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審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)(12篇)

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審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)(12篇)
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報告是指向上級機關匯報本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告,,寫報告的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇一

據(jù)不完全統(tǒng)計,,全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項,,查出損失浪費 2488萬元,增加效益138萬元,,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,,認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,,20__年共開展了26項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,,提出了加強管理的6條意見,,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。

市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,,制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》,,強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,,提高了建設項目資金效益,,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,,進一步明確任務分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,,讓稽核人員各履其職、各負其責,,促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,,配備了兩名專職內(nèi)審人員,,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,,制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,,成效顯著,。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,,全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,,積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,,到12月底,,內(nèi)審機構已審計建設項目596個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關,,嚴格按照省公司的要求,,對具備條件的工程項目做到1%審計,,截止到11月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目4299項,,工程送審總金額1138.72萬元,,審減46.84萬元。建筑安裝工程66項,,送審金額39.24萬元,,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,,送審金額1593.79萬元,,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,,涉及工程86項,,送審金額648.3萬元,部分已審定項目的核減率達2%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,,送審金額469.5萬元,,審減額839.8萬元,審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,,節(jié)約了建設資金,,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務收支審計214項,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),,注意嚴格把關,極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年1月份,,全區(qū)自行采購預算.182億元,,實際支付.89億元,,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計,審計面為1%,,通過審計,,發(fā)現(xiàn)問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,,強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,,促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,,實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,努力做到三個結(jié)合,,即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,,也積極開展經(jīng)濟責任審計,,切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,,嚴格按照合同法規(guī)定,,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,,全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,金額達869.9萬元,,無違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,,合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,,避免潛在風險,,全年共審查合同3余份,較好地履行了風險控制職能,。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,,認真履行章程賦予的義務,,全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,,講求實效,,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務、交流職責,。一年來,,市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求,,圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,,進一步規(guī)范審計行為,,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月,,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,,全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,共有26余人參加了培訓,,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,,對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,,建立健全內(nèi)部審計制度,,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,,20__年共組織了3人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,,以及20__年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,,三等獎2篇,,優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,,合肥市已有7多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求,為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,,共年檢4余人,。

四是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放3周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法,、美術,、攝影作品等計4余幅,其中榮獲2個一等獎,,3個二等獎,,2個三等獎。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?,無怨無悔》榮獲一等獎,,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

六是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,,努力抓好學習和自身建設,,并利用各種媒體,采取多種形式,,強化內(nèi)部審計宣傳工作,,推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》15份,。

一是在上半年召開全體會員代表大會,,大會將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,規(guī)劃下一個5年的工作,,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子,,并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,,分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,,進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。( )

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,,結(jié)合我市實際,,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務,。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇二

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,,在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,,積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益,強化內(nèi)部控制,、防范風險上,,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績,。

據(jù)不完全統(tǒng)計,,全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項,查出損失浪費 2488萬元,,增加效益138萬元,,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,,為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,,認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,,20__年共開展了26項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,,對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,,提出了加強管理的6條意見,,并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。

市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》,,強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建設項目資金效益,,發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,,進一步明確任務分工,,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職,、各負其責,,促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,,成立了獨立的內(nèi)審室,,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,,制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,,成效顯著。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金,,全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,,積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,,到12月底,,內(nèi)審機構已審計建設項目596個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關,,嚴格按照省公司的要求,,對具備條件的工程項目做到1%審計,截止到11月底統(tǒng)計,,共審計認定通信工程項目4299項,,工程送審總金額1138.72萬元,審減46.84萬元,。建筑安裝工程66項,,送審金額39.24萬元,審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,,涉及工程86項,送審金額648.3萬元,,部分已審定項目的核減率達2%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,,送審金額469.5萬元,審減額839.8萬元,,審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,,保證了工程項目質(zhì)量,,節(jié)約了建設資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務收支審計214項,,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴格把關,,極力提升采購資金節(jié)約效率,,強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年1月份,全區(qū)自行采購預算.182億元,,實際支付.89億元,,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計,審計面為1%,,通過審計,,發(fā)現(xiàn)問題36個,,提出審計意見38條,,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,,強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,,促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,,實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,努力做到三個結(jié)合,,即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟責任審計,,切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規(guī)定,,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核、嚴格把關,,全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,,金額達869.9萬元,無違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,,合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,,從維護公司利益角度出發(fā),,修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風險,,全年共審查合同3余份,,較好地履行了風險控制職能。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,,全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務,、交流職責,。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,,主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一,,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求,,圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20__年5月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,,全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,,共有26余人參加了培訓,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時,,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,,系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,,建立健全內(nèi)部審計制度,,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,,20__年共組織了3人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,以及20__年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,,其中二等獎1篇,三等獎2篇,,優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,,合肥市已有7多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求,為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,,共年檢4余人。

