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2023年審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃 審計(jì)工作打算(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-08-06 08:39:10
2023年審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃 審計(jì)工作打算(10篇)
時(shí)間:2024-08-06 08:39:10     小編:zdfb

時(shí)間流逝得如此之快,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),,是時(shí)候開始寫計(jì)劃了,。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,?而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢,?以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧,。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇一

一、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)毛澤東思想,,鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想 ,、認(rèn)真貫徹黨的十七大精神 ,,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,自覺運(yùn)用十七大精神武裝頭腦,、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)與校園,。 自覺遵守黨風(fēng)廉政規(guī)定和廉政準(zhǔn)則,,不斷提高政治思想理論水平和防腐倡廉的自覺性,。繼續(xù)解放思想,,堅(jiān)持改革開放,,推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧,,為奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利而奮斗,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)人職業(yè)道德規(guī)范》等審計(jì)法律法規(guī),,積極參加省教育廳,、審計(jì)廳舉辦的專業(yè)培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,,不斷調(diào)整工作思路,工作方法,轉(zhuǎn)變觀念,,開拓創(chuàng)新,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手,,為學(xué)校的改革和發(fā)展服務(wù)。 使學(xué)校的審計(jì)工作更加透明,,更加完善,。

三,、繼續(xù)充實(shí)完善學(xué)校內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和管理辦法,提高審計(jì)工作質(zhì)量,。根據(jù)審計(jì)工作實(shí)踐中出現(xiàn)的實(shí)際問題,,制定和完善各項(xiàng)內(nèi)審管理辦法,使審計(jì)工作做到有法可依,,有章可循,, 保證審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性,加強(qiáng)審計(jì)工作的計(jì)劃性,、科學(xué)性,。充分發(fā)揮審計(jì)工作在學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的監(jiān)督、鑒證作用,。 努力減少在審計(jì)工作中的失誤,,提高警惕性,不使學(xué)校出現(xiàn)壞賬,,爛賬,。

四、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì),,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理 ,,提高審計(jì)人員的素質(zhì)。

1,、做好對(duì)學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù),、決算執(zhí)行的審計(jì);

2,、加強(qiáng)專項(xiàng)資金和科研經(jīng)費(fèi)的審計(jì);

3、對(duì)財(cái)政金融學(xué)院 ,、對(duì)外信息管理學(xué)院,、對(duì)學(xué)生工作處、對(duì)信息工作處xx 年至 xx年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì); 保證財(cái)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)漏帳,,壞賬。

1,、做好西苑餐廳,、師苑餐廳、專家樓裝飾工程的結(jié)算審計(jì);

2,、做好新建圖書館,、逸夫樓及地下綜合服務(wù)中心工程的結(jié)算審計(jì);

3、做好校本部鍋爐房擴(kuò)建工程的竣工結(jié)算審計(jì);

4,、做好明水校區(qū)一期工程市政管網(wǎng)(一,、二、三標(biāo)段)的竣工結(jié)算審計(jì);

5,、做好明水校區(qū)泵房,、清水池的竣工結(jié)算審計(jì);

6、做好明水校區(qū)擋土墻,、臺(tái)階,、后勤辦公樓室外工程的竣工結(jié)算審計(jì) ;

7、做好明水校區(qū)風(fēng)雨操場,、大門口的竣工結(jié)算審計(jì)

8,、做好明水校區(qū)后勤管理中心樓的竣工結(jié)算審計(jì);

9、做好明水校區(qū)一期智能化系統(tǒng)的竣工結(jié)算審計(jì);

10,、全面審計(jì)xx年度的修繕工程項(xiàng)目,。

六、按照學(xué)?!恫少徴袠?biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)范》的要求繼續(xù)做好物資,、設(shè)備采購和工程項(xiàng)目的招標(biāo)監(jiān)督工作。 對(duì)學(xué)校所需的物資,,設(shè)備采購等進(jìn)行招標(biāo),,務(wù)必使我校所需既實(shí)用又便宜,達(dá)到雙贏,。學(xué)校審計(jì)處會(huì)派專人進(jìn)行監(jiān)管,,對(duì)賬務(wù)能做到透明,無差錯(cuò),。保證我校的財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

