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審計主要職責(zé)篇一
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性,、有效性;
3,、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5,、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí);
6,、對子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查,。
審計主要職責(zé)篇二
1,、參與集團(tuán)公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3,、組織或參與集團(tuán)公司各類審計項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項(xiàng)目計劃及實(shí)施方案;
4,、監(jiān)督,、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控;
5,、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6,、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7,、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理,。
審計主要職責(zé)篇三
1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2,、擬定審計方案,,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點(diǎn)審計,,真實(shí)可靠反映存貨價值,,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項(xiàng)目的資金、財產(chǎn)的安全,、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
5,、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目,、經(jīng)濟(jì)合同的審計工作;
6,、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系,。
審計主要職責(zé)篇四
1,、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限,、統(tǒng)一報表格式;
2,、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;
3,、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理,、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項(xiàng)審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項(xiàng)審計);
4,、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性,、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況,、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
6,、工程造價審計。
審計主要職責(zé)篇五
1,、 對工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性,、準(zhǔn)確性;
2,、會計憑證合規(guī)性,、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的財務(wù)信息及報表;
4,、 對辦公物資及設(shè)備盤存,、調(diào)撥,、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5,、按需對各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險提示建議;
6,、對財務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計,。
審計主要職責(zé)篇六
1,、規(guī)劃并進(jìn)行審計,確認(rèn)會計記錄的真實(shí)性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;
2,、確定審計程序細(xì)則,,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;
3、分配數(shù)據(jù)輸入,、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4,、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性,、準(zhǔn)確性和完整性;
5,、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6,、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理,、立卷,、歸檔等;
7,、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計;
8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項(xiàng),。
審計主要職責(zé)篇七
1,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表,、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;
3,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性,、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
5,、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6,、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī),、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等,。
審計主要職責(zé)篇八
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷,。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn),。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識,、人際交流和溝通能力,,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié),。
5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析,、理解及應(yīng)變能力,。
6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底,。
審計主要職責(zé)篇九
1,、熟悉各類審計項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計項(xiàng)目,,擬定審計工作方案;
2,、實(shí)施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,,編制審計報告和管理建議書;
3,、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,,并實(shí)施后續(xù)審計;
5,、掌握相關(guān)審計、會計各項(xiàng)知識及流程,,并對行業(yè)新動態(tài),、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6,、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,,提出改進(jìn)意見;
審計主要職責(zé)篇十
1、參與組織實(shí)施各類審計事項(xiàng),,包括錯誤審計,、內(nèi)控審計、工程審計,、合同審計,、專項(xiàng)審計等
2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,,配合開展日常內(nèi)控審計,、專項(xiàng)審計工作
3,、收集、整理審計證據(jù),,編寫審計工作底稿
4,、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),,完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,,包括審計底稿的整理,,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
審計主要職責(zé)篇十一
1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計,、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項(xiàng)審計,、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據(jù)審計方案及程序要求,,對相關(guān)審計資料進(jìn)行收集,、檢查,、審核等;
4. 針對各項(xiàng)審計工作的結(jié)果,,編制審計報告、審計建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計,、專項(xiàng)審計的等審計工作;
7. 負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。
審計主要職責(zé)篇十二
1. 負(fù)責(zé)各類合同,、函件等文件的審核,提出法律意見,,保證審核文件的合法性;
2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,,包含但不下限于起訴,、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),,揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6. 抽樣稽查采購,、銷售流程、高危存貨;收集,、整理審計證據(jù),,編寫審計工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計,、流程審計,、內(nèi)控審計,、專項(xiàng)審計和跟蹤審計,,提出報告向部門經(jīng)理匯報;
審計主要職責(zé)篇十三
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項(xiàng)財務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金,、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,,配合外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料,、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);