四是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放3周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,,共征集書法、美術,、攝影作品等計4余幅,,其中榮獲2個一等獎,3個二等獎,,2個三等獎,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?;垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

六是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,,市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,,努力抓好學習和自身建設,并利用各種媒體,,采取多種形式,,強化內(nèi)部審計宣傳工作,推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》15份,。

一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,,規(guī)劃下一個5年的工作,,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子,并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,,進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,,促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。( )

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,結(jié)合我市實際,,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務,。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇三

忙碌中我們告別了20xx年,,迎來了嶄新的20xx年,在這辭舊迎新之際,,我代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解,、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!

回顧20xx年,,財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,,以成本管理和資金管理為重點,以務實,、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

1.公司財務部每月承擔著大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核等工作,。

同時還要配合公司的投標工作,;做好大量的會計報表資料、銀行資料,、社保資料等工作,;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,,財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,,妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2.對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,,使得財務部成為公司的信息庫,。

按照公司的統(tǒng)一布署,有計劃,、合理的安排使用資金,,做到合理調(diào)配資金,保證工程施工過程中對各項用款的支付,;保證項目投標所需資金的使用等,。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù),及時跟進,,積極催要,。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下,,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署,,配合相關部門完成項目投標工作,。

為了提高本部門的綜合業(yè)務能力,我們在工作之余,,安排學習企業(yè)會計制度,,稅務制度,大家互相交流,,取長補短,。有效的提高了本部門的業(yè)務能力。

1.財務人員財務知識,、稅務知識有待提高,。

針對專業(yè)知識方面應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識,、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習,、討論。進行部門建設,,將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,增強獨立解決問題的能力,。

2.制度管理方面,,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,,做到防患于未然,。人性管理方面:加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。

20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,,在各部門的配合下,取得了較好的成績,。20xx年度,,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工作,,但是,,20xx年的任務會更重,壓力會更大,,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)努力,以務實,、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),,積極進取,,開拓創(chuàng)新,,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇四

忙碌中我們告別了20xx年,,迎來了嶄新的20xx年,,在這辭舊迎新之際,我代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解,、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝,!

回顧20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,,以成本管理和資金管理為重點,,以務實、高效的工作作風,,有序地完成了各項財務工作,,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1.公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷,、記賬,、票據(jù)審核等工作。

同時還要配合公司的投標工作,;做好大量的會計報表資料,、銀行資料、社保資料等工作,;每月還要辦理員工社保申報和增減工作,。面對平常而繁瑣的工作,財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,,妥善處理各項工作,。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2.對日常的財務工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,,都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,,使得財務部成為公司的信息庫。

按照公司的統(tǒng)一布署,,有計劃,、合理的安排使用資金,做到合理調(diào)配資金,,保證工程施工過程中對各項用款的支付,;保證項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù),,及時跟進,,積極催要。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下,,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作,。按公司領導的統(tǒng)一部署,配合相關部門完成項目投標工作,。

為了提高本部門的綜合業(yè)務能力,,我們在工作之余,安排學習企業(yè)會計制度,,稅務制度,,大家互相交流,取長補短,。有效的提高了本部門的業(yè)務能力,。

1.財務人員財務知識、稅務知識有待提高,。

針對專業(yè)知識方面應加強培訓:包括稅務知識,、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習,、討論,。進行部門建設,將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,,增強獨立解決問題的能力。

2.制度管理方面,加大監(jiān)督力度,,定期對現(xiàn)金進行盤點,,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育,。

20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,,取得了較好的成績,。20xx年度,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。

雖然我們做了很多工作,但是,,20xx年的任務會更重,,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)努力,,以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),,積極進取,,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌,!

