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員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇一
1.1為了統(tǒng)一,、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度,; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工,,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中,,權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效,;
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,,若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外),。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿,; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,,司機做好油耗登記,。
2.4出差必須在外住宿者,視出差行程,、事情進展情況,,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次,接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查,。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車,、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛,、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費,,過路費按實報銷,;
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請),。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:
3.2副總出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話,、郵件報請核準(zhǔn)),; xxx部門主管出差,報請分管總經(jīng)理審核,;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn),。
3.4其他人員出差,報請部門主管審批,、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),,超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,,指派部門涉及崗位人員出差,; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急,,未能履行出差前審批手續(xù)的,,可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù),。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案),。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn),;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,,須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費,。
4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算,;
4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;
4.3此處涉及的時間以飛機,、車船票等起,、至?xí)r間提前xxx小時為準(zhǔn)。
4.4出差費用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》,、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。
5.1出差費用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。公司備用金的借支,,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷,; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠近,部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥,、輪船二等艙,。
5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補,;由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費、交際費不得重復(fù)報支,。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),,未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。
xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷,;不得虛報、冒領(lǐng),,上述情形一經(jīng)查出,,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示),。
xxx本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷,; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費,;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,,可酌情安排補休或計加班,。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù),。所有支出憑證必須真實合法有效,。
5.3.2出差人員差旅費報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。
5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票),。填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn),;
5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,必須對出差路線,、乘坐的交通工具和出差地點,、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴(yán)格審核。
5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,,包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼,、金額核實,、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字,、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外),;,。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進行費用報銷的,超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付,; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,,其他人員仍須簽字證明,; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急,,路程的遠近,,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,,遵守公司出差財務(wù)報銷制度,,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票,。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的,,財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金,。備用金的借取,,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6.1遵守所到處的安全規(guī)程,,不要擅自操作對方的設(shè)備,;
6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,,嚴(yán)格按操作規(guī)程進行,; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。
7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài),,特殊情況除外(如:乘飛機,,進入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電,。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談,,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品,。
7.3加強自我保護意識,。在公共場合要保持安定,不要大聲說話,、突出自己,,不要參與別人的爭吵,;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金,。文件、錢包,、身份證不要同時放在一起,,要分開放;貴重背包做到包不離身,,置于視線可及之處,;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。不要貪小便宜,,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐,、陷害,。出差途中時刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,,任何與已無關(guān)的事不參與,。
7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全,;
7.6無論乘座何種交通工具出差,,請隨身攜帶身份證。
xxx本制度的擬定,、修改由辦公室負責(zé),,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
xxx本制度自頒布之日起實施,。
員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇二
1,、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,,嚴(yán)格控制費用開支,,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;
1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工,,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行,;
1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中,權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;
2、出差規(guī)定:
2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,,若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車,。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿,;
2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,司機做好油耗登記,。
2.4出差必須在外住宿者,,視出差行程、事情進展情況,,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次,,接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票
2.6出差人員之交通工具以火車,、公共汽車為原則,,需利用公司及本人車輛,、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費,,過路費按實報銷,;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,,填寫《出差審批單》,,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:
3.2副總出差,,報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話,、郵件報請核準(zhǔn));
3.3部門主管出差,報請分管總經(jīng)理審核,;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn),。
3.4其他人員出差,報請部門主管審批,、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),,超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,,指派部門涉及崗位人員出差,;
3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急,,未能履行出差前審批手續(xù)的,,可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案),。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,,須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明,;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費。
4.1出差時間核算:
4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算,;
4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算,;
4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起,、至?xí)r間提前2小時為準(zhǔn),。
4.6出差費用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。
5
,、出差費用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序,, 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。公司備用金的借支,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則,。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
5.2出差費用核銷程序
5.2.1根據(jù)出差路途的遠近,,部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥,、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,,超標(biāo)自付,,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費,、交際費不得重復(fù)報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),,未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理,。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。
5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷,;不得虛報,、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,,除追回報銷款外,,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
5.2.6本制度中涉及報銷的費用,,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷,;
5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,,可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序
5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,,并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù),。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2 出差人員差旅費報銷程序,,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。
5.3.3 出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填
好《報銷單》的所有明細,,出差人員簽字后,,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);
5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,,必須對出差路線,、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴(yán)格審核,。
