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審計(jì)總監(jiān)崗位說明書(十一篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-07-22 09:37:21
審計(jì)總監(jiān)崗位說明書(十一篇)
時(shí)間:2024-07-22 09:37:21     小編:zdfb

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審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇一

2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;

3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度,、內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,,并對其有效性、合理性,、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價(jià);

4.對公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性,、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,,為優(yōu)化公司經(jīng)營管理流程提供意見建議;

5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,為經(jīng)營者升職、降職,、免職和調(diào)動提供參考依據(jù);

6.根據(jù)需要對《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);

7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技能;

8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,,對外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià),。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇二

1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度,、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);

3.對公司支付事項(xiàng),、采購事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì),、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);

6.對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改,、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);

7.整理和匯總審計(jì)工作底稿,,撰寫審計(jì)報(bào)告,。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇三

1,、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。

2,、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),,負(fù)責(zé)工程、招采,、成本,、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);

3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫和完善,,提出專項(xiàng)審計(jì)建議;

4,、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫審計(jì)報(bào)告,。

5,、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。

6,、組織實(shí)施,、配合開展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;

7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇四

1,、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計(jì)計(jì)劃,、方案,、制度;

2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,,評審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;

3,、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作,,包括:經(jīng)營成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、離任審計(jì),、專案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);

4,、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層,、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要,,安排專項(xiàng)審計(jì),如采購等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì),、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;

6,、籌備ipo財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇五

根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,。

對公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理,、招標(biāo)采購,、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);

對工程項(xiàng)目招標(biāo),、合同簽署,、設(shè)計(jì)、施工,、監(jiān)理,、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);

按照上級要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);

突擊現(xiàn)場檢查,、進(jìn)場材料抽查,、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查,、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見和整改意見,,與被審計(jì)單位溝通,,并督促有關(guān)單位整改;

編制審計(jì)報(bào)告,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性,、可靠性,、合理性;

能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

對以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤,。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇六

1,、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)工作,,主導(dǎo)工程審計(jì)工作;

2,、 根據(jù)董事會要求,審計(jì)集團(tuán)管理層經(jīng)營決策及項(xiàng)目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況,、合法合規(guī)性,,并直接向董事會匯報(bào);

3,、建立健全集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管理體系、制度與流程,、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

4,、做好全集團(tuán)工程造價(jià)、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計(jì)監(jiān)察工作;

5,、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

6,、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議,、合同(法律條款);

7,、協(xié)助律師團(tuán)隊(duì)處理公司各類案件。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇七

1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè),、維護(hù)和更新,,制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及預(yù)警體系,。

2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),,梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé),,監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營數(shù)據(jù),。

3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,,并實(shí)施,。

4.負(fù)責(zé)對公司的項(xiàng)目投資開發(fā)、設(shè)計(jì)管理,、招標(biāo)采購,、成本控制、工程管理,、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及審計(jì),。

5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控,、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,,出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,,并監(jiān)督整改到位,。

6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇八

1,、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門規(guī)章制度,,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度,、辦法,,并督促執(zhí)行。

2,、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃,、費(fèi)用預(yù)算,。

3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評價(jià),。

4,、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債,、損益,、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5,、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評價(jià),。

6、監(jiān)督對審計(jì)建議,、審計(jì)意見,、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。

7,、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核,、各項(xiàng)評選工作的監(jiān)察,,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查,。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇九

1,、負(fù)責(zé)開展綜合類審計(jì)工作,如營銷,、財(cái)務(wù),、人事行政、投資,、流程等綜合類審計(jì)工作;

2,、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫審計(jì)計(jì)劃、收集,、整理審計(jì)證據(jù),、填寫審計(jì)底稿,、撰寫審計(jì)報(bào)告和整改意見書;

3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程,、制度運(yùn)作情況,,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn),督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);

4,、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表,、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);

5,、負(fù)責(zé)對公司高層及中,、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);

6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作,、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,,并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;

7、負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)審計(jì)工作的開展,。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇十

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè),、維護(hù)和更新;

2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,,并參與實(shí)施;

3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案,,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計(jì)工作底稿,,對相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄,、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見。

4.負(fù)責(zé)建立,、健全審計(jì)檔案,,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn),。

6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)崗位說明書篇十一

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度控審計(jì)劃,、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,,制定部門工作計(jì)劃,、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)的制定,,為董事會決策提供依據(jù),。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度,、流程執(zhí)行,,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,,對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷,、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),,降低經(jīng)營成本;

6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),,監(jiān)督財(cái)務(wù)部門防范稅務(wù)、資金,、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;

7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;

8?組織做好重要崗位離作審計(jì),,界定管理責(zé)作,,評價(jià)經(jīng)營成果。

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