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2023年公司內(nèi)部審計工作計劃1000字(4篇)

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2023年公司內(nèi)部審計工作計劃1000字(4篇)
時間:2023-01-30 10:56:37     小編:zdfb

時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,,我們又將續(xù)寫新的詩篇,,展開新的旅程,該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,?又該怎么寫呢,?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡,。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇一

根據(jù)省審計廳要求,,我縣今年安排12個財政收支審計項目,,包括:

1,、本級預(yù)算執(zhí)行審計7個,即對縣財政局,、民政局,、人口和計劃生育局、法院,、檢察院,、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進行預(yù)算執(zhí)行審計,。

2,、地稅系統(tǒng)審計1個,并延伸審計啤酒有限公司,、石材有限公司,、液壓機械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司,、旅游開發(fā)有限公司,、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團公司,、紡織有限公司,、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社,、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。

3,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個,,即對鎮(zhèn)、鄉(xiāng),、鎮(zhèn)進行財政決算審計,。

經(jīng)與縣委組織部商定,今年將結(jié)合其他專業(yè)審計,,加大任中審計力度,,共安排任中經(jīng)濟責(zé)任審計項目11個,即對縣交通局、科技局,、統(tǒng)計局,、招商局、畜牧局,、文體局,、財辦、扶貧開發(fā)辦,、工會,、第二實驗小學(xué)、職教中心的單位主要負責(zé)人進行任中經(jīng)濟責(zé)任審計,。離任經(jīng)濟責(zé)任審計根據(jù)縣委組織部安排隨時進行,。

全年共安排7個行政、事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目,。

1,、市局項目2個,對縣物價局,、水利局進行財務(wù)收支審計,。

3、縣局項目5個,,對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會,、縣供銷合作聯(lián)社、民營辦,、實驗中學(xué),、中心衛(wèi)生醫(yī)院的x年度財務(wù)收支情況進行審計。

全年安排資產(chǎn)負債損益審計項目2個,,即對縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社,、自來水公司進行資產(chǎn)負債損益審計。

市局全年安排投資審計項目6個,,即對三中搬遷跟蹤審計,、經(jīng)濟適用房決算審計、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計,、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目決算審計,、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護收支審計和審計調(diào)查、已建成污水處理項目效益審計調(diào)查,。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇二

一,、指導(dǎo)思想

2020年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標(biāo),樹立科學(xué)的審計理念,,堅持“圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針,即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心,,重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計,,同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查,求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項,,辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,,切實履行審計監(jiān)督職能,,為集團公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟工作目標(biāo),,依據(jù)各項法律,、法規(guī)、制度,,認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé),全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法,、效益性,突出重點領(lǐng)域,、項目,、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,,更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,,以監(jiān)督促過程,從治理機制和完善制度的層面揭示問題,,提出建議,,改善公司經(jīng)營,提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一)進一步建立健全內(nèi)部審計制度,,建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。

加強審計制度的建設(shè),,通過審計制度的建立和完善,,明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化。

(二)加強審計人員培訓(xùn),,進一步提升審計工作質(zhì)量,,力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達30%以上。

加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價,。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性,、適時性,,對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險,、控制活動等進行評估和測試,。

(2020年5月22日,財政部會同證監(jiān)會,、審計署,、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號,,以下簡稱《基本規(guī)范》),。

2020年4月15日,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[2020]1l號,,以下簡稱《配套指引》),,自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,自2020年1月1日起擴大到在上海證券交易所,、深圳證券交易所主板上市的公司施行,,在此基礎(chǔ)上,擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行,。同時,,鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施,,一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對原有制度進行修改,、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。)

(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),,開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法,、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施,,是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價,是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制,,促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識,、責(zé)任意識、績效意識的重要手段,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度,,加強對審計意見落實情況的跟蹤,審計意見落實率達90%以上,。

建立審計結(jié)果落實反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,及時進行回訪,,監(jiān)督審計意見的落實,,使公司存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),,從而達到查違糾偏,、防范未然、強化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,,計劃于2020年6月完成,。

(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),計劃于2020年6-8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試,,不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計人員自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,,對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價。計劃于2020年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,,對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于2020年10月完成,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度,,計劃于2020年2月完成,。同時,加強對審計意見落實情況的跟蹤,。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,,重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作,,充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用,。

(七)開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計,。

(八)開展各項常規(guī)性審計工作,。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性,、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等,。

(九)對物資采購管理進行審計,特別是對印刷采購,、投遞費采購管理,、辦公用品、設(shè)備,、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價,。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計,。

2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,,通過提高工作效率和工作質(zhì)量,來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成,。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇三

