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審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇一
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,,審核擬定監(jiān)察,、審計工作計劃、費用預(yù)算,。
3,、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4,、指導(dǎo)對集團及所屬公司的資產(chǎn),、負(fù)債、損益,、所有者權(quán)益進行審計監(jiān)督,。
5、指導(dǎo)對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進行審查和評價,。
6,、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作,。
7,、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,,參與公司年終目標(biāo)考核,、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴,、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查,。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇二
1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2,、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風(fēng)險;對內(nèi)控體系的建立,、完善有一定認(rèn)識和實踐經(jīng)驗;
3,、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告,、整改建議及階段性審計總結(jié),,并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務(wù),、編制審計報告的能力;
4,、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險并向集團領(lǐng)導(dǎo)反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,,提出合理可行的改進建議;
5,、對子公司股權(quán)投資、項目投資進行評估分析;
6,、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計,、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);
7,、完成上級交辦的其他任務(wù),。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇三
1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;
2,、組織實施財務(wù)審計,、管理審計、專項審計等;
3,、擬定審計方案,,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,,提出改進意見;
5,、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6,、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇四
1,、負(fù)責(zé)編制集團下屬公司全年審計計劃;
2,、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式,、工作底稿的編寫);
3,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4,、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5,、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6,、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料,、底稿的歸檔,、保管。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇五
1,、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2,、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3,、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo),,制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5,、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,,必要時委托審計事務(wù)所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇六
1,、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2,、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3,、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo),,制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5,、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,,必要時委托審計事務(wù)所進行;
6,、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8,、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,,審核公司相關(guān)文件,,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇七
1、負(fù)責(zé)集團審計部工作制度和工作流程的制定,、完善和執(zhí)行,。
2、負(fù)責(zé)集團審計工作的規(guī)劃,,結(jié)合集團領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),,組織審計小組,編制審計工作方案,。
3,、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表,、制度執(zhí)行,、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行,、經(jīng)營績效,、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4,、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計集團各項管理制度,、流程的執(zhí)行情況。
5,、負(fù)責(zé)受理內(nèi),、外部單位、個人的檢舉控告,,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律,、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議,。
6,、組織對工程審批、合同簽訂,,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金,、成本投入情況進行審計。
7,、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況,。
8,、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇八
1,、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,,制定年度審計計劃、方案,、制度;
2,、組織編制審計預(yù)警機制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點,,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;
3,、指導(dǎo)并推進公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計,、財務(wù)收支審計,、離任審計、專案審計,、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,、合理性和有效性進行審計監(jiān)督;
5,、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層,、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計,、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;
6,、籌備ipo財務(wù)規(guī)范化工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇九
1,、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作,,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3,、按照年度項目審計計劃,,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,,發(fā)現(xiàn)薄弱點,,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計,、專案審計和財物收支審計;
5,、組織編寫內(nèi)部審計報告,,提出處理意見和建議;
6、對接,、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);
7,、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,,分析資產(chǎn)報表,,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán),、有章不循,、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9,、管理下屬團隊,,包括部門預(yù)算、團隊成員分工,、計劃的制定與落實,、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;
10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù),。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十
根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實施,。
對公司重大工程項目的工程建設(shè),、合同管理、招標(biāo)采購,、成本控制,、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標(biāo)、合同簽署,、設(shè)計,、施工、監(jiān)理,、驗收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進場材料抽查,、隱蔽工程驗收,、工程質(zhì)量檢查、工程進度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,,收集審計證據(jù),,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計報告,,并確保審計報告的正確性,、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計結(jié)果,,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點;
對以前年度審計結(jié)果的整改情況進行審計追蹤,。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十一
根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實施,。
對公司重大工程項目的工程建設(shè),、合同管理、招標(biāo)采購,、成本控制,、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標(biāo)、合同簽署,、設(shè)計,、施工、監(jiān)理,、驗收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進場材料抽查,、隱蔽工程驗收,、工程質(zhì)量檢查、工程進度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,,與被審計單位溝通,,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性,、可靠性,、合理性;
能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點;
對以前年度審計結(jié)果的整改情況進行審計追蹤,。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十二
1,、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;
2,、組織開展集團月度例行審計工作,,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),,跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3,、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計,、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,,發(fā)現(xiàn)薄弱點,,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計,、專案審計和財物收支審計;
5,、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6,、對接,、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況,、流程運行狀況,,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;
8,、會同其他部門查處集團濫用職權(quán),、有章不循、違反財務(wù)制度,、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9,、管理下屬團隊,包括部門預(yù)算,、團隊成員分工,、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核,、團隊建設(shè)等;
10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十三
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè),、維護和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進行記錄,、匯報并提出改進意見,。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,,保證審計資料及時歸檔,。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。