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇五

對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,,并及時上報審計工作報告,,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點,,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:

對學校的各項收入進行了審核,,內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,并納入了學校的財務核算,,無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況,。

對學校的各項支出情況,,包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,,內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

對于學校的資產(chǎn)構成情況,,經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

對學校的負債也作了相應審計,,學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,,更沒有舉債消費。

對學校收費情況進行了重點審計,,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,,學校收費合理,只按規(guī)定收取了相應的生活費,,且按月收取,,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助,。

認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,,實事求是,,客觀公正地看待和處理問題。

全面審計,,突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,又抓重點問題進行深入地分析,,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

完善了制度,嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理,,實行審計全過程質(zhì)量控制,將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

今后進一步加強學習和培訓,把審計工作做得更好。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇六

一年來,,在公司上級領導的正確領導下,,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞xx各項工作重心,,以促進我公司經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,,牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,堅持廉潔從審,。在全體審計部人員的共同努力下,,圓滿完成了今年公司交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)總結(jié)如下,。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,認真學習公司年初確定的各項重點工作,。經(jīng)過學習,,增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,堅持一切從人民利益出發(fā),,自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權力,。同時,,還注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,,還比較系統(tǒng)的自學了計算機xx審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料,,經(jīng)過學習,,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,夢想信念更加堅定,,審計工作思路更加開闊,。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自我的行為,;不斷加強修養(yǎng),,不說不該說的話,不做不該做的事,。在處事為人上,,堅持誠實做人,踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作,;在工作關系處理上,比較注意把握自我的主角定位,自覺地維護大局,,維護團結(jié),。

在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,,堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,,始終能夠做到:科學審計、禮貌審計,、廉潔審計,、客觀公正,對自我分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計干部盡快成長,;對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,掌握第一手資料,;同時,,能夠進取配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神

作為一名審計工作者,,能夠充分認識到廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正,、不令則行,;其身不正,雖令不從,。始終對自我高標準,、嚴要求,切實加強自我的品德修養(yǎng),,能夠自覺地加強廉政方面的學習,,不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,,堅持執(zhí)政為民,,做到權為民所用,情為民所系,;恪守審計的職業(yè)道德,。

注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,,常排非分之念,,常修為仕之德,堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準則,,時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,,進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事和反腐敗的道德防線,。

加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新本事,,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的本事,,不斷提高審計質(zhì)量,,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,,提出科學可行的審計提議,,推動經(jīng)濟體制改革的步伐,為我公司經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇七

20___年里,,被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室,,得到單位領導和同事們的一致好評,現(xiàn)將一年來在思想,、工作,、學習等方面情況作如下總結(jié)。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,,在20___年里,通過學習,,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,,理想信念更加堅定,。

隔行如隔山,剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力,,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,,虛心向同事請教,向主審學習,,向書本學習,,通過一段時間的學習,我很快進入了角色,,并能夠獨擋一面,,成為領導的得力助手,一年來,,我先后參加專項資金審計,、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計,、財務收支審計,、建設項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題,,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性,,我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務,。

多年來,,我始終把學習放在首位,多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習,,參加了全國計算機模塊考試,,并取得了資格證書,。通過一次次的學習,不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,,使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握,,審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉,,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,,雖然取得了一點成績,但這還遠遠不夠,,離審計工作的需要還相差甚遠,,我要在以后的工作中,再接再厲,,使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn),。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇八

財務審計部是公司的關鍵部門之一,對內(nèi)財務審計管理水平的要求應不斷提升,,對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用,。一年來,,財務審計部緊緊圍繞公司的經(jīng)營方針、服務宗旨和效益目標,,緊跟公司各項工作部署,,在核算、管理,、教育等方面均取得了優(yōu)異成績,,全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力,、埋頭苦干,,圓滿完成了各項工作任務,財務審計部綜合工作能力又有了新的進步,。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,,克服不足,,現(xiàn)將20xx年年年年年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):

