占43.02%,。

7.婦產科門診:業(yè)務收入256.78萬元,,比去年同期增長19.53%,,完成指標任務,。說明:①門診人次38599人次增長10.6%;②人均費用63.17元增長8.67%,;③檢查是否合理,,包括陰道鏡收入下降28.81%,黑白b超收入占全院的65.61%,,靜態(tài)心電圖收入占全院的45.67%,,檢驗費收入占全院的35.49%。

8.婦產科住院:業(yè)務收入251.58萬元,,比去年同期增長1.81%,,未能完成指標任務。說明:①出院病人1299人次大幅增長30.95%,;②由于主動下調,,實行廉價病房等原因,人均費用1277.68元下降近20%,。

9.檢驗科:業(yè)務收入245.24萬元,,比去年同期基本持平。原因:①6月1日對收費價格作了調整,,有關生化項目的價格下調在30%左右,;②門診部分略有下降,住院部分增幅不明顯,。

10.放射科:業(yè)務收入92.75萬元,,比去年同期增長8.81%,接近完成指標任務,。原因:①6月1日調整價格,,但放射科隨之改用感綠片作為應對,拍片價格不將反升,;②下半年透視價格下降50%,,對其收入造成較大影響;③機器老化,,經常需要維修,。

11.b超室:業(yè)務收入146.04萬元,比去年同期增長15.88%,,完成指標任務,。說明:①雖然6月1日起黑白b超價格下調近10%,,但由于檢查人次的大幅度增長,仍能完成任務,,難能可貴,;②動態(tài)心電圖門診全年產值僅有3090元,因206元/例,,也就是說全年只做了15例,,與門診人次完全不成比例。

12.口腔科:業(yè)務收入30.42萬元,,比去年同期增長24.32%,,完成指標任務。原因主要是去年基數(shù)比較低,,下達任務也不高,,實際上本年度的產值也并不怎么高。

13.五官科:業(yè)務收入58.24萬元,,比去年同期67.69萬元下降13.96%,。原因主要有二個:一是本年度嚴格要求了專科專治,,五官科的跨科室診治減少,;二是業(yè)務未能拓展,實際上很多內容沒有開展,。

14.中醫(yī)科:業(yè)務收入42.21萬元,,比去年同期增長35.25%,但指標任務未能完成,,說明仍未達到醫(yī)院預期的目標,,但中醫(yī)科是本年度同比增幅最高的科室。

15.體檢小組:業(yè)務收入90.38萬元,,比去年同期大幅度下降30.89%,,需要說明的是體檢人次并沒有明顯下降,產值下降的主要原因是收費價格的調整,,部分工廠從去年每人次50-60元下降到只有20-30元,,降幅近50%,造成產值的大幅度下降,。

本年度全院絕對可控支出約為204萬元,,同比增長約15%。年度指標任務只有防???、婦產科住院部、b超室,、檢驗科,、口腔科,、手術室、體檢小組能完成,,其余科室均超標,。一方面是核算原因,去年部分數(shù)字是估算的,,不能說絕對準確,,但從不管是超標也好,完成也好,,與指標的浮動幅度不是很多,,所以說核算相對也是比較準確的,;另一方面是科室成本控制做的不夠好,,例如內科產值基本不變,但支出增長了18.05%,,因此要進一步做好成本控制工作,。

1.業(yè)務收入增長指標(20%):本院業(yè)務收入增長9.75%,如減去敬老院部分和撥款部分,,實際收入與去年基本持平,,遠遠低于預期目標。

2.門診人均費用指標(50元/人):院本部人均費用達62.12元(含小部分沖賬處方),,大大超過市衛(wèi)生局下達的指標,,經過二門診、老人院,、體檢人次等沖減調整后,,上報數(shù)字為50.22元,符合指標,。

3.出院病人人均費用(1815元/人):本季度實際完成數(shù)為2049.78元,,超標12.94%,但由于藥流,、bb的沖賬,,實際上報數(shù)字為1802.3元,符合指標,。

4.人均住院天數(shù)(5.5天):本季度上報數(shù)為5.51天,,符合指標。

5.每床日費用(330元):本季度實際完成數(shù)為327.31元,,符合指標,。

6.藥品收入比例(40%):本季度實際完成數(shù)約為36.69%,符合指標,。

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