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公司差旅費報銷管理制度及流程篇一
出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法,,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷,。伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷,。
1,、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,,實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,,不予報銷,。
2、乘坐火車,,連續(xù)乘車時間超過4小時的,可購?fù)P鋪票,。
3,、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的,,經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機,。
4、員工長途出差,,原則上不得乘坐出租車,,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)審批人批準后,,方可報銷,。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票,。
5,、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人,。
6,、交通費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應(yīng)書面說明超標金額及原因,,并經(jīng)審批人簽字同意,,否則不予報銷。
1,、員工出差期間,,市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,。
2,、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,,并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車,。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法,憑據(jù)報銷。
3,、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干,,憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票,,公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。無特殊情況,不得報銷出租車票,。
4,、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費,也不實行包干辦法,。
1,、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理,,不予報銷,。出差期間無住宿發(fā)票的,一律不予報銷住宿費,。
2,、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。
3,、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外),。
4、員工外出開會,,由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,,憑據(jù)報銷住宿費。
5,、隨住宿發(fā)票收取的取暖費,、空調(diào)費、治安費,、城市建設(shè)費,、教育附加費,、人身保險費等住宿費以外的費用,,與住宿費一并計算。
6,、員工出差由接待單位免費接待的,,不予報銷住宿費。
7,、住宿費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?,報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因,并經(jīng)審批人簽批同意,,否則不予報銷,。
1,、按表1所規(guī)定的定額標準,以出差自然(日歷)天數(shù)計算,,計發(fā)員工出差期間的伙食補助,,不再報銷相關(guān)的費用。
2,、員工出差過程中由公司負責(zé)吃住的,,不再報銷伙食補助費。
3,、在出差期間,,若有參與宴請客戶的,則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助,。
在vn項目建設(shè)期間,,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,,可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費,,具體額度結(jié)合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定,并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。
1,、員工出差由總經(jīng)理審批,相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行,。
2,、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序批準后,,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費,。
3、員工出差返回后,,填寫“差旅費”報銷單,、“出差明細清單”和“出差日志”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷,,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷,。
(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款,,必須辦理借款申請單,。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單,,編制會計憑證,,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字,。原則上借款上前款不清,,后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷,。對無正當理由超過規(guī)定期限,,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三,。在次月工資中扣回本息,。
(二)加強差旅費核銷管理。
1,、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部可從借款人的當月工資中扣回預(yù)借的差旅費,,待報銷時再行支付,。
2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù),、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),,財務(wù)部不予報銷,并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,,如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,,公司將按情節(jié)輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核,。
1,、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:(1)、憑證名稱;(2),、填制憑證的日期;(3),、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5),、接受憑證的單位名稱;(6),、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;(7)、數(shù)量,、單價和金額;(8),、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定,。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,,必須加蓋單位公章,,其中辦理收款
業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求:
(1),、凡填有大小寫金額的原始憑證,,大寫與小寫必須相符。
(2),、購買實物的原始憑證,,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,,必須填寫出入庫驗收單,,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章,。不需入庫的物資,,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,,并在憑證上簽章,。
(3)、支付款項的原始憑證,,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,,有審批人簽字,并有付款的依據(jù),。
(4),、職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上,。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),,不得退還原借款借據(jù)。
(5),、凡憑證內(nèi)容不全,、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,,應(yīng)予退回或重新補正,。
差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。
差旅費的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
1,、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準,上報董事會備案后,,于20xx年1月1日起執(zhí)行,。
2、本辦法解釋權(quán)屬vn項目籌建部,。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇二
1,、私車公用車貼方案:每公里2元,,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,,如:帶貨,、有客戶、緊急成行,,等等;日期,、起點、終點,、公里數(shù);
2,、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,,加你五人,,最多可報:150__5=750元;報銷時,需寫明項目名字,、公司名字,、客戶名字、職務(wù);
3,、所有出差需郵件預(yù)申請,,報預(yù)算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付,,此部分不管任何理由不得報銷;
,、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),,午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,,這餐補貼不能計入的;
、住宿費:300元/晚;北京,、廣州,、深圳,400元/晚;二人同性成行,,為標準雙人房,,無預(yù)先申請批準,只能報一間;
,、公司已為所有員工買了保險,,包括意外險,其他未經(jīng)預(yù)申請批準的個人保險,,一律不得報銷;
4,、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇三
一,、公司員工出差分為:
1,、市內(nèi)(縣,、區(qū))出差:出差當日可能返回者。
2,、遠途出差:出差必須在外住宿者。
二,、本規(guī)定適用范圍包括:公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支,。出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù),。
三,、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批,。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計,。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款,。未按時報銷者,,財務(wù)可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付,。
四,、出差的`審核決定權(quán)限如下:
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準,。