1、費用成本方面的管理

規(guī)范了庫存材料的核算管理,,嚴格控制材料庫存的合理儲備,,減少資金占用。建立了材料領用制度,,改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用,、也不論購進的數(shù)量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本,。(簡要列舉事例,、數(shù)字,用事實說話)

2,、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》,,進一步對財務審計人員加強財務審計基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,,年底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。(簡要列舉事例,、數(shù)字,,用事實說話)

(2)按規(guī)定時間編制本公司需要的各類財務審計報表,及時申報各項稅金,。在公司的審計及財政稅務的檢查中,,積極配合相關人員工作。(簡要列舉事例,、數(shù)字,,用事實說話)

3、財務審計核算與管理工作

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,,及時,、足額地繳納稅款,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導,。(簡要列舉事例、數(shù)字,,用事實說話)

(2)不斷加強團隊建設,,努力打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊,。作為一個管理者,,對下屬充分做到“察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質(zhì),,樹立起開拓創(chuàng)新,、務實高效的部門新形象。(簡要列舉事例,、數(shù)字,,用事實說話)

1、會計人員的業(yè)務知識還有待于進一步加強,,新員工的細心程度還遠遠不夠,。

2、敬業(yè)精神不足,,部分員工患得串失,,不能正確對待個人與集體的關系,工作中拈輕怕重,。

3,、新員工的培訓還需要進一步改進,培訓的內(nèi)容不夠系統(tǒng),,對新員工的考核標準還不夠科學,。

新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),,我們決心再接再厲,更上一層樓,。20xx年,,我們將以“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務審計管理手段”等內(nèi)容為基本目標,,向財務審計精細化管理進軍。

要以“細”為起點,,做到細致入微,,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,,都建立起一套相應的成本歸集,。

要以“全”為總攬,將財務審計管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,,通過行使財務審計監(jiān)督職能,,拓展財務審計管理和服務職能,實現(xiàn)財務審計管理零死角,。

要以“精”為手段,加強員工經(jīng)常性的培訓,,完善管理制度,,加強工作流程管控,,努力實現(xiàn)財務審計管理精細化、程序化,、科學化,。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇九

第一,進一步建立和完善內(nèi)部審計,。

工作內(nèi)容和工作制度,;加強了業(yè)務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,,使審計工作由查錯防弊向風險防范和管理提升轉(zhuǎn)變,。

第二,認真學習相關業(yè)務,。

及時了解保障農(nóng)村義務教育經(jīng)費的政策,。確保內(nèi)部審計在落實我校教育經(jīng)費保障制度中的作用。

第三,,學校的財務收支,。

食堂的資金管理和餐費收支實現(xiàn)了初審。根據(jù)學校經(jīng)濟活動的特點,,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容是:

1.學校的收入已經(jīng)審計完畢,。內(nèi)部審計小組認為,學校的所有收入都已及時入賬,,并納入學校的財務核算,。不存在隱瞞、截留,、挪用或轉(zhuǎn)移辦學收入的情況,。

2.對學校各項支出進行審計,包括教師工資,、績效工資,、補貼、伙食費等支出,,重點關注支出的真實性,、合法性,是否存在損失浪費等情況,。內(nèi)審認為均符合相關規(guī)定的要求,。所有支出都是合理的。

3.關于學校的資產(chǎn)構成,,經(jīng)審計,,貨幣資金已按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)賬實相符,賬賬相符,;各種往來賬目都做了相應清理,。

4.學校的負債也相應地進行了審計。學校從xx年前至今沒有發(fā)生任何新的債務,,也沒有借錢消費,。

5.對學校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,。學校收費合理,,按規(guī)定只收相應的生活費,按月收,。1月1日開了規(guī)定的收據(jù),,領取前公示了收據(jù)。并資助了學生的生活費,。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇十

第一,,進一步建立和完善內(nèi)部審計。

工作內(nèi)容和工作制度,;加強了業(yè)務學習,,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊向風險防范和管理提升轉(zhuǎn)變,。