5.3.5 財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,,包括《出差申請單》,、票據(jù)的張貼、金額核實,、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字,、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);,。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進行費用報銷的,,超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作,,其他人員仍須簽字證明;
5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額,;
5.3.9 出差按事情的緩急,,路程的遠近,出行的方便等因素,,選擇合適的出行方式,,遵守公司出差財務(wù)報銷制度,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票,。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的,,財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金,。備用金的借取,,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6,、 客戶現(xiàn)場的安全
6.1 遵守所到處的安全規(guī)程,,不要擅自操作對方的設(shè)備;
6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,,嚴(yán)格按操作規(guī)程進行;
6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn),。
7,、其它注意事項
7.1 應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機,,進入地下室檢修設(shè)備
等),。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2 出差途中盡量不與陌生人交談,,不要將行李物品交給陌生人看管,,也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加強自我保護意識,。在公共場合要保持安定,,不要大聲說話、突出自己,,不要參與別人的爭吵,;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金,。文件、錢包,、身份證不要同時放在一起,,要分開放;貴重背包做到包不離身,,置于視線可及之處,;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。不要貪小便宜,,撿到東西要交警察處理,,以防被敲詐、陷害,。出差途中時刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,,熱鬧不看,任何與已無關(guān)的事不參與,。
7.5 遵守交通法規(guī),,注意交通安全;
7.6 無論乘座何種交通工具出差,,請隨身攜帶身份證,。
8、附則
8.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋,。
8.2本制度的擬定,、修改由辦公室負責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
8.3本制度自頒布之日起實施,。
9、附表
9.1出差審批單
員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇三
:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,,特制訂本制度,。
應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種,。本地出差指可以當(dāng)天往返的,,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門,、出差地點,,詳細填寫出差理由,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差,。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名,、所屬部門,、出差地點,,詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關(guān)主管審批,。員工出差時間達到三個工作日以上,,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部,。員工出差計全勤,,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用,、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,,根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一,、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,
二,、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,,根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的`10%,若超出此范圍均由個人承擔(dān),。
企業(yè)人員在本地辦事,,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負擔(dān),。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元,。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān),。人員異地出差給予三餐補助費用,,補助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,,普通員工為人民幣40元,,
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工,、部門主管,、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,,將自行承擔(dān),。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),,若因個人原因延誤報銷,,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔(dān),。出差期間因工作需要而延長出差時限時,,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明,;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報銷返程費用,。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費,。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證,,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生,,宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受,。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,,航空以空航班車為主,,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場,前往火車站的出租車費實報實銷,, 在進行報銷時,,出示出差申請單,財務(wù)部方能給予報銷,。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),,自頒布之日起生效。
員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇四
1.1為了統(tǒng)一,、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度,;
1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工,,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中,,權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效,;
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,,若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外),。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿,;
2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,,司機做好油耗登記,。
2.4出差必須在外住宿者,視出差行程,、事情進展情況,,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次,接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查,。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票
2.6出差人員之交通工具以火車,、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛,、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,,按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費,,過路費按實報銷,;
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請),。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:
3.2副總出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話,、郵件報請核準(zhǔn)),;
3.3部門主管出差,報請分管總經(jīng)理審核,;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn),。
3.4其他人員出差,報請部門主管審批,、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),,超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,,指派部門涉及崗位人員出差,;
3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急,,未能履行出差前審批手續(xù)的,,可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù),。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案),。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn),;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,,須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費,。
4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算,;
4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;
4.5此處涉及的時間以飛機,、車船票等起,、至?xí)r間提前2小時為準(zhǔn)。
4.6出差費用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》,、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。
5.1出差費用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。公司備用金的借支,,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷,;
5.2出差費用核銷程序
5.2.1根據(jù)出差路途的遠近,,部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙,。
5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補,;由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費、交際費不得重復(fù)報支,。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),,未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。
5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷,;不得虛報、冒領(lǐng),,上述情形一經(jīng)查出,,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示),。
5.2.6本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷,;
5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費,;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,,可酌情安排補休或計加班,。
5.3核銷程序
5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù),。所有支出憑證必須真實合法有效,。
5.3.2出差人員差旅費報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。
5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票),。填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn),;
5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,必須對出差路線,、乘坐的交通工具和出差地點,、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴(yán)格審核。
5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,,包括《出差申請單》,、票據(jù)的張貼,、金額核實,、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等,;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外),;。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進行費用報銷的,,超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付,;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,,其他人員仍須簽字證明,;
5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急,,路程的遠近,,出行的`方便等因素,選擇合適的出行方式,,遵守公司出差財務(wù)報銷制度,,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票,。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的,,財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金,。備用金的借取,,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6.1遵守所到處的安全規(guī)程,,不要擅自操作對方的設(shè)備,;
6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,,嚴(yán)格按操作規(guī)程進行,;
6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。
7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài),,特殊情況除外(如:乘飛機,,進入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電,。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談,,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強自我保護意識,。在公共場合要保持安定,,不要大聲說話、突出自己,,不要參與別人的爭吵,;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金,。文件、錢包,、身份證不要同時放在一起,,要分開放;貴重背包做到包不離身,,置于視線可及之處,;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。不要貪小便宜,,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐,、陷害,。出差途中時刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,,任何與已無關(guān)的事不參與,。
7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全,;
7.6無論乘座何種交通工具出差,,請隨身攜帶身份證。
8.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋,。
8.2本制度的擬定,、修改由辦公室負責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
8.3本制度自頒布之日起實施,。
9.1出差審批單