八,、認(rèn)真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到有求必應(yīng),,有問必答,。認(rèn)真做好本職工作。

我校要緊緊圍繞上述審計(jì),,立足現(xiàn)實(shí),、著眼長遠(yuǎn)、抓住重點(diǎn),、整體推進(jìn),,不斷研究新情況、解決新問題,、創(chuàng)建新機(jī)制,、增長新本領(lǐng),全面加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè),。使我校的增加方式更加完善,,體制更加健全,方式更加科學(xué),,基礎(chǔ)更加鞏固,。建設(shè)中國特色社會(huì)主義文化是中國特色社會(huì)主義建設(shè)實(shí)踐的重要方面,尤其是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得一定成就的基礎(chǔ)上,,文化建設(shè)被擺放在前所未有的重大地位,。

黨的十八大報(bào)告專以推動(dòng)社會(huì)主義文化的大發(fā)展大繁榮為題。進(jìn)一步為學(xué)生搭建舞臺(tái),,提供自主發(fā)展的空間,,使學(xué)生在學(xué)校生活中全面發(fā)展的同時(shí)張揚(yáng)個(gè)性。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇二

結(jié)合,,凡是有財(cái)政收入上繳任務(wù)和使用財(cái)政資金的單位都要納入審計(jì)范圍,,確保財(cái)政審計(jì)的深度與廣度。要加強(qiáng)部門預(yù)算,、政府采購,、“收支兩條線”、政府非稅收入,、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)政改革措施執(zhí)行情況的審計(jì),。要通過不斷深化財(cái)政審計(jì),特別是對(duì)地稅,、土地,、農(nóng)電等幾個(gè)有較大財(cái)政上繳任務(wù)的單位和對(duì)部分使用財(cái)政資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計(jì),,更進(jìn)一步查找和發(fā)現(xiàn)問題,,強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法威力,,加大對(duì)重大違紀(jì)違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,注重審計(jì)執(zhí)法效果,,加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督,,促進(jìn)整改和糾正,加強(qiáng)部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段,,加強(qiáng)審計(jì)情況的深層次分析與研究,,為縣委政府宏觀決策提供服務(wù)。

(二)加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)

優(yōu)勢,,加大審計(jì)力量,,提高工作效率,重點(diǎn)審計(jì)工程招投標(biāo)程序,、工程量不實(shí)和高估冒算工程造價(jià)等問題,有力地保障政府投資效益的化,,限度的為國家和地方政府節(jié)約資金,。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館,、縣醫(yī)院門診大樓等×××個(gè)投資審計(jì)項(xiàng)目,。

(三)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作對(duì)于加強(qiáng)干部監(jiān)督管理,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),,保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展,具有十分重要的作用,。*年我局將堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,創(chuàng)新思路,改進(jìn)方法,,積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作向更高層次,、更高水平度發(fā)展。堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,,要把對(duì)經(jīng)濟(jì)決策權(quán),、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán),、資金分配權(quán)的監(jiān)督,,放在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的突出位置。要通過對(duì)被審計(jì)責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支,、固定資產(chǎn)增減,、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)分析,,重點(diǎn)分清被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。

努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的利用,,更加科學(xué)地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。不斷豐富和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的形式,繼續(xù)開展任中和離任審計(jì),,探索開展任前審計(jì),,將三種審計(jì)形式有機(jī)結(jié)合。要通過穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督,,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,更好地促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展,。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計(jì)劃和縣委組織部門的委托對(duì)套海鎮(zhèn),、司法局、發(fā)改局,、交通局等×××個(gè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇三

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成,。xx年3月10日,,經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議,選舉獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,,由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

(一)xx年2月7日,,審計(jì)委員會(huì)召開第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,,會(huì)議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào),。

(二)xx年6月5日,,審計(jì)委員會(huì)召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,會(huì)議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱"福建華興")為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,,并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào),。

(三)xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,,并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào),。

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格,能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,,能針對(duì)公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,,向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議,。報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng),。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé),,遵循了獨(dú)立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,。

報(bào)告期內(nèi),公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下,,合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,,并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立,、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,,有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí),、完整和準(zhǔn)確,不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整,、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更,、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),,也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐,、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性。

