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普通發(fā)票退稅申請(qǐng)書 增值稅普通發(fā)票退票申請(qǐng)(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-07-17 14:12:50
普通發(fā)票退稅申請(qǐng)書 增值稅普通發(fā)票退票申請(qǐng)(三篇)
時(shí)間:2024-07-17 14:12:50     小編:zdfb

在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊,。范文書寫有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪兀肯旅媸切【帪榇蠹沂占膬?yōu)秀范文,,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,。

普通發(fā)票退稅申請(qǐng)書增值稅普通發(fā)票退票申請(qǐng)篇一

您好,!

本公司xxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,,該筆稅款是¥131元,,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131元,。

在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,,無(wú)欠稅現(xiàn)象,。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開戶行:xx銀行。

銀行賬號(hào):xxxxxxxx,。

特此說(shuō)明,!

申請(qǐng)公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

普通發(fā)票退稅申請(qǐng)書增值稅普通發(fā)票退票申請(qǐng)篇二

我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,,地址:____,,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn),、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外),。

公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____,。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn),。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額,、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào),。

我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,,人民幣_(tái)___元,。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元,。(詳見附表)

因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,,資金緊張,,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,,請(qǐng)予審核,。

____________有限公司

____年____月____日

普通發(fā)票退稅申請(qǐng)書增值稅普通發(fā)票退票申請(qǐng)篇三

您好,!

20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,,開票金額59300元,,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,,教育費(fèi)附加88元,,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),,發(fā)票開出后,,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出,。

為了滿足客戶要求,,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅,。其它附加稅種共計(jì)415,。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼,!

申請(qǐng)公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

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