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審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱(十三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-07 15:36:12
審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱(十三篇)
時(shí)間:2023-03-07 15:36:12     小編:admin

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審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇一

2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,,審核擬定監(jiān)察,、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算,。

3,、審核對(duì)集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

4,、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn),、負(fù)債、損益,、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。

5、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評(píng)價(jià),。

6,、監(jiān)督對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)意見,、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作,。

7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評(píng)選工作的監(jiān)察,,指導(dǎo)組織受理各類投訴,、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇二

1,、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案,,并組織各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),,有效識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn);對(duì)內(nèi)控體系的建立,、完善有一定認(rèn)識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,,編制審計(jì)報(bào)告,、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),,并監(jiān)督整改落實(shí),推動(dòng)改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù),、編制審計(jì)報(bào)告的能力;

4,、評(píng)估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,,提出合理可行的改進(jìn)建議;

5,、對(duì)子公司股權(quán)投資、項(xiàng)目投資進(jìn)行評(píng)估分析;

6,、執(zhí)行年度子公司財(cái)務(wù)審計(jì),、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)以及專項(xiàng)審計(jì)任務(wù);

7,、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇三

1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

2,、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì),、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;

3,、擬定審計(jì)方案,,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),,提出改進(jìn)意見;

5,、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇四

1,、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;

2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)方式,、工作底稿的編寫);

3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,,制訂審計(jì)計(jì)劃;

4,、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

5,、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6,、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;

7、審計(jì)資料,、底稿的歸檔、保管,。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇五

1,、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;

2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃;

3,、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),,制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

5,、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;

6、組織對(duì)公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;

8、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計(jì)變更,,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督;

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇六

1,、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;

2,、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃;

3,、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),,制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

5,、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;

6、組織對(duì)公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;

8、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計(jì)變更,,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督;

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇七

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定,、完善和執(zhí)行。

2,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,,編制審計(jì)工作方案,。

3、對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、制度執(zhí)行,、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行,、經(jīng)營績(jī)效,、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。

4,、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度,、流程的執(zhí)行情況。

5,、負(fù)責(zé)受理內(nèi),、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律,、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議,。

6,、組織對(duì)工程審批、合同簽訂,,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金,、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。

7,、跟蹤被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況,。

8、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇八

1,、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計(jì)計(jì)劃,、方案,、制度;

2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,,評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),,確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;

3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作,,包括:經(jīng)營成果審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì),、專案審計(jì),、管理審計(jì)和外部審計(jì);

4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

5,、根據(jù)董事會(huì),、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要,,安排專項(xiàng)審計(jì),如采購等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì),、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;

6,、籌備ipo財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇九

1,、協(xié)助上級(jí)制訂審計(jì)的管理制度和細(xì)則,,組織編制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

2、組織開展集團(tuán)月度例行審計(jì)工作,,對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;

3,、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,,組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì),,發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn),,提出改善建議;

4、視情組織開展專項(xiàng)審計(jì),、專案審計(jì)和財(cái)物收支審計(jì);

5,、組織編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

6,、對(duì)接,、配合集團(tuán)聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財(cái)產(chǎn)和資金使用情況,、流程運(yùn)行狀況,,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷運(yùn)行效率;

8,、會(huì)同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán),、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度,、貪污挪用財(cái)物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

9,、管理下屬團(tuán)隊(duì),包括部門預(yù)算,、團(tuán)隊(duì)成員分工,、計(jì)劃的制定與落實(shí)、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等;

10,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù),。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇十

根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,。

對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè),、合同管理、招標(biāo)采購,、成本控制,、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);

對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署,、設(shè)計(jì),、施工、監(jiān)理,、驗(yàn)收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);

按照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);

突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查,、隱蔽工程驗(yàn)收,、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,,收集審計(jì)證據(jù),,提出處理意見和整改意見,與被審計(jì)單位溝通,,并督促有關(guān)單位整改;

編制審計(jì)報(bào)告,,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性,、合理性;

能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇十一

根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,。

對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理,、招標(biāo)采購,、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);

對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo),、合同簽署,、設(shè)計(jì)、施工,、監(jiān)理,、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);

按照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);

突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查,、隱蔽工程驗(yàn)收,、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,,收集審計(jì)證據(jù),,提出處理意見和整改意見,與被審計(jì)單位溝通,,并督促有關(guān)單位整改;

編制審計(jì)報(bào)告,,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性,、合理性;

能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤,。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇十二

1,、協(xié)助上級(jí)制訂審計(jì)的管理制度和細(xì)則,組織編制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

2,、組織開展集團(tuán)月度例行審計(jì)工作,,對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),,跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;

3,、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì),、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì),,發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn),提出改善建議;

4,、視情組織開展專項(xiàng)審計(jì),、專案審計(jì)和財(cái)物收支審計(jì);

5、組織編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,,提出處理意見和建議;

6,、對(duì)接、配合集團(tuán)聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

7,、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財(cái)產(chǎn)和資金使用情況,、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,,判斷運(yùn)行效率;

8,、會(huì)同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循,、違反財(cái)務(wù)制度,、貪污挪用財(cái)物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

9、管理下屬團(tuán)隊(duì),,包括部門預(yù)算,、團(tuán)隊(duì)成員分工,、計(jì)劃的制定與落實(shí)、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等;

10,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé) 審計(jì)總監(jiān)簡(jiǎn)稱篇十三

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè),、維護(hù)和更新;

2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,,參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并參與實(shí)施;

3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案,,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,,編制相關(guān)審計(jì)工作底稿,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄,、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見,。

4.負(fù)責(zé)建立、健全審計(jì)檔案,,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔,。

5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。

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