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最新審計局工作匯報材料(三篇)

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最新審計局工作匯報材料(三篇)
時間:2022-11-24 12:27:22     小編:zdfb

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審計局工作匯報材料篇一

目前我局實有行政編制人員**人(編制數17人),,事業(yè)編制人員8人(編制數9人),。近年來,我局認真履行審計監(jiān)督職能,,主要工作情況如下:

一是抓好財政同級審計,,把“同級審”作為審計工作的重點,逐步建成聯(lián)網審計,,財政審計的廣度和深度進一步拓展,。審計結果(含審計開展情況、發(fā)現問題和審計建議)報區(qū)委,、區(qū)政府,,并受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會報告。

二是加強政府投資審計,,20xx年起對新開工的5000萬元以上政府投資項目進行跟蹤審計,,20xx年起全面運行招標控制價審計, 20xx年完成竣工結(決)算審計項目69個,,送審金額.55億元,,核減金額1.85億元,,核減率.02%。

三是深化經濟責任審計,,由組織部牽頭建立了經濟責任審計聯(lián)席會議制度,,在“四責聯(lián)審”的基礎上實行了“五責聯(lián)審”,紀委,、組織部,、編辦、審計局,、環(huán)保局等部門共同參與,。近5年來共對92位區(qū)管領導干部進行了經濟責任審計,其中20xx年完成8個,。對經審結果報告,,區(qū)委區(qū)政府主要領導十分重視,均及時作了批示,。

四是開展專項資金審計,,近年先后對節(jié)能減排、太湖水污染治理,、社?;稹⑼恋爻鲎尳鸬?0項專項資金開展了審計,,連續(xù)兩年對保障性住房建設情況進行了跟蹤審計,。

五是推進村級財務收支審計,20xx年以來,,在區(qū)紀委的組織領導下,,農工委、財政局,、審計局聯(lián)合開展村財務審計工作,,至20xx年底已對78個行政村進行了審計,出具審計報告68份,,其中由市審計局牽頭實施的有10個村,,促進出臺了《加強農村財務票據管理,嚴禁“白條”報銷的若干規(guī)定》等一系列制度,。

六是加強隊伍建設,,重視人才培養(yǎng)和黨建、機關作風建設,,注重提高審計能力,,防范審計風險,嚴格遵守廉政和審計八不準規(guī)定,。20xx年1月,,我局被省審計廳,、人社廳評為先進集體,近年均被評為市審計系統(tǒng)先進單位,。

20xx年,,我局將按照上級審計機關和區(qū)委區(qū)政府的要求,主要做好以下工作:

一是深化財政審計,。認真貫徹落實新《預算法》,,針對高淳財政現狀,重點關注財政收支中的重大問題以及存在的風險和問題,,延伸審計近年來尚沒有審計過的重點部門,。

二是改進和完善投資審計。認真落實市人大,、市政府相關條例和文件精神,,以及區(qū)政府《關于政府投資建設項目審計監(jiān)督全覆蓋的實施意見》(高政發(fā)〔20xx〕181號),實行政府投資項目“必審制”,,建立由審計局(審計中心),、建設主管部門,、社會中介機構組織參與審計,、各負其責的組織模式。區(qū)審計局(中心)直接負責投資額在5000萬元以上的項目招標控制價審計,、一億元以上的項目跟蹤審計,、5000萬元以上的項目竣工結算審計。其他項目由建設單位組織審計,,但所有審計結果(報告)均須報審計局(中心)備案,,由審計局組織抽查。

三是強化經濟責任審計,。認真落實區(qū)委,、區(qū)政府出臺的《關于進一步深化全區(qū)經濟責任審計工作的意見》(高委發(fā)〔20xx〕41號),認真做好經濟責任審計工作,。對區(qū)管正職新任領導應履行的經濟責任進行告知,。根據區(qū)委組織部的委托安排,20xx年我局將對23位領導干部進行經濟責任審計,。

四是開展村級財務收支審計“回頭看”,。根據市審計局、區(qū)紀委以及區(qū)委組織部的統(tǒng)一部署,,對村級財務收支情況進行審計“回頭看”,,促進基層“三資”管理不斷規(guī)范。

五是統(tǒng)籌兼顧其他項目的審計,。完成區(qū)委,、區(qū)政府臨時交辦的審計工作任務,。

六是參與上級審計機關“一條鞭”審計項目,包括審計署,、省審計廳,、市審計局確定的審計項目。

七是切實抓好黨建,、機關作風和廉政建設,。認真開展“兩學一做”活動,切實履行“一崗雙責”,,加強機關內部管理,,規(guī)范審計工作行為,完善審計項目質量考核辦法,,努力建設一支為民,、務實、清廉的審計隊伍,。