2,、長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,3日以上由主管副總經(jīng)理核準,,部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準,。
五、出差不得報支加班費,,但假日出差另計,。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,,或因工作實際,,需要延時外,應(yīng)電話請示,,不得因私事或借故延長出差時間,,否則其差旅費不予報銷。
七,、員工出差旅費,,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,,并視其情節(jié)輕重,,酌予懲處。
八,、市內(nèi)差旅費支付,。
1、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當天返回,,若因公事需住宿按標準包干使用。
2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經(jīng)主管批準,,遇緊急情況事后要說明理由,。交通費不能超過標準。
九,、遠途出差差旅支付,。
1、出差住宿,、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,,欠標不補。
2,、遠途出差需搭乘飛機的,,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票,。乘坐汽車,、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座,、硬臥價報銷,,輪船按三等艙報銷。
十,、不同職務(wù)人員一起出差時,,差旅費按高職務(wù)標準計算。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇四
一,、辦理程序
1,、出差人員必須事先填寫出差申請單,注明出差地點,、事由,、天數(shù)、所需資金,,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見,、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差,。
2、出差人員借款需持批準后的出差申請單,,填寫用款申請單,,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核,,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3,、出差人員回公司后,,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見,。
4,、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,,經(jīng)審核后方可報銷差旅費,。公司差旅費報銷制度。
5,、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷,,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6,、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,,若遲報時間超過一個月以上,,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任,。
7,、出差時借款,本著前賬不清,、后賬不借的原則,,延誤工作責(zé)任自負,,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任,。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費,、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用,,節(jié)約歸己,超支不補,。
三,、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,,按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,,一律不予報銷住宿費,。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,,有新聞媒介采訪,、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,,可按實報銷,。公司差旅費報銷制度。
4,、住宿費標準一般指每天每間,,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,,副總以上人員出差,,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助,。
(三)交通費報銷辦法
1,、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,,特快按票價50%,,其它列車票價60%予以補助。訂票費,、退票費原則上不予報銷,,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可報銷,。
2,、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意),。
3,、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收,、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷,。
4,、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行,。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀、游覽,,其饒線多支付的費用均由個人自理,,期間按事假考勤,。遇有特殊情況的,,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷,。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,。
(五)其他
1,、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。
2,、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),,對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù),。
3,、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷,。
四,、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行,。
2、去往集團辦事處的人員,,出差途中享受伙食補助費,。抵達后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,,但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明,。
3、外出參加會議,,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,,按前述標準予以補助,。
4、外出學(xué)習(xí),、駐廠人員,,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費,、住宿費包干,,途中可享受交通、伙食補助費,。
五,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇五
一,、總則
1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度,。
2,、本制度所指的出差,指一天以上,,當天不能往返的出差,。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員,。
二,、報銷標準
說明:
1,、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,,出差無假日加班雙倍工資,。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,,按實際自理住宿天數(shù),,按25元/天計算報銷,超標準的,,超出部分自理,。客戶單位提供住宿的,,無住宿補助,。
3、交通費:
(1)乘坐火車,,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷,。
(2)出租車不能報銷,各種保險費,、茶座候車費不能保銷,,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷,。
(3)市內(nèi)公交,、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,,寫明行程及行程目的,,可據(jù)實報銷,。
(4)乘飛機需事前申請,,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4,、生活補助
客戶單位提供生活的,,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?,按15元/天補助。
5,、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,,需提供話費發(fā)票,。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助,。
7,、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,,均不再享受食宿補助,。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇六
一、目的:為使公司員工出差管理有序,,特制定本規(guī)定,。
二、范圍:因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工,。
三,、申請及批準:
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》,,辦理工作交接,、且辦理好審批手續(xù);
2,、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案,;
3、出差的審核批準權(quán)限如下:
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準,;
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,,總經(jīng)理批準;
3.3出差途中因病,,或遇意外災(zāi)害,,或因工作實際,需要延長時間,,必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo),,并獲批準。
四,、出差補貼范圍及辦法:
1,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準:
1),、食宿標準:見附表一,。
2)、交通補助:憑有效票據(jù)實報實銷,,公司派車的將不予以報銷,。
3)、其它報銷:
公關(guān)費,、招待費等根據(jù)情況酌情報銷,,涉及接待費,,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2,、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1),、食宿標準:見附表一。
2),、交通補貼:憑有效票據(jù)報銷火車票(臥鋪,、動車、高鐵),、汽車及(公交車自理),,酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票,。
3),、其它報銷:
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,,可實報實銷,;涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。
3,、普通員工
按附表一執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用,,可實報實銷,。
五、出差規(guī)定:
1,、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行,。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回,,因私事延誤必須履行請假手續(xù),;所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3,、出差時間,,必須遵守法紀法規(guī),嚴禁滋擾生事,,破壞公司聲譽,若有違反,,將受公司嚴重處罰,。
