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2022年審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)題(4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-03 14:00:02
2022年審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)題(4篇)
時(shí)間:2023-04-03 14:00:02     小編:zdfb

當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),,需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,,肯定成績,,找出問題,,歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高認(rèn)識,,明確方向,,以便進(jìn)一步做好工作,并把這些用文字表述出來,,就叫做總結(jié),。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢,?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,,僅供參考,大家一起來看看吧,。

審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)題篇一

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,認(rèn)真學(xué)習(xí)公司年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。經(jīng)過學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力,。同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),,除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)xx審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識,、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料,,經(jīng)過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,,夢想信念更加堅(jiān)定,,審計(jì)工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自我的行為,;不斷加強(qiáng)修養(yǎng),不說不該說的話,,不做不該做的事,。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,,比較注意把握自我的主角定位,,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié),。

在審計(jì)工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì),、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì),、客觀公正,,對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,,幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,,掌握第一手資料,;同時(shí),能夠進(jìn)取配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,,大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神

作為一名審計(jì)工作者,,能夠充分認(rèn)識到廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,,并深知:其身正、不令則行,;其身不正,,雖令不從。始終對自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,,切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的改造,,堅(jiān)持執(zhí)政為民,,做到權(quán)為民所用,情為民所系,;恪守審計(jì)的職業(yè)道德,。

注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,,常排非分之念,,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,,時(shí)刻做到自重、自省,、自警,、自勵(lì),。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識,,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事和反腐敗的道德防線。

加強(qiáng)學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事,,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的本事,,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,,提出科學(xué)可行的審計(jì)提議,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,,為我公司經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,,充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)題篇二

根據(jù)xx內(nèi)審工作部署,本年度分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動,。依照內(nèi)控評價(jià)方案,,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,,提出了整改意見和建議,。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,,通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),,及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。

能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),,對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。今年我們通過審計(jì)調(diào)查,,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象xx余項(xiàng),提出整改建議xx條,,大部分已得到整改落實(shí),,分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和xx內(nèi)審科。

在行長親自督導(dǎo)下,,我支行由內(nèi)審牽頭,,認(rèn)真組織開展了對審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,,強(qiáng)化了整改落實(shí),,鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。領(lǐng)導(dǎo)重視,,強(qiáng)化整改意識,。布置安排對來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,,制定切實(shí)可行的措施,;強(qiáng)化整改意識,主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,,認(rèn)真排查問題整改情況,;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,,組織人員進(jìn)行了再檢查。

強(qiáng)化責(zé)任,,落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個(gè)別未整改到位的問題,,督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,,真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

根據(jù)xx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對xx縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對xx支行行長履職審計(jì),、對xx中心支局外匯依法行政審計(jì),對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,,保質(zhì)保量完成任務(wù),。

審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)題篇三

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),,認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),,切實(shí)履行職責(zé),,較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),,現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

共完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xx項(xiàng),,專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)x項(xiàng),,任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)x項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)x項(xiàng),,基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng),,基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,,針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改,。審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,個(gè)性是針對整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,,審計(jì)部精心研讀文件精神,,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,,報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,,同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),,對xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),,深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是xx公司經(jīng)營合同到期,,需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù),。xx崗位變動,,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

基建工程項(xiàng)目多,,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。根據(jù)集團(tuán)公司要求,,對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,,公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),,節(jié)省超多的資金,。

在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,,成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,,推動年度審計(jì)工作順利完成,。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。由于審計(jì)人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改。

由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)x人,,工程審計(jì)x人,疲于應(yīng)付近xx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),,審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評審等中去,,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,,流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,,在實(shí)踐中用心探索,,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),,管理類審計(jì)涉入不多,,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,,完善審計(jì)方法,,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)題篇四

在過去的一年里,我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,,對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,,促進(jìn)xx財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。現(xiàn)對本年度完成的工作做如下總結(jié):

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),,保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

收支情況做到了一期一審,,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,,有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),,今年審計(jì)的主要內(nèi)容有:對xx的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,,內(nèi)審小組認(rèn)為xx的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了xx的財(cái)務(wù)核算,,無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移xx收入的情況,。

對xx的各項(xiàng)支出情況,,包括員工工資、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,,有沒有損失浪費(fèi)等行為,,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項(xiàng)支出均屬合理,;對于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況,,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致,;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;對xx的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),,沒有產(chǎn)生新債,,更沒有舉債消費(fèi)。

嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,,客觀公正地看待和處理問題,;全面審計(jì),突出重點(diǎn),。對xx的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,;

通過審計(jì)工作,,使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,。在今后的工作中,,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

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