第二,,認真學習相關業(yè)務。

及時了解保障農(nóng)村義務教育經(jīng)費的政策,。確保內(nèi)部審計在落實我校教育經(jīng)費保障制度中的作用,。

第三,學校的財務收支,。

食堂的資金管理和餐費收支實現(xiàn)了初審,。根據(jù)學校經(jīng)濟活動的特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容是:

1.學校的收入已經(jīng)審計完畢,。內(nèi)部審計小組認為,,學校的所有收入都已及時入賬,并納入學校的財務核算,。不存在隱瞞,、截留、挪用或轉(zhuǎn)移辦學收入的情況,。

2.對學校各項支出進行審計,,包括教師工資、績效工資,、補貼,、伙食費等支出,,重點關注支出的真實性、合法性,,是否存在損失浪費等情況,。內(nèi)審認為均符合相關規(guī)定的要求。所有支出都是合理的,。

3.關于學校的資產(chǎn)構成,經(jīng)審計,,貨幣資金已按規(guī)定辦理了收付手續(xù),;固定資產(chǎn)賬實相符,賬賬相符,;各種往來賬目都做了相應清理,。

4.學校的負債也相應地進行了審計。學校從xx年前至今沒有發(fā)生任何新的債務,,也沒有借錢消費,。

5.對學校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,。學校收費合理,,按規(guī)定只收相應的生活費,按月收,。1月1日開了規(guī)定的收據(jù),,領取前公示了收據(jù)。并資助了學生的生活費,。

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇十一

按照學校黨組字〔xx〕57號,、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求,,對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展,、學習型組織建設、工作作風,、年度工作業(yè)績,、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下:

隨著學校各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費投入的不斷增加,,加強學校財經(jīng)管理,,提高資金使用效益,強化對各項經(jīng)濟活動的監(jiān)督顯得越來越重要,。學校審計處作為學校經(jīng)濟監(jiān)督的主要部門,,加強廉政建設,確保審計隊伍的廉潔奉公,,加強制度建設,,確保部門運行的制約機制,加強學習交流,確保審計業(yè)務水平的不斷提升,,是我們開展審計工作的前提,。

1、強化“兩個意識”,,打造廉潔奉公的隊伍

⑴強化廉政意識,。積極參加學校組織的各類黨風廉政建設宣傳教育活動,,認真完成網(wǎng)上學習測試,開展了“以學習貫徹《廉政準則》為契機,提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學校立項),,組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動,,召開領導班子廉政專題民主生活會等,。通過這一系列活動,,增強廉潔意識。

⑵強化崗位意識,。以“我的崗位我負責,,我的崗位請放心”為特色項目(獲機關黨委立項),開展了作風建設創(chuàng)建活動,,在崗言崗,,在崗愛崗,在崗為崗,,養(yǎng)成良好的工作習慣和職業(yè)信念,,打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力,提升了每位同志的崗位勝任力,,確保工作有序,、高效開展。

2,、嚴格“三個執(zhí)行”,,提升部門工作的效能

⑴執(zhí)行審計風險防范。按照學校完善落實黨風廉政建設責任制的要求,,針對工作中可能出現(xiàn)的風險,,全面落實了“三重一大”制度、處務會議制度,、重要情況通報和報告制度,,對涉及委托外包的中間機構重新進行了公開招標。

⑵執(zhí)行審計復核制度,。本年度進一步完善職責范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度,。如在基本建設與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計等所有審計項目中,,嚴格按照相關制度,、流程,、辦法去執(zhí)行,把好初審關和復核關,,確保審計質(zhì)量,。

⑶執(zhí)行審計業(yè)務公開。充分發(fā)揮審計網(wǎng)頁的作用,,年度工作計劃,、月份工作計劃與總結(jié)、離任審計通知書,、接受審計的工程項目清單都給予及時發(fā)布公開,,自覺接受監(jiān)督,增強了審計工作的透明度,。

