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員工出差管理制度篇一
第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):
(1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),,夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。
(2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,,特殊情況下采用汽車出行,,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。
(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,,如需乘坐出租汽車,,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機(jī)票一起報銷,。
(4)出差人員在出差地根據(jù)需要,,原則上乘坐公交車、地鐵,,特殊情況可以考慮乘坐出租車,。
第三條 短期出差人員的規(guī)定
(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),,同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報除外,,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù),。
(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,,其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
(3)出差期間有對外招待餐報銷時,,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。
第四條長期出差人員的規(guī)定
(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差,。對于長期出差的人員,,為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
(2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),,憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān),。
(3)長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn),。
(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,,與誤餐補助合并一起發(fā)放。
(5)出差期間有對外招待餐報銷時,,參與招待餐的.每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。
(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,,特殊情況可考慮乘坐出租車,。
第五條 借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”,。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批,;
(3)借款要及時清還,,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,,扣發(fā)借款人工資,,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),,原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。
第七條 出差報道
(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到,;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn),。
(2)出差返回時間(以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。
第八條 本市出差
(1)原則上要求使用本公司交通工具,,不報銷任何費用和補助;
(2)如因特殊原因未派車的,,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差:
(1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,,予以懲處,。
(2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,,但重大節(jié)假日(春節(jié),、元旦、勞動節(jié),、國慶節(jié),、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼,。
第十條 出差紀(jì)律
(1)遵紀(jì)守法,;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全,,不從事危險活動,;
(4)不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動,;
(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論,;
(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),,不得向客戶借款,;
(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。
員工出差管理制度篇二
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理,。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,,依式填寫所定表格,,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,,亦需盡速補填表格,,送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,,其余如有超額報支,,一律剔除之
(五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,,其預(yù)借款額,,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,,出差完畢,,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,,仍未報支者,,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,,再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上,,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,,又乘夜車往返者,,不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,,不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,,車馬等項所支出之必要費用,,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,,或延長出差時間,,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),,核發(fā)之,,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,,并視情節(jié)之輕重,,酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的`一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
員工出差管理制度篇三
第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出,,以少花錢多辦事,、辦實事、辦好事為原則,,達(dá)到節(jié)約成本,,保證工作效率,提高工作效益的目的,,結(jié)合公司實際情況,,特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差,。
第三條 出差種類:
1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者,。
2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。
第四條 出差:
1.員工出差,,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費,。
3. 員工出差,,原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī),,應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī),。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極,、認(rèn)真地做好交付的工作,,不得推委、敷衍,。
6. 員工出差外地,,應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,,并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,,員工力求在最短時間內(nèi),完成所需做的工作,。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,,注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差,。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,,列明用款事由,,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款,。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,,經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,。”
11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的'差旅費不予報銷,,因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的,,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工,,其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),,不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,,不予發(fā)工資,,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務(wù)部門補發(fā)工資,。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。
2.有出差的,,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,,營銷總監(jiān)審核,,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務(wù)報銷,。
3.報銷差旅費(吃,、住、行,、客情),,應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限,;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,,除將所虛報款追回外,,并視情節(jié)輕重,予以處分,。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢,。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,以不滿12小時計半天,,超過12小時按一天計,;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算,。
第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷
1,、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,并填寫《招待費用申請單》,,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐,、中餐或晚餐),、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,,營銷總監(jiān)審核,,總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息,、休假
1,、外地出差不計節(jié)假日加班,,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,,不予額外休息,,
2、由于長期出差,,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請,,批準(zhǔn)后方可休假,。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,,返回公司次日辦理請假手續(xù),、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,,否則除不予報銷差旅費外,,超假時間按曠工論處。
4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。
第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)
一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,如珠海,、廈門、深圳,、汕頭,、海口,、廣州,、上海、北京,、武漢,、長沙、天津,、重慶,。
二類地區(qū):各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會城市(國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市)
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差,,凡是由公司派車的,,則不屬于下列交通費用的報銷范圍,。
2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。
3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用,。任何人不要再申請此費用,。
4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,,按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:
類別
飛機(jī)
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐,、軟臥、硬臥
動車組一,、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐,、軟坐、硬臥,、高鐵,、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐,、軟坐,、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐,、硬臥,、
動車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
三等倉
硬坐,、硬臥,、
動車組二等
注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,,特別是機(jī)票,,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買,,購買原則是提前準(zhǔn)備,,盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票,詳見《機(jī)票購買的管理制度》,,否則一律不予報銷交通費用,。
4. 住宿標(biāo)準(zhǔn):
1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,,所有人員盡量住公司提供的住所,。