4、嚴禁假公濟私,,以出差名義辦理私人事務(wù),。
5,、出差歸來,須在3日內(nèi)(周末除外)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),;若有特殊情況,,必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6,、出差期間,,除因公需要,可向財務(wù)部申請借款,。
7,、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,可享受同等待遇,;報銷須據(jù)實執(zhí)行,,嚴禁虛報假報。
8,、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,。
六、出差報銷流程
1,、報銷的審批權(quán)限
1),、公司員工因公出差,自行墊付出差費用,,出差返回的三日內(nèi),,提交《出差費用報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后,,由內(nèi)勤于每周一,,周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認,然后由總經(jīng)理審批簽字,,最后到出納處報銷,。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷,所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理,。
2,、員工差旅費報銷標準。
1),、員工出差分“長途”和“短途”兩種,,未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”,。
2),、出差補助標準額
2.1)、員工出差不超過一日的視同正常出勤,,因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷,。
2.2),、長途出差補助標準:(包含住宿費、交通費和膳食費)
出差標準現(xiàn)劃分為三級:總經(jīng)理級別,;經(jīng)理級別,;普通銷售人員;
注:住宿費,,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,,超標自付。
3),、員工出差交通報銷標準
3.1)正常情況下實報實銷( 火車,,汽車 ,輪船等),,所有報銷需要正規(guī)發(fā)票,,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐,。乘坐出租車的費用不在報銷之列,。
3.3)銷售人員出差,經(jīng)理級別每月話費補貼100元,;其他人員每月話費補貼50元,。
七、附則:
1),、本規(guī)定自發(fā)布之日起,,開始執(zhí)行。
2),、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋,,報總經(jīng)理核準后施行,修改或終止時亦同,。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇七
1,、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,,特制定本制度。
2,、出差管理
2.1出差的申請,、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表,出差申請表必須詳細填寫出差任務(wù),、出差地點,,公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定,。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記,。
2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷,。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批,。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,,其他人員在發(fā)生緊急,、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車,、汽車,、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,,公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠情況下,,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,,如出差地在長豐,、肥東、肥西,,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差,。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔(dān),。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準,,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔(dān),。
3.1.1.4出差途中,,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,,不得因私事借故延長出差時間,,否則,除不報銷差旅費外,,同時視情節(jié)輕重給予處罰,。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差,,除車、船,、飛機等交通費外,,住宿費、誤餐費,、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,,補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,,在第3條款差旅費管理辦法中,,市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車,、汽車,、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司,、輪船公司印制的車船發(fā)票,。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證,。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間,、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,,應(yīng)由個人寫出書面說明,,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔(dān)丟失部分的費用,。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放,。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定,。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放,。
3.1.4.3出差參觀,、學(xué)習(xí)、考察,,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費,。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),,不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除),。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,,耽擱時間按事假處理,,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí),、培訓(xùn),,誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),。回公司后再補辦審批手續(xù),,同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元,。否則,財務(wù)不予報銷,。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),,不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差,,不補助市內(nèi)交通費及其它雜費,。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀,、學(xué)習(xí)按標準的50%執(zhí)行,。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%,。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷,,誤餐費,、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷,,但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定,,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行,。修正時亦同。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇八
一、為了加強公司內(nèi)部管理,,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,,合理控制費用支出,結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度,。
一,、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批,。
三,、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》,,注明借款事由,、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改),、支票或現(xiàn)金,。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部,,財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付,。若支付,經(jīng)會計制單,、審核,,由出納按照批準金額予以支付;
四,、借款管理規(guī)定
1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷,。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款,,如業(yè)務(wù)費,、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支,。
3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
五,、報銷管理程序
1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),,據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,,后賬不借,;
2.報銷時,,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,,經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬,;
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性,、合理性予以復(fù)核,;
一、費用標準:
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二,、費用標準的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償,;超出住宿標準部分由員工自行承擔(dān),。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。
3.伙食標準,、交通費用標準實行包干制,,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼,。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%,、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼,。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用,。