3、加強學習交流,,確保審計業(yè)務水平的不斷提升

學校審計部門具有監(jiān)督和服務的內(nèi)向性,,要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務水平,包括必要的學識及業(yè)務能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制,,并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應當遵循職業(yè)道德規(guī)范,,并以應有的職業(yè)謹慎態(tài)度,合理使用職業(yè)判斷,,執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務等,。為此,我處積極開展學習型組織建設,,一方面營造良好的學習氛圍,,提倡自我學習;另一方面組織審計人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會及江蘇省審計廳組織的培訓,組織到兄弟院校審計處調(diào)研,,積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文,。通過圍繞業(yè)務抓學習,提升了審計人員的業(yè)務素質(zhì)和能力水平,。

xx年度,,遵照分管校領導紀委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進步,、工作效果上有變化,,切實把各項工作融入到學校的發(fā)展之中”的工作要求,全體同志在人手緊,、任務重的情況下,,在有關領導的大力指導和各部門、單位的支持配合下,,在審計范圍,、審計對象,、審計質(zhì)量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進一步規(guī)范和完善,,圓滿地完成了本年度的工作任務,。

1、開展工程結(jié)算審核工作,。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政,、2號教學樓等共計236個項目的工程結(jié)算審核工作,累計送審金額11,382.93萬元,,累計審定金額10,102.72萬元,,累計核減金額1,280.21萬元,綜合核減率為11.25%,,提高了資金使用效率,。

2、開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作,。組織內(nèi)部審計力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號,、3號教學科研樓工程項目進行了跟蹤審計,合同金額累計16,968.44萬元,,將審計關口前移,,加大了事前、事中的審計監(jiān)督力度,。

3,、開展領導干部經(jīng)濟責任審計工作。一年來,,先后開展了9名處級領導干部的離任經(jīng)濟責任審計,,在審計中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外,督促有關單位和部門對xx年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改,。

4,、開展科研審計工作分析。審計網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費管理方面的相關制度文件140多個;對整理收集的典型案例進行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會,。

5,、開展專項審計工作。按工信部要求完成了學校財務決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審簽工作;對省優(yōu)勢學科建設工程專項資金進行跟蹤審計,,按學校要求開展了其他專項財務收支審計等,。

6、完成學校分解的主要工作任務,。按照《關于印發(fā)xx年學校主要工作任務分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求,,積極配合有關部門,完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā),、化解債務工作,。

7,、積極參與大項物資采購與工程建設項目招標工作。

回顧和總結(jié),,是為了更好地前行,。xx年我處全體同志努力工作,有效防范風險,,確保資金安全,,規(guī)范內(nèi)部管理,促進了學校經(jīng)濟工作的規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展,。但是,在審計理論的學習研究還不夠,,在計算機輔助財務審計工作方面開展得還不夠,。感謝各單位對審計工作的大力支持,在新的一年里,,我處將全面落實十五次黨代表大會精神,,履行職責,促進學校經(jīng)濟工作的安全,、健康、有序,、有效運行而扎實工作!

審計年終總結(jié)報告 審計年審總結(jié)篇十二

按照學校黨組字〔xx〕57號,、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求,,對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展,、學習型組織建設、工作作風,、年度工作業(yè)績,、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下:

隨著學校各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費投入的不斷增加,,加強學校財經(jīng)管理,,提高資金使用效益,強化對各項經(jīng)濟活動的監(jiān)督顯得越來越重要,。學校審計處作為學校經(jīng)濟監(jiān)督的主要部門,,加強廉政建設,確保審計隊伍的廉潔奉公,,加強制度建設,,確保部門運行的制約機制,加強學習交流,,確保審計業(yè)務水平的不斷提升,,是我們開展審計工作的前提,。

1、強化“兩個意識”,,打造廉潔奉公的隊伍

⑴強化廉政意識,。積極參加學校組織的各類黨風廉政建設宣傳教育活動,認真完成網(wǎng)上學習測試,,開展了“以學習貫徹《廉政準則》為契機,,提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學校立項),組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動,,召開領導班子廉政專題民主生活會等,。通過這一系列活動,增強廉潔意識,。

⑵強化崗位意識,。以“我的崗位我負責,我的崗位請放心”為特色項目(獲機關黨委立項),,開展了作風建設創(chuàng)建活動,,在崗言崗,在崗愛崗,,在崗為崗,,養(yǎng)成良好的工作習慣和職業(yè)信念,打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力,,提升了每位同志的崗位勝任力,,確保工作有序、高效開展,。