2、出差所到其單位提供免費住宿的,,公司不再報銷住宿費,。
3,、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費用的,,公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助,。
4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,,盡量同住一個房間,,住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人,;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,,方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行,。
第十條 伙食補助標(biāo)準(zhǔn):
1、 外地出差每天報銷餐費30元,。
2,、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,,中午未能及時返公司用午餐的,,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3,、所有外地出差人員,,當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補助,。
第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,飯補10元,,出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn),。北京地區(qū)交通費用實報實銷,見交通充值卡票據(jù),。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行,。
員工出差管理制度篇四
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,,強化成本管理意識,,合理控制差旅費開支,特制定本制度,。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,,報請總經(jīng)理審批,。
(2)部門負(fù)責(zé)人出差,,報請總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差,,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。
(4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急,,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,,出差歸來后補辦手續(xù),。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的',根據(jù)出差者申請,,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
(1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。
(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后,,午前6時以前)車次,住宿費減半支給,。
(3)出差時的招待費用,,確因工作需要招待客人時,各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),,本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工,,食宿隨高層人員,。
(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因,。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款,,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,,報總經(jīng)理審批,,予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后,,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,,由經(jīng)辦人簽字,,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,,報總經(jīng)理審批,,予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,,須填寫《支出憑單》,,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,,數(shù)字清晰,,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,,予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支,。
第12條 其他報銷,、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是,,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,,修改時亦同,。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度篇五
第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預(yù)算的管理,,特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。
第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,,事前予以核定,并依照程序核實,。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下:
1,、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。
2,、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具,。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,,部門經(jīng)理,、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的.費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,,做出年計劃,、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,,原則上不支出計劃費用,。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止,。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,,原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。
員工出差管理制度篇六
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,,明確出差費用預(yù)算,,特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工,。
第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差,、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,,若因特殊原因無法提前填寫的,,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫,。
第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處,。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,,若因個人原因未打卡,加班視為無效,,不予發(fā)放出差補貼,;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜,。
第七條出差員工在生活費用,、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,,不得損公肥私,,牟取私利。
第九條員工出差前可向公司借支生活費,,以保障出差基本生活,。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元,。
第十條出差人員如需借支生活費,,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,,辦理費用借支手續(xù)即可,。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請,;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付,。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),,持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,,未按規(guī)定執(zhí)行者,,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1,、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上,;
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上,;
3,、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,,不符合者皆買坐票,。
注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,,則須服從公司其他安排,。
汽車乘坐規(guī)定
1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上,;
2,、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3,、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的,;
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票,。
注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排,。
飛機(jī)乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī),。
注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買,。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,,路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前,,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票,。
第十五條交通費報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),,持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,,公司將不予受理報銷事宜,,所有交通費用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的`員工,,除憑車票報銷車費外,,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助,;乘坐特快列車的員工,,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助,。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,,乘坐慢車班次的員工,,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達(dá)快班的員工,,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補助,。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請,;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):
全國各類城市分類
類別
城市
a類(特大型城市)
上海,、北京,、廣州、深圳
b類(大型城市)
重慶,、天津,、杭州、南京,、哈爾濱
c類(中大型城市)
武漢,、沈陽,、濟(jì)南、長春,、石家莊,、長沙、成都,、西安,、昆明、鄭州,、福州,、南昌、南寧,、合肥,、烏魯木齊,、大連,、青島
d類(中型城市)
柳州、太原,、呼和浩特,、貴陽、蘭州,、??凇幉?、溫州,、廈門、珠海,、中山,、東莞、臺州,、泉州,、汕頭、無錫,、蘇州,、徐州、湖州,、湛江,、煙臺、淄博,、濰坊,、濟(jì)寧,、唐山、保定,、大同,、吉林、鞍山,、齊齊哈爾,、包頭、株洲,、常德,、洛陽、宜昌,、綿陽,、襄樊、荊州,、南陽
e類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),,在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),,住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,,所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理,、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間,。
(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議,。
(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿,;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度,。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),,持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,,公司將不予受理報銷事宜,,所有住宿費用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家,,一律不予報銷住宿費,。
(三)出差人員外出期間生病,,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,,住院期間不予報銷住宿費,,不享有出差補貼。
第二十條出差員工在啟程日的0:00分―24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼,。
第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù),;出差期間因工作需要加班,,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼,。
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,,經(jīng)公司研究后增補的條款,,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán),。
第二十五條本制度自公布之日起實行,,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行,。
員工出差管理制度篇七
:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,,特制訂本制度。
應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行,。