6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動工作之便,,事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親、辦事,,所發(fā)生的車票,,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費,;
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷;
8.其他費用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷,。
一,、交通費報銷管理規(guī)定
(一)費用標準:
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷,。
(二)報銷辦法:
1,、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,,其它列車票價60%予以補助,。訂票費、退票費原則上不予報銷,,如遇特殊情況需寫書面匯報,,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可報銷,。
2,、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意),。
3,、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi),但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,,沒有公共交通工具的,;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收,、發(fā)貨物笨重,,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的,;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2,、通訊費報銷管理的規(guī)定
(1)為了兼顧效率與公平的原則,,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準,,員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元,。
(2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額,。
1.本人填寫好報銷單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部,;
2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷,。
一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋,。
二,、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。
附:報銷流程圖
公司差旅費報銷管理制度及流程篇九
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要,,本著勤儉節(jié)約的原則,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平,,結(jié)合公司的實際情況,,特制定本制度。
第二章 差旅費借款規(guī)定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,,應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請,,注明出差人數(shù)、事由,、地點,、預(yù)計天數(shù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差,。
第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián)),,附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款,。
第四條 出差人員返回后,,應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),清理借款,。
第三章 差旅費報銷標準及辦法
第五條 差旅費報銷標準:
1.出差人員差旅費報銷辦法實行:住宿費限額內(nèi)實報實銷,,伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干,。
1.1公司董事長、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班,、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。
1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差,,因工作需要,,隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標準。
2.差旅費報銷標準如下表(費用金額單位:元/每人,,每天): 差旅費標準 住宿費 伙食補助 市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 300 220 80 65 50 50 其他地區(qū) 200 150 60 50 50 50
注:特殊地區(qū)指北京,、上海、廣州,、深圳市,,海南省等地區(qū)。
第六條 住宿費報銷辦法:
出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內(nèi)報銷,,超額部分不予報銷,。
第七條 交通費報銷辦法:
1.乘坐交通工具憑票實報實銷,具體標準為:
1.1公司董事長,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙,、火車軟臥席、輪船頭等艙,。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙,、火車硬臥席、輪船二等艙,。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席,、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機,、火車軟臥席,、輪船二等艙的,必須經(jīng)部門負責(zé)人審核,,由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷,。
2. 出差乘坐火車硬座,連續(xù)12小時或夜間(20:00—6:00)連續(xù)8小時以上,,或需累計換乘12小時以上者,,按硬座票價的50%給予補助。
3.出差乘坐長途汽車,,報銷時需提供長途汽車票,,實報實銷。夜間(20:00—6:00)乘坐長途汽車,、輪船最低一級艙位超過6小時的,,每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標準包干使用,,不需提供票據(jù),。
5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助:
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的,。
第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用,,不需提供票據(jù)。
第九條 關(guān)于各種會議,、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法:
1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請,。
2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的,會議期間憑會議發(fā)票實報實銷,,會議期外經(jīng)主管副總批準出差的,,按差旅費報銷辦法執(zhí)行。
3.到外地參加會議,、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員,,凡會議、培訓(xùn)班,、學(xué)習(xí)班不包食宿的,,按照差旅費標準報銷住宿費,、交通費和伙食補助。
第四章 附 則
第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止,。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇十
為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當前的物價水平,,根據(jù)省財政廳文件精神,,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一,、公出人員交通費
1,、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙,、飛機普通艙,,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,,長途汽車憑據(jù)報銷,。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準,。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼,;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二,、費用標準
公出人員宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元,。宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費等包干標準:
人員:
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員,、高級職稱人員
其他人員
地區(qū):
直轄市,、計劃單列市:
實報實銷150100
省會城市:
實報實銷12080
其他地區(qū):
實報實銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元,。
2,、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),,其他城市當日往返補助15元,。
3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,,食宿由公司負責(zé)解決,,補助費每人每天40元。
4,、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,,隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5,、因工作需要超出差旅費包干標準的,,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6,、旅途期間,,在非工作地不許滯留。
7,、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷,。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準,否則發(fā)生費用自理,。
三,、報銷票據(jù):
公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,,各種票據(jù)丟失一律不予報銷,。
四、報銷時間:
公出人員回來后一周之內(nèi),,到財務(wù)部門報銷,,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰,。
五,、其他
本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,,均按本規(guī)定執(zhí)行,。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇十一
為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止
1、總體原則:對出差人員的補助費,、差旅費實行“包干使用,,節(jié)約歸己,超支不補”的原則,。
2,、開支范圍:包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用,、伙食費用,、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制
3、執(zhí)行標準:
(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助,。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(3)上海,、廣東,、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助,。