2,、嚴格“三個執(zhí)行”,提升部門工作的效能

⑴執(zhí)行審計風險防范,。按照學校完善落實黨風廉政建設責任制的要求,,針對工作中可能出現(xiàn)的風險,全面落實了“三重一大”制度,、處務會議制度,、重要情況通報和報告制度,對涉及委托外包的中間機構重新進行了公開招標,。

⑵執(zhí)行審計復核制度,。本年度進一步完善職責范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度。如在基本建設與修繕工程的結(jié)算審核,、離任審計等所有審計項目中,,嚴格按照相關制度、流程,、辦法去執(zhí)行,,把好初審關和復核關,,確保審計質(zhì)量。

⑶執(zhí)行審計業(yè)務公開,。充分發(fā)揮審計網(wǎng)頁的作用,,年度工作計劃、月份工作計劃與總結(jié),、離任審計通知書,、接受審計的工程項目清單都給予及時發(fā)布公開,自覺接受監(jiān)督,,增強了審計工作的透明度,。

3、加強學習交流,,確保審計業(yè)務水平的不斷提升

學校審計部門具有監(jiān)督和服務的內(nèi)向性,,要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務水平,包括必要的學識及業(yè)務能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制,,并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應當遵循職業(yè)道德規(guī)范,,并以應有的職業(yè)謹慎態(tài)度,合理使用職業(yè)判斷,,執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務等,。為此,我處積極開展學習型組織建設,,一方面營造良好的學習氛圍,,提倡自我學習;另一方面組織審計人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會及江蘇省審計廳組織的培訓,組織到兄弟院校審計處調(diào)研,,積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務抓學習,,提升了審計人員的業(yè)務素質(zhì)和能力水平,。

xx年度,遵照分管校領導紀委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升,、工作狀態(tài)上有進步,、工作效果上有變化,切實把各項工作融入到學校的發(fā)展之中”的工作要求,,全體同志在人手緊,、任務重的情況下,在有關領導的大力指導和各部門,、單位的支持配合下,,在審計范圍、審計對象,、審計質(zhì)量控制,、審計效率和效果等諸多方面得到了進一步規(guī)范和完善,,圓滿地完成了本年度的工作任務。

1,、開展工程結(jié)算審核工作,。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學樓等共計236個項目的工程結(jié)算審核工作,,累計送審金額11,382.93萬元,,累計審定金額10,102.72萬元,累計核減金額1,280.21萬元,,綜合核減率為11.25%,,提高了資金使用效率。

2,、開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作,。組織內(nèi)部審計力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學科研樓工程項目進行了跟蹤審計,,合同金額累計16,968.44萬元,,將審計關口前移,加大了事前,、事中的審計監(jiān)督力度,。

3、開展領導干部經(jīng)濟責任審計工作,。一年來,,先后開展了9名處級領導干部的離任經(jīng)濟責任審計,在審計中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外,,督促有關單位和部門對xx年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改,。

4、開展科研審計工作分析,。審計網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費管理方面的相關制度文件140多個;對整理收集的典型案例進行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會,。

5、開展專項審計工作,。按工信部要求完成了學校財務決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審簽工作;對省優(yōu)勢學科建設工程專項資金進行跟蹤審計,,按學校要求開展了其他專項財務收支審計等。

6,、完成學校分解的主要工作任務,。按照《關于印發(fā)xx年學校主要工作任務分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求,積極配合有關部門,,完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā),、化解債務工作。

7、積極參與大項物資采購與工程建設項目招標工作,。

回顧和總結(jié),,是為了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作,,有效防范風險,,確保資金安全,規(guī)范內(nèi)部管理,,促進了學校經(jīng)濟工作的規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是,,在審計理論的學習研究還不夠,,在計算機輔助財務審計工作方面開展得還不夠。感謝各單位對審計工作的大力支持,,在新的一年里,,我處將全面落實十五次黨代表大會精神,履行職責,,促進學校經(jīng)濟工作的安全,、健康、有序,、有效運行而扎實工作!

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