公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種,。本地出差指可以當(dāng)天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名,、所屬部門,、出差地點,詳細(xì)填寫出差理由,,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差,。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門,、出差地點,,詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關(guān)主管審批,。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部,。員工出差計全勤,,出差期間的'休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班,。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,,根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一,、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,
二,、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,,根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,若超出此范圍均由個人承擔(dān),。
企業(yè)人員在本地辦事,,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負(fù)擔(dān),。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元,。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān),。人員異地出差給予三餐補助費用,,補助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,,普通員工為人民幣40元,,
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工,、部門主管,、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,,將自行承擔(dān),。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),,若因個人原因延誤報銷,,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔(dān),。出差期間因工作需要而延長出差時限時,,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明,;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費,。
因公出差人員憑往返交通票據(jù),、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生,,宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受,。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,,航空以空航班車為主,,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場,前往火車站的出租車費實報實銷,, 在進(jìn)行報銷時,,出示出差申請單,財務(wù)部方能給予報銷,。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),,自頒布之日起生效。
員工出差管理制度篇八
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),,其差旅事宜有章可依,,特制定本制度。
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,,均按本制度執(zhí)行,。
3-1,、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之,。
3-1-1,、短途出差:因公赴公司鄰近,,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司,。
3-1-2,、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之,。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),,時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之,。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之,。
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:
4-1,、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計劃的安排,,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程,。
4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話,、傳真,、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3,、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任,,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4,、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù),。
4-5、出差人員返回公司后,,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任,。申報差旅費同時應(yīng)附必要的`出差工作報告。
4-6,、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷,。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),,出差開始應(yīng)錯過星期六下午,。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,,超過8小時的可選硬臥火車,,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī),。需用私車的,,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里,;機(jī)車元/公里,,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8,、要求出差人員出具工作報告的,,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷,。
4-9,、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10,、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷,。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,,可于次日上午休假半天,。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,,超過期限以核定金額之80%報銷,。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6,、國外出差管理流程:
7,、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費),。均按下列支給,,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要,,有另外費用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷,。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1,、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費),,但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額,。
7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷,。
7-3,、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿,。
7-4,、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2,。
7-5,、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,,住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。
7-6、公司配備通訊工具者,,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除,。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,,出差返回后及時交回手機(jī)卡,。
員工出差管理制度篇九
一、審批程序
1.凡因公出差,,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理,。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,,在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批,,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的.,,憑審批的《外出報告單》,,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。
二,、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,,允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車,、火車,、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明,。
4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三,、出差補助標(biāo)準(zhǔn)
1.餐補:50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,,50公里以外的每餐15元。
2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,,地級市80元每夜,,省會城市100元每夜,直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。
3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,,逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。
4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助,當(dāng)天返回的沒有住宿費,。
注:所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費用的沒有出差補助,。
四、回到公司后,,必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,,由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。
員工出差管理制度篇十
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度,。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,
事前予以核定,,并依照程序核實,。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),,報主管副總審批,,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,,特殊情況,,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,,做出年計劃、月計劃,,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,,原則上不支出計劃費用,。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還,,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止,。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,,原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),,特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表,,注明出差時間、地點和事由,,行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存,、記錄考勤,。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,,需要延長差旅時間的,,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷,。
(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷,、差旅補貼等手續(xù),。
(5)員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,,并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,,并到財務(wù)部費用報銷,。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,,并按曠工處理,。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示,。
公司工作人員出差,,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,,超支部分自理。同性別兩人同行出差,,公司要求住一個房間,,以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,,電話補助10元,。
出差補助費、實行定額包干,。公司行政,、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,,住宿費憑票據(jù)報銷,,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差,,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當(dāng)天返回的,,須當(dāng)天返回,,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,,統(tǒng)一安排食宿的,,會議期間的住宿費、伙食補助費,,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況,實行實報實銷,。
第十一條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工在出差當(dāng)天的`9:00前出發(fā),、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,,否則不予計算出差補貼,。
(2)遠(yuǎn)途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如,,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。
(4)出差期間不得另外報支加班費,,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時,,下屬將扣除住宿補貼,。
第十三條餐費,、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜,,可隨時修改,。
第六章:附表
表1,、出差審批單、出差審批單
表2,、出差報告單