(4)公司報銷異地往返火車票,、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數(shù),。
(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏
1,、省內(nèi)(不含十堰城區(qū)),、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點,、事由,、預(yù)計天數(shù)、所需資金,,經(jīng)部門主管審核簽字,,及主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可差旅費借款,。
2,、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),,按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費,。
3,、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷,,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。
4,、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,,每超過一天考核一天補助,,一星期以上,不予報銷,,后果自負,。
5、出差借款,,本著“前賬不清,、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,,(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批),,對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任,。
6,、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7,、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀,、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,,期間按事假考勤,。
1、十堰市內(nèi)經(jīng)營,、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費,,應(yīng)事先經(jīng)部長同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準金額意見,,方可執(zhí)行,。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2,、出差人員應(yīng)保留完整車票,、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù),。
3,、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。
4,、外出參加會議,,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,,按標準予以補助,。
5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次,。
6,、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當中)。
湖北京漢動力科技有限公司
20xx年4月6日
公司差旅費報銷管理制度及流程篇十二
一,、總則
1,、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,,提高工作效率,, 結(jié)合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》,。
2,、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要,。本制度適用公司所有員工,。
二、出差審批
1,、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》,,報經(jīng)部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時,,應(yīng)請示批準人核準,,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”,。
2、出差審批權(quán)限:
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差,,由所在部門負責(zé)人核準,,分管副總經(jīng)理審批,。
三、差旅費支出內(nèi)容及標準
(一)差旅費報銷內(nèi)容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費,、住宿費、生活補助,、通訊費等,。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車,,需乘坐飛機時,,應(yīng)在出差審批表中注明,經(jīng)批準后方可乘坐,。未經(jīng)批準,,乘坐者超出部分由自己負擔(dān)。
2,、在途交通費:出差人員乘坐火車,,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,,應(yīng)乘臥鋪,。
工作人員出差,事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準就近探親辦事者,,其繞道車,、船、住宿等費用自理,,同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼,。
3、出差人在當?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷,,乘坐出租車時需在票據(jù)背面
注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷,。
(三)住宿及補貼標準
1,、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車,、船票或飛機票時間為準,,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準,。出差天數(shù)以中午12:00為界限,,以車、船票的時間為準,。出發(fā)時間在12:00以前的,,出差天數(shù)為一天,,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),,第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,,第二天休息半天。
2,、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,,住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,以車,、船票時間為準,。
3、出差補貼:出差補貼為員工在出差地的就餐補助,。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算,,早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補貼的40%,。
早晨8:00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19:00后回單位補貼晚餐(以車票,、機票載明的時間為準)。
出差補貼,、住宿費標準參見下表:
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50
四,、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面,,所有票據(jù)應(yīng)整潔,、無涂改、粘貼整齊,,報銷內(nèi)容填寫正確,。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼,、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責(zé)人審核后,,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核,《出差審批單》粘貼于報銷單后面,,作為報銷的附件,。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4,、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷,。
五、其他情況
1,、外出 學(xué)習(xí) 統(tǒng)一安排食宿的,,據(jù)實報銷,不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外),。
2,、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部,。
公司差旅費報銷管理制度及流程篇十三
(1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由,、目的地,、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容,,經(jīng)部門主管審核,,報總經(jīng)理簽字認可后,方可到財務(wù)部領(lǐng)款,。
(2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷,;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,,需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則不予報銷,。
(3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,,部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
(4)差旅費用標準,,出差地點區(qū)分為一類區(qū),、二類區(qū)、三類區(qū)三種,。
一類城市如:北京,、上海、廣州,、深圳,、珠海、廈門等,。每人每天出差補助230元,。(包括:食宿,市內(nèi)交通費),。
二類城市:除a類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津,、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,,市內(nèi)交通等),。
三類城市:a、b類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,,市內(nèi)交通費),。
因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,,只負擔(dān)交通費實報實銷,。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決,,公司不再負擔(dān)。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,,否則超標部分(以總額計)不予報銷,,由報銷人自理。出差歸來報銷時,,應(yīng)提供費用清單否則不予報銷,。
(5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼,。
(6)統(tǒng)計補助日期,,出發(fā)時間在0:00—12:00的,當日以一天計,;出
發(fā)時間在12:00—24:00的,,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,,當日以半天計,;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計,。
(7)出差人員在到達出差地后,,應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號,;出差期間,,應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費,。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,,下屬要扣除出差補助。
(8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件,,填寫《差旅費報銷單》,,將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,仔細填列清楚,,由財務(wù)審核,、總經(jīng)理審批后,再到財務(wù)部報銷,,沖減以前借款,,多退少補。