八是正確對待垂直管理,。根據xx屆四中全會決定和國務院《關于加強審計工作的意見》(國發(fā)〔20xx〕48號),20xx年**月27日,,經黨中央,、國務院同意,中辦,、國辦印發(fā)了《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關配套文件的通知(中辦發(fā)〔20xx〕58號),,江蘇省是列入改革的7個試點省之一。20xx年1月8日,,省委組織部,、省編辦、省人社廳,、省審計廳聯(lián)合下發(fā)了《關于凍結省以下地方審計機關機構編制和人員調整的通知》(蘇審發(fā)〔20xx〕3號),。我局對上述文件和有關會議精神按要求及時組織了學習傳達。

當前審計工作存在的困難和問題主要有:一是我局現有審計人員的數量和素質,,還與新形勢下的審計工作不相適應;二是鎮(zhèn),、街道和建設量大、下屬單位和資金多的重點部門內部審計力量和工程項目建設管理隊伍薄弱,。

20xx年3月5日,,區(qū)政府第42次常務會議專題聽取了審計工作情況匯報,既充分肯定了審計工作取得的成績,,也對審計工作提出了要求,,我局將認真貫徹落實。

審計局工作匯報材料篇二

根據會議安排,我就全縣審計工作開展情況和審計工作任務做簡要匯報,。

,,我縣審計工作在縣委、縣政府的正確領導下,,在上級審計部門的關心支持下,,緊緊圍繞全縣工作大局,堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的工作方針,,認真踐行科學發(fā)展觀,狠抓審計基礎建設,、能力建設,、隊伍建設、制度建設,,依法履行審計職責,,圓滿完成了全年各項審計工作任務。共審計單位和項目49個,,占計劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬元,,已收繳財政資金324萬元;審計核減固定資產投資額294萬元;向縣委、政府和上級審計機關提交綜合報告和信息53份,,向被審計單位或有關單位提出審計建議70條,,已被采納審計建議49條,?!恩胗慰h財政預算執(zhí)行情況審計》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設工程決算審計》兩個項目被評為全市優(yōu)秀審計項目。

全年審計計劃涉及6個方面,,共55個項目,。其中:財政審計**個、行政事業(yè)單位財務審計8個,、社保資金審計4個,、農業(yè)和資源環(huán)保資金審計3個、固定資產投資審計**個,、領導干部經濟責任審計約10個,。

1、全力抓好財政預算執(zhí)行審計,。一是集中力量協(xié)助市審計局搞好地方政府性債務審計;二是抓好對縣財政局,、地稅局等10個預算單位的審計;三是結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行審計。

2,、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計,。一是對縣衛(wèi)生局,、縣住建局等7個縣級部門財政財務收支進行審計,重點關注貫徹落實國家宏觀調控政策和惠民政策,、執(zhí)行財經法規(guī)情況;二是按照省審計廳要求,,對—全縣義務教育政府投入及教育附加征收、使用情況進行專項審計調查,。

3,、重點抓好農業(yè)與資源環(huán)保審計。一是堅持以“三農”審計為重點,,通過涉農資金和項目審計,,促進國家惠農強農政策落實;二是資源環(huán)保審計重點突出關注資源環(huán)保、節(jié)能減排專項資金管理,、績效和政策落實情況;三是積極配合省,、市審計機關,做好渭河流域治理專項資金審計,、土地整理資金審計和土地出讓金使用情況審計,。

4、著力抓好社保資金審計,。強化對民生資金流轉過程及使用效果的審計監(jiān)督,,重點抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金、養(yǎng)老基金,、就業(yè)和再就業(yè)專項資金及廉租房建設資金的審計調查,。

5、突出抓好重點項目審計,。對政府投入較多的中小學校舍安全工程,、集中供水工程、衛(wèi)生院建設工程,、縣中心敬老院建設工程等重點項目開展審計;同時,,積極配合縣紀委、監(jiān)察局做好工程建設領域突出問題專項治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災后恢復重建項目審計和跟蹤審計,。

