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退稅申請(qǐng)書(shū)模版篇一
我公司是*************(基本情況),。
根據(jù)***規(guī)定,,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,,實(shí)現(xiàn)增值稅元,,已繳納元,多預(yù)繳的`稅金應(yīng)辦理退稅元.
根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅,。
特此報(bào)告,,請(qǐng)審批!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請(qǐng)書(shū)模版篇二
____國(guó)稅局:
我公司是________________(基本情況),。 根據(jù)____規(guī)定,,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況,。)由于________原因,被扣繳增值稅________元,。
根據(jù)____規(guī)定,,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
___________公司(公章)
____年____月____日
退稅申請(qǐng)書(shū)模版篇三
東城區(qū)國(guó)稅二所:
本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計(jì)虧損:181796.08元,,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元,。( 20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)
本企業(yè)20xx年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng),。
致此
xx有限責(zé)任公司
20xx年6月6日
退稅申請(qǐng)書(shū)模版篇四
××稅務(wù)局:
我公司于20xx年度年終匯算中,,全年應(yīng)繳所得稅額××元,已預(yù)繳了××元,,多繳××元,,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
請(qǐng)給予批復(fù),!
××公司
年 月 日
退稅申請(qǐng)書(shū)模版篇五
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********),。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********),。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,,生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,,無(wú)欠稅現(xiàn)象,。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:**銀行
銀行賬號(hào):********
特此說(shuō)明!
******單位名字
20xx-7-25