報(bào)告期內(nèi),,審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,,保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作,。在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保證公司資產(chǎn)安全,,確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整,并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,。審計(jì)委員會(huì)通過審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,,認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,。

報(bào)告期內(nèi),,審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,,保障外部審計(jì)工作的順利開展,。

報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,,恪盡職守,、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。

特此報(bào)告,。

xx年4月9日

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇四

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成,其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任,。

1,、xx年1月18日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,,對(duì)公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

2,、xx年6月16日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

3、xx年7月31日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,,會(huì)議主要審議公司xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的`整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

4,、xx年10月28日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,,就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,,并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求,。

1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

xx年度,,我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu),。

2,、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì),、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律,、法規(guī),、規(guī)章,、公司章程以及內(nèi)部管理制度,,股東大會(huì)、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益,。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求,。

3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),,并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題,。

我們審計(jì)委員會(huì)成員xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,,勤勉盡責(zé),切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),,指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

xx年,我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,,以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作,,不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力,。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇五

回顧今年的工作,,在全局干部職工的共同努力下,我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?,但也仍然存在著諸多欠缺和不足,,如:審計(jì)的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要,雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,,但是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄,,軟件應(yīng)用能力較低的問題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素;審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)與審計(jì)發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等,這些都有待在以后的工作中予以一一改進(jìn),。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇六

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成。xx年3月10日,,經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議,,選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,,由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人,。

(一)xx年2月7日,審計(jì)委員會(huì)召開第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,,會(huì)議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,,并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

(二)xx年6月5日,,審計(jì)委員會(huì)召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,,會(huì)議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,,并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

(三)xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,,會(huì)議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,,并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格,,能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,能針對(duì)公司出現(xiàn)的問題提出管理建議,。鑒于上述原因,,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議,。報(bào)告期內(nèi),,審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,,未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé),,遵循了獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,。

報(bào)告期內(nèi),,公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下,合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,,并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,,并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,,有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),,確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi),,審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,,不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整,、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更,、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng),、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐,、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性,。

報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》,、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的`要求,,不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,,保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作。在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),,保證公司資產(chǎn)安全,,確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,,并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制。審計(jì)委員會(huì)通過審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,,認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

報(bào)告期內(nèi),,審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,保障外部審計(jì)工作的順利開展,。

報(bào)告期內(nèi),,審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,恪盡職守,、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé),。

特此報(bào)告。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇七

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成,,其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

1,、20xx年1月18日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

2、20xx年6月16日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,,對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

3,、20xx年7月31日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

4、20xx年10月28日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,,聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求,。

1,、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

20xx年度,我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,,建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2,、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī),、規(guī)章,、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益,。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的.有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

3,、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題。

我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,,勤勉盡責(zé),,切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

20xx年,,我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,,以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通,、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇八

全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),,對(duì)財(cái)務(wù)收支,、項(xiàng)目資金管理、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,,提出建議和整改措施,建立長效管理機(jī)制,,規(guī)范管理,,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

二,、運(yùn)用審計(jì)成果,,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,,著眼整改,,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,,及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況,,在整改過程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),,不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,,組織自查整改,。

三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流,,提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,,深入進(jìn)行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),,促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高,。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力,。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,,創(chuàng)新審計(jì)思路,改進(jìn)審計(jì)方法,,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率,。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育,,提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德,,樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,,積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇九

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成,,其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

1,、20xx年1月18日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

2,、20xx年6月16日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,,對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

3,、20xx年7月31日,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,,會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,,同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

4,、20xx年10月28日,,召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,,就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,,并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求,。

1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

20xx年度,,我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,,較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu),。

2,、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì),、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī),、規(guī)章,、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益,。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

3,、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題。

我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,,勤勉盡責(zé),,切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

20xx年,,我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,,以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通,、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇十

回顧今年的工作,,在全局干部職工的共同努力下,,我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽儯踩匀淮嬖谥T多欠缺和不足,,如:審計(jì)的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要,,雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,但是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄,軟件應(yīng)用能力較低的問題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素;審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)與審計(jì)發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等,,這些都有待在以后的工作中予以一一改進(jìn),。

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