6,、切實抓好經濟責任審計。加強對重點部門,、重點單位主要領導干部的經濟責任審計,,逐步建立和推行領導干部任中審計和任期內輪審制度。經濟責任審計重點關注領導干部貫徹執(zhí)行國家重要經濟政策和決策情況,,關注其決策權,、執(zhí)行權的運用情況,關注其有關的管理、決策等活動的經濟和社會效益情況,,依法規(guī)范審計評價,。同時,切實抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記,、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長同步審計試點工作,。

(一)創(chuàng)新審計理念,提升審計監(jiān)督能力,。一是堅持依法審計,。堅決貫徹執(zhí)行審計法規(guī),切實行使審計監(jiān)督權,,維護國家財政經濟秩序,,促進廉政建設,提供真實的審計信息;二是堅持科學審計,。不斷改進審計組織方式和技術方法,,進一步提高審計工作效能;三是堅持文明審計。貫徹實事求是,、客觀真實,、公平公正的審計工作原則,促進文明審計,、和諧審計;四是堅持廉潔審計,。建立廉潔審計的長效機制,認真落實審計工作紀律,,健全完善各項廉政制度,。

(二)強化審計服務,增強審計監(jiān)督成效,。一是通過查錯糾弊,,為黨委、政府決策發(fā)揮建設性作用,。加強對縣委,、縣政府有關政策貫徹落實情況的審計,,注重加強綜合分析和調查研究,,為黨政領導決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計方式方法,為和諧社會建設發(fā)揮積極的促進作用,。通過有效配置審計資源,,進一步加強審計監(jiān)督,健全完善各項管理制度,,保障各類資金安全,,以審計監(jiān)督促社會和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務的關系,為規(guī)范財政財務管理發(fā)揮前瞻性作用。把服務理念貫穿于審計工作的全過程,,堅持從微觀入手,,從宏觀著眼,注重從深化改革,、加強管理,、完善制度的層面揭示問題,規(guī)范管理行為,,促進財政財務管理水平不斷提高,。

(三)提升審計質量,增強審計公信力和執(zhí)行力,。一是著力打造“精品項目”,。加大工作力度,大力培植“優(yōu)秀項目”,,力爭今年有3個審計項目入選全市,、全省優(yōu)秀審計項目;二是進一步加強審計質量管理工作。認真抓好新頒布的審計實施條例和審計準則的學習貫徹,,積極探索審計質量復核,、審計現場管理方式,確保對審計項目實施全面有效的質量控制,。

(四)提高審計能力,,加強審計隊伍建設。堅持把提高審計能力作為隊伍建設的核心,,積極探索審計人員業(yè)務培訓途徑和方法,,不斷提高全體審計人員各項業(yè)務能力和素質,培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務精湛,、清正廉潔的審計隊伍,為推動全縣審計工作科學發(fā)展提供保障,。

審計局工作匯報材料篇三

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,,市分行內部審計部統(tǒng)一思想認識,把握重點環(huán)節(jié),,切實加強領導,,確保督導整改工作不走過場、抓出實效,。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵,。市分行內部審計部本著對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,認真開展督導整改,。對整改需要解決的問題,,做到思想不松,、力度不減、標準不降,,抓緊抓實,、一抓到底。

在抓好督導整改的過程中,,市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,,把解決思想問題和解決實際問題結合起來,通過解決思想,、工作和作風上存在的問題,,進一步堅定信心,振奮精神,,為構建和諧督導,、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,,確保督導整改工作的高質量,。

2、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改,,著力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終,,進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,,針對查找出的在理想信念、宗旨意識,、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,搞好思想整改,。

二是抓好工作整改,,著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改,,進一步在全行形成合規(guī)經營的強大合力,進一步促進農發(fā)行又好又快發(fā)展,,力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效,,進一步推進構建平安銀行的進程。

三是抓好作風整改,,著力增強合規(guī)經營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督、幫,、促”作用,,注重改進督導方式,提高督導藝術,,主動為業(yè)務部室服務,,謀求業(yè)務部室的支持與配合。對督導中發(fā)現的各種問題進行分類排隊,,然后向各個部室進行反饋,,幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務,,主動向業(yè)務部室進行前期警示,預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,,增強員工合規(guī)經營的本領,。

為確保督導整改工作任務的全面完成,市分行內部審計部高度重視,,周密部署,,精心組織,務求實效,,做到“三到位”,。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務,,明確主要責任人和責任部門,提出整改時限,,人人做到整改內容,、整改措施、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范,,帶頭抓督導整改,,推動督導整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位,。按照構建平安銀行的要求,把抓好督導整改與建章立制工作相結合,,建立健全各項規(guī)章制度,,努力構建合規(guī)經營的長效機制。

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