一,、持續(xù)深化開展預(yù)算實行審計

堅持“揭穿問題、標(biāo)準(zhǔn)辦理,、促進改革,、進步績效”的審計思路,進一步實行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實行和決算內(nèi)部審計施行辦法(試行)》,,深化開展預(yù)算實行審計,。本年要點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算實行狀況施行全進程審計,加強對項目資金運用效益,、效果剖析和審計,,努力完結(jié)預(yù)算實行審計與績效審計的有機結(jié)合?;钴S發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督效果,,促進各部分進一步加強財政預(yù)算辦理,,嚴(yán)格實行各項財政準(zhǔn)則,進步預(yù)算資金運用效益和效果,,保證學(xué)院各項事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié),。

審計處活躍與組織、紀(jì)檢,、監(jiān)察部分合作,,做好干部任期經(jīng)濟職責(zé)審計,進一步深化經(jīng)濟職責(zé)審計的內(nèi)容,,堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部實行經(jīng)濟職責(zé)為主線,,要點重視領(lǐng)導(dǎo)干部!

遵循實行法律法規(guī),、方針布置,,嚴(yán)峻經(jīng)濟決議方案擬定和實行,以及恪守廉政規(guī)則等狀況,,促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)開展觀,,進步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟職責(zé)意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決議方案及效果,、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實行狀況等方面的審計力度,,促進領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實行經(jīng)濟職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接,進一步發(fā)揮經(jīng)濟職責(zé)審計在促進科學(xué)決議方案,,推動依法治教,,完善監(jiān)督機制,防備廉政危險等方面的重要效果,。依據(jù)學(xué)院組織部的托付,,本年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟職責(zé)審計。

結(jié)合我院實踐和辦理要求,,持續(xù)做好基建補葺工程項目審計,活躍實行教育部《關(guān)于加強和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項目全進程審計的定見》的精力,,持續(xù)加強對基建補葺工程項目辦理進程與工程項目造價的內(nèi)部審計,,不斷改善和加強對各類工程項目的立項、勘測,、規(guī)劃,、投標(biāo)、施工,、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購,、改變恰談、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟辦理活動的審計監(jiān)督,,促進各類工程項方針準(zhǔn)辦理,,節(jié)省工程本錢,,標(biāo)準(zhǔn)工程辦理,防備基建補葺出資辦理危險,,保護合法利益,,保證工程建造的順暢施行,進步資金運用效益,。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求,,本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學(xué)院會議中心運營效益的專項審計作業(yè),對學(xué)院各部分的收費狀況進行審計查詢,,以加強部分內(nèi)部操控,,標(biāo)準(zhǔn)各類財政行為,防備經(jīng)濟辦理危險,,避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為,。五、加強審計效果使用和審計整改

依照市教委《關(guān)于進一步加強教育體系內(nèi)部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求,,實在抓好審計效果的使用和審計整改作業(yè),。擬定審計效果使用作業(yè)準(zhǔn)則,清晰各部分的職責(zé),,樹立部分聯(lián)動機制,,對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細進行整改,對嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、查看部分報告,,并主張進行職責(zé)追查,一起把內(nèi)部審計效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點評的重要依據(jù),,以加強審計整改,,遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象,進一步增強審計在促進各部分加強和改善內(nèi)部辦理中的效果,。

加強事務(wù)學(xué)習(xí),,活躍參加審計和財政事務(wù)培訓(xùn),進步審計事務(wù)才能,。完善審計準(zhǔn)則,,進步審計質(zhì)量?;钴S開展盯梢問效,,做到內(nèi)辦理,外監(jiān)督,,在原有準(zhǔn)則,、規(guī)則的基礎(chǔ)上進一步完善各項準(zhǔn)則,結(jié)合《審計法》仔細抓好審計質(zhì)量操控作業(yè),,把好審計質(zhì)量關(guān),,下降審計危險,,并活躍開展計算機審計和效益審計,不斷進步內(nèi)部審計才能,。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇四

組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,。了解的內(nèi)容主要有:

1 、企業(yè)發(fā)展史,、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì),、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模,、相關(guān)稅種等,。

2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,,股權(quán)結(jié)構(gòu),。

3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全,,是否科學(xué)有效,。

4 、會計制度是否建立健全,;是否符合企業(yè)核算要求,;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象,;測量稅務(wù)風(fēng)險,;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞,;固定資產(chǎn),、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范,;債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時處理,;成本及費用核算是否合理等。

5 ,、經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實際,;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確,;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況,。

6 ,、費用預(yù)算的'報審依據(jù)是否合理,執(zhí)行情況,。

7 ,、大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況,;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項目預(yù)算的審核情況,;工程實施過程的了解,;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解,;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等,。

8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰,;了解核算辦法是否合理,;

1 、在了解公司經(jīng)營,、財務(wù)核算,、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后,,將采取以下措施:

對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結(jié),,區(qū)分主要問題和次要問題.

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